Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 26- 2022. 01. 27Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 592.722.-Ft, ebből:
a) - személyi juttatások 207.681,-
b) - munkaadókat terhelő járulék 31.176,-
c) - dologi jellegű kiadások 324.246,-
d) - ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai 9.000,-
e) - pénzeszköz átadás 9.649,-
f) - kölcsönnyújtás 2.000,-
g) - működési hitel visszafizetés 0,-
h) - működési tartalék 0,-
i) - elszámolás központi költségvetéssel 8.970,-”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 299.980,- E Ft. A felhalmozási kiadásokból:
a) - beruházás 173.884,- E Ft
b) - felújítás 126.096,- E Ft
c) - pénzeszköz átadás 0,- E Ft
d) - hitel törlesztés 0,- E Ft
e) - előleg visszafizetés 0,- E Ft
f) - fejlesztési tartalék 0,- E Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. táblázat
Önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként |
||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
||||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
2021. április |
2021. június |
2021. július |
2021. szeptember |
2021. október |
2021. november |
2022. január |
|
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményműködés bevétele |
28 566 |
28 566 |
28 566 |
24 566 |
24 866 |
24 866 |
24 866 |
24 868 |
|||
2 |
Sajátos bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
28 200 |
|||
- helyi adók |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
27 200 |
||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- bírságok, pótlékok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||||||||
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
181 886 |
181 886 |
184 643 |
184 643 |
183 443 |
183 443 |
183 443 |
187 036 |
|||
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
166 798 |
201 069 |
201 069 |
226 062 |
|||
- Európai Uniós támogatás |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
||||
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
900 |
900 |
900 |
1 000 |
702 |
592 |
1 173 |
|||
ÖSSZESEN: |
474 724 |
475 624 |
478 381 |
478 381 |
495 660 |
529 633 |
529 523 |
558 690 |
||||
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
|||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
5 258 |
5 258 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
|||
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
ÖSSZESEN |
13 258 |
13 258 |
27 758 |
27 758 |
27 758 |
27 758 |
27 758 |
27 758 |
||||
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||||
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
255 585 |
278 872 |
270 317 |
279 119 |
279 119 |
283 974 |
284 384 |
280 731 |
|||
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
|||
ÖSSZESEN |
255 585 |
284 955 |
276 400 |
285 202 |
285 202 |
290 057 |
290 467 |
286 814 |
||||
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
78 528 |
78 528 |
110 791 |
110 791 |
110 791 |
110 791 |
110 791 |
110 791 |
|||
- fejlesztési |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
||||
- működési |
38 451 |
38 451 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
||||
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
|||||||||||
- fejlesztési |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
||||
- működési |
152 945 |
153 495 |
155 573 |
155 573 |
157 473 |
157 473 |
157 473 |
157 573 |
||||
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
|||||||||||
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
674 433 |
699 170 |
727 713 |
732 515 |
736 615 |
741 172 |
741 472 |
750 295 |
||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
206 533 |
212 616 |
227 116 |
227 116 |
246 595 |
280 866 |
280 866 |
305 859 |
||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-157 724 |
-158 274 |
-160 352 |
-160 352 |
-163 352 |
-163 352 |
-163 352 |
-163 452 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
723 242 |
753 512 |
794 477 |
799 279 |
819 858 |
858 686 |
858 986 |
892 702 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||||||
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
” |
||||||||||||
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
||||||||
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
Eredeti ei. |
2021. április |
2021. június |
2021. július |
2021. szeptember |
2021. október |
2021. november |
2022. január |
|
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
||||||||||||
1. |
MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
17 260 |
17 260 |
17 260 |
13 260 |
13 260 |
13 260 |
13 260 |
13 262 |
|||
2 |
Sajátos bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
28 200 |
|||
- Helyi adók |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
27 200 |
||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
3 |
Támogatások |
181 886 |
181 886 |
184 643 |
184 643 |
183 443 |
183 443 |
183 443 |
187 036 |
|||
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 449 |
72 449 |
72 758 |
72 758 |
72 758 |
72 758 |
72 758 |
72 758 |
||||
- Köznevelési feladatok támogatása |
53 128 |
53 128 |
54 724 |
54 724 |
53 595 |
53 595 |
53 595 |
53 556 |
||||
