Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 10- 2022. 08. 11Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „1 523 992 943 Ft” szövegrész helyébe az „1 630 685 987 Ft” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1 131 544 496 Ft” szövegrész helyébe az „1 252 192 877 Ft” szöveg,
c) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „24 440 625 Ft” szövegrész helyébe a „10 000 000 Ft” szöveg,
d) 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „3 249 978 Ft” szövegrész helyébe a „3 259 978 Ft” szöveg,
e) 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „349 758 231 Ft” szövegrész helyébe a „350 233 519 Ft” szöveg,
f) 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „1 523 992 943 Ft” szövegrész helyébe az „1 630 685 987 Ft” szöveg,
g) 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „757 209 193 Ft” szövegrész helyébe a „857 461 449 Ft” szöveg,
h) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „265 944 303 Ft” szövegrész helyébe a „272 385 091 Ft” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
657 912 564 |
778 560 945 |
K1. Személyi juttatás |
395 897 978 |
452 454 751 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
384 710 506 |
384 710 506 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 806 780 |
59 198 862 |
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
25 900 000 |
K3. Dologi kiadások |
244 340 935 |
245 569 996 |
B4. Működési bevételek |
63 021 426 |
63 021 426 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
49 264 690 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 448 500 |
50 973 150 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
29 631 725 |
|||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
1 131 544 496 |
1 252 192 877 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) |
757 209 193 |
857 461 449 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 440 625 |
10 000 000 |
K6. Beruházások |
265 944 303 |
272 385 091 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3 249 978 |
3 259 978 |
K7. Felújítások |
484 503 173 |
484 503 173 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
14 999 613 |
14 999 613 |
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
16 336 274 |
B8. Finanszírozási bevételek |
349 758 231 |
350 233 519 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 523 992 943 |
1 630 685 987 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
1 523 992 943 |
1 630 685 987” |
2. melléklet
BEVÉTEL |
|||||||||||||
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
82 181 337 |
0 |
82 181 337 |
136 913 430 |
0 |
136 913 430 |
85 761 980 |
23 101 828 |
108 863 808 |
298 731 828 |
151 870 542 |
450 602 370 |
778 560 945 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
384 710 506 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 520 828 |
32 095 000 |
44 615 828 |
2 413 000 |
15 992 598 |
18 405 598 |
63 021 426 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
82 181 337 |
0 |
82 181 337 |
136 913 430 |
0 |
136 913 430 |
98 282 808 |
55 196 828 |
153 479 636 |
327 044 828 |
552 573 646 |
879 618 474 |
1 252 192 877 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
3 259 978 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
475 288 |
0 |
475 288 |
0 |
0 |
0 |
56 577 562 |
293 180 669 |
349 758 231 |
350 233 519 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
82 191 337 |
0 |
82 191 337 |
137 388 718 |
0 |
137 388 718 |
98 282 808 |
55 196 828 |
153 479 636 |
383 622 390 |
874 003 906 |
1 257 626 296 |
1 630 685 987 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Módosított Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
64 387 237 |
0 |
64 387 237 |
119 209 761 |
0 |
119 209 761 |
40 839 961 |
32 505 928 |
73 345 889 |
156 656 051 |
38 855 813 |
195 511 864 |
452 454 751 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 026 777 |
0 |
8 026 777 |
14 856 275 |
0 |
14 856 275 |
5 734 653 |
5 032 817 |
10 767 470 |
21 188 210 |
4 360 130 |
25 548 340 |
59 198 862 |
K3. Dologi kiadások |
4 570 612 |
0 |
4 570 612 |
9 553 950 |
0 |
9 553 950 |
54 982 900 |
24 020 600 |
79 003 500 |
76 280 131 |
76 161 803 |
152 441 934 |
245 569 996 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 264 690 |
0 |
49 264 690 |
49 264 690 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 573 150 |
4 400 000 |
50 973 150 |
50 973 150 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
76 984 626 |
0 |
76 984 626 |
143 619 986 |
0 |
143 619 986 |
101 557 514 |
61 559 345 |
163 116 859 |
349 962 232 |
123 777 746 |
473 739 978 |
857 461 449 |
K6. Beruházások |
740 000 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
1 930 400 |
609 600 |
2 540 000 |
6 200 788 |
262 904 303 |
269 105 091 |
272 385 091 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
482 503 173 |
484 503 173 |
484 503 173 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
77 724 626 |
0 |
77 724 626 |
143 619 986 |
0 |
143 619 986 |
103 487 914 |
62 168 945 |
165 656 859 |
374 499 294 |
869 185 222 |
1 243 684 516 |
1 630 685 987” |
3. melléklet
BEVÉTEL |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
404 337 511 |
521 407 238 |
173 630 142 |
174 972 370 |
79 944 911 |
82 181 337 |
657 912 564 |
