Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését
433 874 985 Ft bevétellel, ebből
433 874 985 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||||
ÖSSZEVONTAN |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Módosított ei.II. |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5642611 |
264498 |
5907109 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148178 |
0 |
148178 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
4248258 |
180777 |
4429035 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
15228767 |
740890 |
15 969 657 |
||
Polgármesteri illetmény támog. |
0 |
3374542 |
3 374 542 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
|||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 996 476 |
4832045 |
29 828 521 |
0 |
|
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
62 550 850 |
7160130 |
69 710 980 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
62 550 850 |
7160130 |
69 710 980 |
0 |
|
0 |
|||||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
79 875 806 |
0 |
79 875 806 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 188 020 |
1500723 |
15 688 743 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
5 411 269 |
5589056 |
11 000 325 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 897 740 |
0 |
13 897 740 |
||
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
113 372 835 |
7089779 |
120 462 614 |
0 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||||
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 302 072 |
0 |
4 302 072 |
||
IX. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
X. Működési bevételek összesen |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Iparűzési adó |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
800 000 |
0 |
800 000 |
||
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
− Közmunka program támogatása |
28 408 986 |
4288874 |
32 697 860 |
||
- NEAK támogtás |
13 869 400 |
0 |
13 869 400 |
||
- MFP pályázat |
9 170 996 |
0 |
9 170 996 |
||
Közművelődés pályázat |
744715 |
744 715 |
|||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
51 449 382 |
5033589 |
56 482 971 |
0 |
|
0 |
|||||
Működési bevétel mindösszesen |
268 931 615 |
24115543 |
293 047 158 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
80797071 |
80 797 071 |
|||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
18254377 |
18 254 377 |
|||
Pénzmaravány |
41 776 379 |
0 |
41 776 379 |
||
Megelőlegezés |
0 |
||||
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||||
Számlamaradvány összesen |
41 776 379 |
0 |
41 776 379 |
0 |
0 |
Bevétel mindösszesen |
310 707 994 |
123166991 |
433 874 985 |
0 |
” |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
ÖSSZEVONTAN |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
121 178 926 |
57 166 075 |
178 345 001 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
121 178 926 |
57 166 075 |
178 345 001 |
0 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
--Projektmenedzseri kifiz. |
0 |
2 120 000 |
2 120 000 |
||
- Jubileumi jutalom |
2 448 180 |
0 |
2 448 180 |
||
- közlekedési költségtérítés |
708 180 |
-708 180 |
0 |
||
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
549 588 |
711 588 |
||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
162 000 |
602 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 820 000 |
179 900 |
1 999 900 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
5 578 360 |
2 303 308 |
7 881 668 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
3 159 000 |
11 159 700 |
14 318 700 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
13 250 500 |
-7 770 500 |
5 480 000 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
16 409 500 |
3 389 200 |
19 798 700 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
143 166 786 |
62 858 583 |
206 025 369 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
13 844 314 |
9 560 679 |
23 404 993 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
13 844 314 |
9 560 679 |
23 404 993 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
472 500 |
10 796 144 |
11 268 644 |
||
- szolgáltatási kiadások |
7 728 702 |
16 585 486 |
24 314 188 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
502 334 |
882 334 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 339 877 |
20 508 192 |
22 848 069 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
11 171 079 |
48 492 156 |
59 663 235 |
0 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
|||
- települési önkormányzati támogatás |
13 115 383 |
31 384 617 |
44 500 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
13 115 383 |
31 384 617 |
44 500 000 |
0 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
0 |
||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
3 910 440 |
0 |
3 910 440 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
3 850 000 |
4 000 000 |
0 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||
- Óvoda finanszírozása |
0 |
||||
- PH.támogatása |
0 |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
||
- megelőlegezés visszafizetése |
0 |
8 084 761 |
8 084 761 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
307 218 928 |
56 688 570 |
363 907 498 |
0 |
|
0 |
|||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
3 489 066 |
80 797 071 |
84 286 137 |
||
0 |
|||||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 707 994 |
123 166 911 |
433 874 985 |
0” |
|
3. melléklet
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
|||||
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
53 087 850 |
7 160 130 |
60 247 980 |
||
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
53 087 850 |
7 160 130 |
60 247 980 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
-bérenkívüli juttatás |
162 000 |
0 |
162 000 |
||
- költségtérítés |
549 588 |
0 |
549 588 |
||
egyéb személyi juttatások |
0 |
||||
- Normatív jutalom |
0 |
||||
- Jubileumi jutalom |
2 448 180 |
0 |
2 448 180 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
3 159 768 |
0 |
3 159 768 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
56 247 618 |
7 160 130 |
63 407 748 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 164 702 |
0 |
7 164 702 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 164 702 |
0 |
7 164 702 |
||
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
0 |
255 800 |
255 800 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
92 500 |
396 287 |
488 787 |
||
- Szolgáltatási kiadások |
3 116 275 |
197 913 |
3 314 188 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi |
343 739 |
0 |
343 739 |
||
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||||
-Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
3 552 514 |
850 000 |
4 402 514 |
||
IV. Beruházási kiadás |
0 |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 964 834 |
8 010 130 |
74 974 964 |
||
0 |
|||||
BEVÉTELEK |
0 |
||||
0 |
|||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
66 964 834 |
7 799 983 |
74 764 817 |
||
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
210 147 |
210 147 |
|||
Össz bevétel |
66 964 834 |
8 010 130 |
74 974 964 |
||
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
||||
Óvoda pedagógus |
7 |
-1 |
6 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
0 |
6 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
13 |
-1 |
12 |
” |
|