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
30 004 |
30 004 |
30 486 |
30 486 |
30 059 |
30 059 |
30 059 |
34 110 |
||||
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
21 883 |
21 883 |
22 179 |
22 179 |
22 535 |
22 535 |
22 535 |
22 116 |
||||
- Kulturális feladatok támogatása |
4 422 |
4 422 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
900 |
900 |
900 |
1 000 |
702 |
592 |
1 173 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
247 285 |
268 374 |
259 819 |
268 621 |
268 621 |
273 476 |
273 886 |
270 233 |
|||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
38 451 |
38 451 |
70 010 |
70 010 |
70 010 |
70 010 |
70 010 |
70 010 |
|||
8 |
Lejárt betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
501 882 |
523 871 |
549 632 |
554 434 |
556 334 |
560 891 |
561 191 |
569 914 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
5 258 |
5 258 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
|||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
166 798 |
201 069 |
201 069 |
226 062 |
|||
- ebből Európai Uniós támogatás |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
||||
- köznevelési feladatok támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
|||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
|||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
201 754 |
207 837 |
222 337 |
222 337 |
240 716 |
274 987 |
274 987 |
299 980 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
703 636 |
731 708 |
771 969 |
776 771 |
797 050 |
835 878 |
836 178 |
869 894 |
||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||||||||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
56 516 |
|||
ÖSSZESEN |
56 516 |
56 516 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 770 |
56 770 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
||||
3. |
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
11 306 |
11 606 |
11 606 |
11 606 |
11 606 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
8 300 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
10 498 |
|||
5 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
42 895 |
43 445 |
43 927 |
43 927 |
46 927 |
46 927 |
46 927 |
46 927 |
|||
ÖSSZESEN |
62 501 |
65 249 |
66 039 |
66 039 |
69 339 |
69 339 |
69 339 |
69 339 |
||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 026 |
65 774 |
66 564 |
66 564 |
69 864 |
69 864 |
69 864 |
69 864 |
||||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
|||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Működési célú maradvány |
0 |
0 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
53 534 |
53 534 |
55 130 |
55 130 |
54 030 |
54 030 |
54 030 |
54 130 |
|||
ÖSSZESEN |
53 534 |
53 534 |
55 162 |
55 162 |
54 062 |
54 062 |
54 062 |
54 162 |
||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 534 |
57 534 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
59 262 |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
28 566 |
28 566 |
28 566 |
24 566 |
24 866 |
24 866 |
24 866 |
24 868 |
|||
2 |
Sajátos bevételek |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
28 200 |
|||
3 |
Támogatások |
181 886 |
181 886 |
184 643 |
184 643 |
183 443 |
183 443 |
183 443 |
187 036 |
|||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
900 |
900 |
900 |
1 000 |
702 |
592 |
1 173 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
255 585 |
278 872 |
270 317 |
279 119 |
279 119 |
283 974 |
284 384 |
280 731 |
|||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
38 451 |
38 451 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 573 |
155 573 |
157 473 |
157 473 |
157 473 |
157 573 |
|||
8 |
Lejárt betét |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
674 433 |
699 170 |
727 713 |
732 515 |
736 615 |
741 172 |
741 472 |
750 295 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
5 258 |
5 258 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
19 758 |
|||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
148 419 |
166 798 |
201 069 |
201 069 |
226 062 |
|||
- ebből Európai Uniós támogatás |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
144 419 |
||||
- köznevelési feladatok támogatása |
||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
6 083 |
|||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
40 077 |
|||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
|||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
206 533 |
212 616 |
227 116 |
227 116 |
246 595 |
280 866 |
280 866 |
305 859 |
||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-157 724 |
-158 274 |
-160 352 |
-160 352 |
-163 352 |
-163 352 |
-163 352 |
-163 452 |
||||
KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
723 242 |
753 512 |
794 477 |
799 279 |
819 858 |
858 686 |
858 986 |
892 702 |
||||
” |
||||||||||||
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. táblázat
2021. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
|||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
2021. évi előirányzat |
||||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
eredeti |
2021.április |
2021. június |
2021. július |
2021. szeptember |