778 560 945 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
25 900 000 |
25 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
14 933 828 |
14 933 828 |
48 087 598 |
48 087 598 |
0 |
0 |
63 021 426 |
63 021 426 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
445 171 339 |
562 241 066 |
606 428 246 |
607 770 474 |
79 944 911 |
82 181 337 |
1 131 544 496 |
1 252 192 877 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
0 |
10 000 |
3 249 978 |
3 259 978 |
||||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele |
56 577 562 |
57 052 850 |
293 180 669 |
293 180 669 |
0 |
0 |
349 758 231 |
350 233 519 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
501 748 901 |
619 293 916 |
927 299 518 |
914 201 121 |
79 944 911 |
82 191 337 |
1 523 992 943 |
1 630 685 987 |
||||
KIADÁS |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
263 427 523 |
316 705 773 |
69 661 455 |
71 361 741 |
62 809 000 |
64 387 237 |
395 897 978 |
452 454 751 |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 836 341 |
41 779 138 |
9 166 239 |
9 392 947 |
7 804 200 |
8 026 777 |
51 806 780 |
59 198 862 |
||||
K3. Dologi kiadások |
139 760 532 |
140 816 981 |
100 182 403 |
100 182 403 |
4 398 000 |
4 570 612 |
244 340 935 |
245 569 996 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 715 000 |
49 264 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
49 264 690 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 048 500 |
46 573 150 |
2 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
18 448 500 |
50 973 150 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
29 631 725 |
|||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
500 787 896 |
595 139 732 |
181 410 097 |
185 337 091 |
75 011 200 |
76 984 626 |
757 209 193 |
857 461 449 |
||||
K6. Beruházások |
1 930 400 |
8 131 188 |
263 513 903 |
263 513 903 |
500 000 |
740 000 |
265 944 303 |
272 385 091 |
||||
K7. Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
482 503 173 |
482 503 173 |
0 |
0 |
484 503 173 |
484 503 173 |
||||
K9. Finanszírozási kiadások |
16 336 274 |
16 336 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
521 054 570 |
621 607 194 |
927 427 173 |
931 354 167 |
75 511 200 |
77 724 626 |
1 523 992 943 |
1 630 685 987 |
” |
4. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 716 407 |
43 947 407 |
43 716 407 |
43 947 407 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
118 489 430 |
118 489 430 |
0 |
0 |
118 489 430 |
118 489 430 |
|||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 645 780 |
30 067 930 |
18 424 000 |
18 424 000 |
61 715 000 |
61 715 000 |
106 784 780 |
110 206 930 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 694 050 |
55 694 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 694 050 |
55 694 050 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
82 339 830 |
85 761 980 |
18 424 000 |
18 424 000 |
61 715 000 |
61 715 000 |
162 478 830 |
165 900 980 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
8 015 486 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
50 687 396 |
3 610 011 |
50 687 396 |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 965 |
0 |
206 965 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
82 339 830 |
85 761 980 |
136 913 430 |
136 913 430 |
117 056 904 |
164 572 254 |
336 310 164 |
387 247 664 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 027 347 |
134 159 574 |
68 027 347 |
134 159 574 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
15 600 000 |
13 200 000 |
15 600 000 |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 827 347 |
118 559 574 |
54 827 347 |
118 559 574 |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
82 339 830 |
85 761 980 |
136 913 430 |
136 913 430 |
185 084 251 |
298 731 828 |
404 337 511 |
521 407 238 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: egyéb települési adó |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
25 900 000 |
25 900 000 |
|||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B405 |
Ellátási díjak |
9 858 920 |
9 858 920 |
0 |
0 |
0 |
9 858 920 |
9 858 920 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 661 908 |
2 661 908 |
0 |
513 000 |
513 000 |
3 174 908 |
3 174 908 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
12 520 828 |
12 520 828 |
0 |
2 413 000 |
2 413 000 |
14 933 828 |
||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 288 |
0 |
56 577 562 |
56 577 562 |
0 |
56 577 562 |
57 052 850 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
475 288 |
56 577 562 |
56 577 562 |
56 577 562 |
57 052 850 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
94 860 658 |
98 282 808 |
0 |
136 913 430 |
137 388 718 |
0 |
269 974 813 |
383 622 390 |
0 |
501 748 901 |
” |
5. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 759 600 |
23 101 828 |
0 |
0 |
21 759 600 |
23 101 828 |
||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
21 759 600 |
23 101 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 759 600 |
23 101 828 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
21 759 600 |
23 101 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 759 600 |
23 101 828 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
151 870 542 |
151 870 542 |
151 870 542 |
151 870 542 |