2021. október |
2021. november |
2022. január |
|
1 |
MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||
1 |
Út, autópálya építése |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
||||
ÖSSZESEN: |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
560 |
|||||
2 |
Fejlesztések |
||||||||||||
2 |
Közutak üzemeltetése és fenntartása |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 700 |
12 700 |
17 700 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
||||
ÖSSZESEN: |
12 700 |
12 700 |
17 700 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
21 200 |
|||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
12 |
Útfelújítás |
11 298 |
108 |
5 108 |
3 608 |
16 791 |
16 791 |
16 791 |
16 791 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
3 051 |
30 |
1 430 |
1 030 |
4 618 |
4 618 |
4 618 |
4 618 |
||||
ÖSSZESEN: |
14 349 |
138 |
6 538 |
4 638 |
21 409 |
21 409 |
21 409 |
21 409 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
27 049 |
12 838 |
24 238 |
25 838 |
42 609 |
42 609 |
42 609 |
42 609 |
|||||
3 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
1 834 |
||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
3 834 |
3 834 |
3 834 |
3 834 |
3 834 |
|||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
11 425 |
11 325 |
17 884 |
17 884 |
17 884 |
17 884 |
17 884 |
17 884 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
ÖSSZESEN: |
15 215 |
15 115 |
21 674 |
21 674 |
21 674 |
21 674 |
21 674 |
21 674 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
2 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
||||
6 |
Bölcsőde építés |
96 569 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
||||
7 |
Támogatás visszautalása |
5 428 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
26 073 |
26 073 |
26 073 |
27 473 |
27 473 |
27 473 |
27 473 |
27 473 |
||||
ÖSSZESEN: |
129 893 |
144 104 |
144 104 |
150 504 |
150 504 |
150 504 |
150 504 |
150 504 |
|||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
8 |
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
||||
19 |
Játszótér felújítás |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
333 |
333 |
1 333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 566 |
1 566 |
6 066 |
1 566 |
1 566 |
1 566 |
1 566 |
1 566 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
146 674 |
160 785 |
171 844 |
173 744 |
173 744 |
173 744 |
173 744 |
173 744 |
|||||
5 |
Piac üzemeltetése |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
||||
ÖSSZESEN: |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
6 |
Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
826 |
826 |
826 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
||||
ÖSSZESEN: |
826 |
826 |
826 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
1 628 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
7 |
Köztemető fenntartás |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
445 |
445 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
||||
ÖSSZESEN: |
445 |
445 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
18 |
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||
ÖSSZESEN: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
445 |
445 |
4 390 |
4 390 |
4 390 |
4 390 |
4 390 |
4 390 |
|||||
8 |
Közvilágítási feladatok |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
||||
ÖSSZESEN: |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
5 715 |
|||||
9 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát |
||||||||||||
10 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát. |
||||||||||||
11 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 607 |
2 607 |
2 607 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||||
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
450 |
450 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
250 |
250 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz (Bursa) |
560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 220 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
6 660 |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
|||||
12 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát. |
||||||||||||
13 |
Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások |
||||||||||||
14 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
||||||||||||
15 |
R övid időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||
16 |
Országos közfoglalkoztatási program |
||||||||||||
17 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||
18 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
5 638 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
22 649 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
486 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
1 815 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
331 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
640 |
||||
ÖSSZESEN: |
6 455 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
25 104 |
|||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
4 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 371 |
5 371 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
1 242 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
|||||
ÖSSZESEN: |
5 842 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
6 813 |
6 813 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
16 |
Közfoglalkoztatás eszközökök |
190 |
268 |
268 |
268 |
268 |
297 |
297 |
|||||
14 |
Fejlesztések áfája |
51 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
|||||
ÖSSZESEN: |
241 |
341 |
341 |
341 |
341 |
370 |
370 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
6 455 |
31 187 |
32 287 |
32 287 |
32 287 |
32 287 |
32 287 |
32 287 |
|||||
19 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
||||||||||||
20 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
178 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
4 318 |
3 168 |
3 168 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
4 996 |
3 846 |
3 846 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
21 |
Egyéb kiadói tevékenység |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
|||||
22 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 100 |
1 100 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 100 |
1 100 |
|||||
23 |
Zöldterület-kezelés |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
2 286 |
2 286 |
2 595 |
2 595 |
2 595 |
2 595 |
2 595 |
2 595 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 596 |
4 596 |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
4 905 |
|||||
24 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 718 |
30 718 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
||||
ÖSSZESEN: |
30 718 |
30 718 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
36 014 |
|||||
25 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 470 |
1 470 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 470 |
1 470 |
|||||
26 |
Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés) |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
152 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
||||
ÖSSZESEN: |
152 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
|||||
27 |
Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás) |
||||||||||||
28 |
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
3 030 |
3 030 |
3 030 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
475 |
475 |
475 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
1 915 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 918 |
4 918 |
4 918 |
4 918 |
4 918 |
5 420 |
5 420 |
5 420 |
|||||
29 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
8 285 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 970 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
2 500 |
2 798 |
7 798 |
7 798 |
7 798 |
7 798 |
7 798 |
7 798 |
||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 573 |
155 573 |
157 473 |
157 473 |
157 473 |
157 573 |
||||
ÖSSZESEN: |
165 630 |
166 740 |
173 818 |
173 818 |
175 718 |
175 718 |
175 718 |
176 241 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
17 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
||||
1 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
ÖSSZESEN: |
12 999 |
12 999 |
12 999 |
12 999 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
14 099 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
178 629 |
179 739 |
186 817 |
186 817 |
189 817 |
189 817 |
189 817 |
190 340 |
|||||
30 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
13 366 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
2 072 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
4 750 |
||||
ÖSSZESEN: |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
20 188 |
|||||
31 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
403 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
2 477 |
2 477 |
2 551 |
2 551 |
2 551 |
2 551 |
2 551 |
2 551 |
||||
ÖSSZESEN: |
5 480 |
5 480 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
5 554 |
|||||
35 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
16 106 |
16 106 |
16 106 |
16 106 |
16 106 |
20 306 |
20 306 |
20 306 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
2 497 |
3 297 |
3 297 |
3 297 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
78 237 |
78 237 |
78 237 |
78 237 |
78 237 |
73 237 |
73 237 |
81 437 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
96 840 |
105 040 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
11 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
98 110 |
106 310 |
|||||
44 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
19 926 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
3 571 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
86 082 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
2 340 |
||||
ÖSSZESEN: |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
111 919 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
45 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
1 321 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
50 |
205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
205 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
127 |
1 762 |
1 511 |
1 511 |
1 511 |
2 959 |
2 959 |