||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
0 |
150 790 542 |
150 790 542 |
150 790 542 |
150 790 542 |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
21 759 600 |
23 101 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 870 542 |
151 870 542 |
0 |
173 630 142 |
174 972 370 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
384 710 506 |
384 710 506 |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
0 |
384 710 506 |
384 710 506 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: egyéb települési adól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
14 898 314 |
14 898 314 |
23 398 314 |
||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
21 300 000 |
21 300 000 |
0 |
0 |
0 |
21 300 000 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 295 000 |
2 295 000 |
0 |
1 094 284 |
1 094 284 |
3 389 284 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 095 000 |
32 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 992 598 |
15 992 598 |
0 |
48 087 598 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
24 440 625 |
||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 440 625 |
10 000 000 |
0 |
24 440 625 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
3 249 978 |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 249 978 |
3 249 978 |
0 |
3 249 978 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
14 999 613 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 613 |
14 999 613 |
0 |
14 999 613 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
293 180 669 |
293 180 669 |
||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 180 669 |
293 180 669 |
0 |
293 180 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) |
53 854 600 |
55 196 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 444 531 |
874 003 906 |
0 |
942 299 131 |
559 682 876 |
0” |
6. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 944 911 |
79 977 911 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
79 944 911 |
79 977 911 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 203 426 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 203 426 |
|||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
79 944 911 |
82 181 337 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
79 944 911 |
82 191 337 |
0” |
7. melléklet
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosított ei. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből: iparűzési adó |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: |
|||
ebből: egyéb bírság |
||||
ebből: egyéb települési adól |
||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
0 |
0 |
0” |
8. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 191 720 |
36 907 161 |
0 |
109 248 552 |
109 275 451 |
0 |
87 886 791 |
138 981 313 |
232 327 063 |
285 163 925 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 664 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
760 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
760 000 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
592 800 |
592 800 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 892 800 |
1 892 800 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 064 000 |
2 064 000 |
0 |
5 040 000 |
5 040 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 504 000 |
8 504 000 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
720 000 |
720 000 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
428 000 |
428 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
3 100 000 |
3 133 143 |
5 928 000 |
5 961 143 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
39 036 520 |
40 751 961 |
0 |
118 588 552 |
118 832 115 |
0 |
92 506 791 |
143 634 456 |
250 131 863 |
303 218 532 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 497 660 |
10 497 660 |
10 497 660 |
10 497 660 |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 646 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 117 646 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
88 000 |
88 000 |
0 |
210 000 |
260 000 |
0 |
1 500 000 |
1 523 935 |
1 798 000 |
1 871 935 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
88 000 |
88 000 |
0 |
210 000 |
377 646 |
0 |
12 997 660 |
13 021 595 |
13 295 660 |
13 487 241 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
39 124 520 |
40 839 961 |
0 |
118 798 552 |
119 209 761 |
0 |
105 504 451 |
156 656 051 |
263 427 523 |
316 705 773 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 505 635 |
5 734 653 |
0 |
14 792 196 |
14 856 275 |
0 |
14 538 510 |
21 188 210 |
34 836 341 |
41 779 138 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
176 000 |
176 000 |
0 |
325 000 |
325 000 |
0 |
550 000 |
550 000 |
1 051 000 |
1 051 000 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
38 350 000 |
38 350 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
19 909 160 |
27 631 150 |
60 159 160 |
67 881 150 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
38 526 000 |
38 526 000 |
0 |
2 225 000 |
2 225 000 |
0 |
20 459 160 |
28 181 150 |
61 210 160 |
68 932 150 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
160 800 |
160 800 |
0 |
115 000 |
115 000 |
0 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 495 800 |
2 495 800 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