2 609 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
251 |
251 |
251 |
251 |
251 |
601 |
||||||
ÖSSZESEN: |
498 |
3 288 |
3 288 |
3 288 |
3 288 |
4 736 |
4 736 |
4 736 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
3 785 |
3 785 |
3 785 |
|||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
4 807 |
4 807 |
4 807 |
||||||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
3 |
Temető felújítás |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
||||
4 |
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
||||
5 |
Óvoda felújítás |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
||||
9 |
Járda felújítás |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Támogatás visszautalása |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
||||||
12 |
Útfelújítás |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
|||||||||
20 |
Közösségi ház kialakítás |
20 000 |
|||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
8 860 |
8 860 |
7 850 |
7 850 |
7 850 |
14 114 |
14 114 |
19 107 |
||||
ÖSSZESEN: |
41 677 |
41 677 |
41 677 |
41 677 |
41 677 |
71 141 |
71 141 |
96 134 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
42 175 |
44 965 |
44 965 |
44 965 |
44 965 |
80 684 |
80 684 |
105 677 |
|||||
46 |
Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
108 |
108 |
108 |
108 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
508 |
508 |
508 |
508 |
|||||||||
Költségvetés kiadásai |
508 |
508 |
508 |
508 |
|||||||||
47 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 150 |
1 150 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 150 |
1 150 |
|||||||||||
1 |
Működési kiadások |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
65 907 |
83 918 |
83 918 |
83 918 |
83 918 |
88 548 |
88 548 |
88 548 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
10 410 |
11 894 |
11 894 |
11 894 |
11 894 |
12 766 |
12 766 |
12 766 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
248 775 |
250 719 |
269 151 |
273 953 |
273 953 |
273 008 |
273 208 |
281 058 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
4 560 |
4 298 |
9 549 |
9 549 |
9 549 |
9 549 |
9 649 |
9 999 |
||||
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 573 |
155 573 |
157 473 |
157 473 |
157 473 |
157 573 |
||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
8 285 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 970 |
||||
ÖSSZESEN: |
501 882 |
523 871 |
549 632 |
554 434 |
556 334 |
560 891 |
561 191 |
569 914 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||
1 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
2 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
||||
6 |
Bölcsőde építés |
96 569 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
||||
7 |
Támogatás visszautalása |
5 428 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
26 343 |
26 394 |
26 416 |
27 816 |
27 924 |
28 946 |
28 946 |
28 946 |
||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
11 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
15 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
190 |
268 |
268 |
268 |
268 |
297 |
297 |
|||||
17 |
Támogatás visszautalása |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
||||||
18 |
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
5 000 |
5 000 |
8 785 |
8 785 |
8 785 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
144 162 |
158 614 |
165 963 |
167 363 |
168 971 |
169 993 |
170 022 |
170 022 |
|||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
3 |
Temető felújítás |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
||||
4 |
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
||||
5 |
Óvoda felújítás |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
23 576 |
||||
9 |
Járda felújítás |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
||||
12 |
Útfelújítás |
11 298 |
108 |
5 108 |
3 608 |
16 791 |
39 991 |
39 991 |
39 991 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
12 244 |
10 465 |
12 055 |
10 655 |
14 243 |
20 507 |
20 507 |
25 500 |
||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
4 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 371 |
5 371 |
|||||
19 |
Játszótér felújítás |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Közösségi ház kialakítás |
20 000 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
57 592 |
49 223 |
52 874 |
49 974 |
66 745 |
96 209 |
96 180 |
121 173 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
703 636 |
731 708 |
768 469 |
771 771 |
792 050 |
827 093 |
827 393 |
861 109 |
|||||
2 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||||
30 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
36 467 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
35 627 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
5 895 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
6 171 |
6 171 |
6 535 |
6 535 |
6 535 |
6 535 |
6 535 |
6 535 |
||||
ÖSSZESEN: |
48 533 |
47 563 |
47 927 |
47 927 |
47 927 |
47 927 |
47 927 |
47 927 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
48 787 |
47 817 |
48 181 |
48 181 |
48 181 |
48 181 |
48 181 |
48 181 |
|||||
32 |
Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev. |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
6 566 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
7 406 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
1 017 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
1 147 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 983 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
8 953 |
|||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
43 033 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
6 571 |
6 571 |
6 935 |
6 935 |
6 935 |
6 935 |
6 935 |
6 935 |
||||
ÖSSZESEN: |
56 516 |
56 516 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
56 880 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
56 770 |
56 770 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
57 134 |
|||||
3 |
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||
33 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
7 730 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
1 198 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
||||
ÖSSZESEN: |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||
Költségvetés kiadásai |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
10 395 |
|||||
34 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
994 |
994 |
994 |
994 |
994 |
994 |
994 |
1 014 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
310 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
7 734 |
|||||
35 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
465 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
21 184 |
||||
ÖSSZESEN: |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
24 649 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
||||
ÖSSZESEN: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
24 749 |
|||||
36 |
Idősek nappali ellátása |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 100 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
3 207 |
3 047 |
3 629 |
3 629 |
3 629 |
3 629 |
3 629 |
3 579 |
||||
ÖSSZESEN: |
11 350 |
11 190 |
11 772 |
11 772 |
11 772 |
11 772 |
11 772 |
11 772 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
||||
ÖSSZESEN: |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
11 572 |
11 412 |
11 994 |
11 994 |
11 994 |
11 994 |
11 994 |
11 994 |
|||||
37 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
5 360 |
4 520 |
4 520 |
4 520 |
7 120 |
7 120 |
7 120 |
7 120 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
831 |
701 |
701 |
701 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
636 |
796 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
||||
ÖSSZESEN: |
6 827 |
6 017 |
6 225 |
6 225 |
9 225 |
9 225 |
9 225 |
9 225 |
|||||
38 |
Egészségügyi igazgatás |
||||||||||||
1 |
Működési költség |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
699 |
699 |
699 |
699 |
999 |
999 |
999 |
999 |
||||
ÖSSZESEN: |
699 |
699 |
699 |
699 |
999 |
999 |
999 |
999 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||||
ÖSSZESEN: |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
902 |
902 |
902 |
902 |
1 202 |
1 202 |
1 202 |
1 202 |
|||||
17 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
750 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
58 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
||||
3 |
Dologi kiadás |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
||||
ÖSSZESEN: |
847 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
|||||
43 |
Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3) |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
|||||
2 |
Munkaadói elvonás |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
|||||
EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT. |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatás |
30 300 |
32 850 |
32 850 |
32 850 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 500 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
4 639 |
4 837 |
4 837 |
4 837 |
5 237 |
5 237 |
5 237 |
5 257 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
27 562 |
27 562 |
28 352 |
28 352 |
28 652 |
28 652 |
28 652 |
28 582 |
||||
ÖSSZESEN: |
62 501 |
65 249 |
66 039 |
66 039 |
69 339 |
69 339 |
69 339 |
69 339 |
|||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
||||
ÖSSZESEN: |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
63 026 |
65 774 |
66 564 |
66 564 |
69 864 |
69 864 |
69 864 |
69 864 |
|||||
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
||||||||||||
39 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
38 500 |
37 900 |
37 900 |
37 900 |
37 500 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 968 |
5 768 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
665 |
665 |
665 |
665 |
665 |
420 |
420 |
320 |
||||
ÖSSZESEN: |
45 133 |
45 133 |
45 133 |
45 133 |
44 533 |
44 288 |
44 288 |
43 588 |
|||||
40 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
426 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
4 763 |
4 763 |
6 391 |
6 391 |
5 891 |
5 891 |
5 891 |
6 941 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 939 |
7 939 |
9 567 |
9 567 |