138 000 |
138 000 |
0 |
225 000 |
225 000 |
0 |
690 000 |
690 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
298 800 |
298 800 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
2 910 000 |
2 910 000 |
3 548 800 |
3 548 800 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
3 328 000 |
3 328 000 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
18 000 000 |
18 852 971 |
24 428 000 |
25 280 971 |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
390 000 |
390 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
2 300 000 |
2 446 000 |
2 940 000 |
3 086 000 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
252 000 |
252 000 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
6 560 000 |
6 560 000 |
7 132 000 |
7 132 000 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 788 000 |
1 788 000 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
15 775 000 |
-5 500 282 |
18 713 000 |
-2 562 282 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 758 000 |
5 758 000 |
0 |
4 820 000 |
4 820 000 |
0 |
42 635 000 |
22 358 689 |
53 213 000 |
32 936 689 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
7 600 |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 600 |
7 600 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
155 000 |
155 000 |
212 600 |
212 600 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 296 500 |
10 296 500 |
0 |
2 093 950 |
2 093 950 |
0 |
8 277 522 |
10 362 459 |
20 667 972 |
22 752 909 |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 000 |
11 938 833 |
513 000 |
11 938 833 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
86 000 |
86 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
174 000 |
274 000 |
285 000 |
385 000 |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 392 500 |
10 392 500 |
0 |
2 118 950 |
2 118 950 |
0 |
9 064 522 |
22 675 292 |
21 575 972 |
35 186 742 |
||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
54 982 900 |
54 982 900 |
0 |
9 553 950 |
9 553 950 |
0 |
75 223 682 |
76 280 131 |
139 760 532 |
140 816 981 |
||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
49 264 690 |
46 715 000 |
49 264 690 |
||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
45 215 000 |
|||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 715 000 |
49 264 690 |
46 715 000 |
49 264 690 |
||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
10 598 500 |
11 491 425 |
11 491 425 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 631 725 |
0 |
29 631 725 |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 048 500 |
46 573 150 |
16 048 500 |
46 573 150 |
||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 200 788 |
0 |
6 200 788 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
1 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
410 400 |
410 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 400 |
410 400 |
||
K6 |
K6. Beruházások |
1 930 400 |
1 930 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 200 788 |
1 930 400 |
8 131 188 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
16 336 274 |
16 336 274 |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 274 |
16 336 274 |
16 336 274 |
16 336 274 |
||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
101 543 455 |
103 487 914 |
0 |
143 144 698 |
143 522 468 |
0 |
276 366 417 |
374 499 294 |
0 |
521 054 570 |
621 509 676 |
0” |
9. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 800 317 |
24 984 728 |
0 |
17 039 682 |
17 555 557 |
40 839 999 |
42 540 285 |
|||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 330 000 |
2 330 000 |
0 |
0 |
0 |
2 330 000 |
2 330 000 |
|||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
187 200 |
187 200 |
0 |
0 |
0 |
187 200 |
187 200 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 636 000 |
1 636 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
2 036 000 |
2 036 000 |
|||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 172 000 |
1 172 000 |
0 |
0 |
657 000 |
1 172 000 |
1 829 000 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 625 517 |
30 809 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 439 682 |
18 612 557 |
0 |
47 065 199 |
49 422 485 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
14 324 300 |
14 324 300 |
14 324 300 |
14 324 300 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 584 000 |
1 584 000 |
0 |
6 575 956 |
5 918 956 |
8 159 956 |
7 502 956 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
112 000 |
112 000 |
0 |
0 |
0 |
112 000 |
112 000 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 696 000 |
1 696 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 900 256 |
20 243 256 |
0 |
22 596 256 |
21 939 256 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
31 321 517 |
32 505 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 339 938 |
38 855 813 |
0 |
69 661 455 |
71 361 741 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 875 000 |
5 032 817 |
0 |
4 291 239 |
4 360 130 |
9 166 239 |
9 392 947 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
624 000 |
624 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
704 000 |
704 000 |
|||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
13 350 000 |
13 350 000 |
0 |
2 317 299 |
2 317 299 |
15 667 299 |
15 667 299 |
|||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
13 974 000 |
13 974 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 397 299 |
2 397 299 |
0 |
16 371 299 |
16 371 299 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
119 200 |
119 200 |
0 |
0 |
0 |
119 200 |
119 200 |
|||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
112 000 |
112 000 |
0 |
21 000 |
21 000 |
133 000 |
133 000 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
231 200 |
231 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
252 200 |
252 200 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 472 000 |
2 472 000 |
0 |
4 744 882 |
4 744 882 |
7 216 882 |
7 216 882 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 548 000 |
1 548 000 |
0 |
0 |
0 |
1 548 000 |
1 548 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
662 000 |
662 000 |
0 |
51 896 895 |
51 896 895 |
52 558 895 |
52 558 895 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 042 000 |
5 042 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 791 777 |
57 791 777 |
0 |
62 833 777 |
62 833 777 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 400 |
52 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 400 |
52 400 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 647 000 |
4 647 000 |
0 |
14 708 153 |
14 708 153 |
19 355 153 |
19 355 153 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
1 063 574 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
74 000 |
74 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
254 000 |
254 000 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 721 000 |
4 721 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 951 727 |
15 951 727 |
0 |
20 672 727 |
20 672 727 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
24 020 600 |
24 020 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 161 803 |
76 161 803 |
0 |
100 182 403 |
100 182 403 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
3 400 000 |
1 400 000 |
3 400 000 |
|||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
3 400 000 |
1 400 000 |
3 400 000 |
||||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
4 400 000 |
0 |
2 400 000 |
4 400 000 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
186 913 279 |
186 913 279 |
186 913 279 |
186 913 279 |
|||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
118 108 |
118 108 |
118 108 |
118 108 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
480 000 |
480 000 |
0 |
21 042 868 |
21 042 868 |
21 522 868 |
21 522 868 |
|||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
129 600 |
129 600 |
0 |
54 830 048 |
54 830 048 |
54 959 648 |
54 959 648 |
|||||
K6 |
K6. Beruházások |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 904 303 |
262 904 303 |
0 |
263 513 903 |
263 513 903 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
383 195 274 |
383 195 274 |
383 195 274 |
383 195 274 |
|||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
99 307 899 |
99 307 899 |
99 307 899 |
99 307 899 |
|||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 503 173 |
482 503 173 |
0 |
482 503 173 |
482 503 173 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
60 826 717 |
62 168 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 600 456 |
869 185 222 |
0 |
927 427 173 |
931 354 167 |
0” |
10. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 464 000 |
51 856 791 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 929 000 |
1 929 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
120 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
805 461 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 709 000 |
62 707 252 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 444 519 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
235 466 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
1 679 985 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
62 809 000 |
64 387 237 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 804 200 |
8 026 777 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 000 000 |
1 115 682 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 315 682 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
550 000 |
550 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
250 000 |
250 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 220 232 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 400 000 |
1 420 232 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
918 000 |
954 698 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
20 000 |
20 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
948 000 |
984 698 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 398 000 |
4 570 612 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
47 244 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
393 700 |
535 432 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
157 324 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
500 000 |
740 000 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
75 511 200 |
77 724 626 |
0” |
11. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. § ] (K48) |
||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. § ] (K48) |
||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
0 |
0 |
0” |