9 067 |
9 067 |
9 067 |
10 117 |
|||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
140 |
||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
37 |
||||||
ÖSSZESEN: |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
177 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
12 |
Óvoda épületfelújítás |
3 500 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 875 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
500 |
500 |
473 |
473 |
1 073 |
1 073 |
1 073 |
1 048 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
3 873 |
3 873 |
4 973 |
4 973 |
4 973 |
4 923 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
11 939 |
11 939 |
13 440 |
13 440 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
15 040 |
|||||
41 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
500 |
500 |
350 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
77 |
77 |
47 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
60 |
||||
ÖSSZESEN: |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
707 |
707 |
457 |
|||||
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
41 650 |
41 650 |
41 650 |
41 650 |
41 050 |
41 150 |
41 150 |
40 600 |
||||
2 |
Munkaadói elvonás |
6 456 |
6 456 |
6 456 |
6 456 |
6 456 |
6 471 |
6 471 |
6 241 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
5 428 |
5 428 |
7 056 |
7 056 |
6 556 |
6 441 |
6 441 |
7 321 |
||||
ÖSSZESEN: |
53 534 |
53 534 |
55 162 |
55 162 |
54 062 |
54 062 |
54 062 |
54 162 |
|||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
||||||||||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
140 |
||||||
14 |
Fejlesztések áfája |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
37 |
||||||
ÖSSZESEN: |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
177 |
|||||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
5 |
Óvoda felújítás |
3 500 |
3 500 |
3 400 |
3 400 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 875 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
500 |
500 |
473 |
473 |
1 073 |
1 073 |
1 073 |
1 048 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
3 873 |
3 873 |
4 973 |
4 973 |
4 973 |
4 923 |
|||||
Költségvetés kiadásai |
57 534 |
57 534 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
59 162 |
59 262 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
180 890 |
201 451 |
201 451 |
201 451 |
203 451 |
208 181 |
208 181 |
207 681 |
||||
2 |
Munkaadókat terh. elvonás |
28 417 |
30 099 |
30 099 |
30 099 |
30 499 |
31 386 |
31 386 |
31 176 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
288 336 |
290 280 |
311 494 |
316 296 |
316 096 |
315 036 |
315 236 |
323 896 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
4 560 |
4 298 |
9 549 |
9 549 |
9 549 |
9 549 |
9 649 |
9 999 |
||||
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
152 945 |
153 495 |
155 573 |
155 573 |
157 473 |
157 473 |
157 473 |
157 573 |
||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
8 285 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 970 |
||||
ÖSSZESEN: |
674 433 |
699 170 |
727 713 |
732 515 |
736 615 |
741 172 |
741 472 |
750 295 |
|||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
||||||||||||
1 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
2 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
1 823 |
||||
6 |
Bölcsőde építés |
96 569 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
107 759 |
||||
7 |
Támogatás visszautalása |
5 428 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
8 449 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
26 509 |
26 560 |
26 609 |
28 009 |
28 117 |
29 139 |
29 139 |
29 149 |
||||
11 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
10 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
613 |
613 |
713 |
713 |
1 113 |
1 113 |
1 113 |
1 153 |
||||
15 |
Intézményfinanszírozás |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
4 779 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
5 879 |
||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
190 |
268 |
268 |
268 |
268 |
297 |
297 |
|||||
17 |
Támogatás visszautalása |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
4 749 |
||||||
18 |
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||
19 |
Játszótér felújítás (eszközbeszerzés) |
5 000 |
5 000 |
8 785 |
8 785 |
8 785 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
144 941 |
159 393 |
166 869 |
173 269 |
174 877 |
179 684 |
179 713 |
179 763 |
|||||
2 |
Felújítások |
||||||||||||
3 |
Temető felújítás |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
||||
4 |
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
3 580 |
||||
5 |
Óvoda felújítás |
27 076 |
27 076 |
26 976 |
26 976 |
27 476 |
27 476 |
27 476 |
27 451 |
||||
9 |
Járda felújítás |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
||||
12 |
Útfelújítás |
11 298 |
108 |
5 108 |
3 608 |
16 791 |
39 991 |
39 991 |
39 991 |
||||
14 |
Fejlesztések áfája |
12 744 |
10 965 |
12 528 |
11 128 |
15 316 |
21 580 |
21 580 |
26 548 |
||||
16 |
Közfoglalkoztatási eszközök |
4 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 371 |
5 371 |
|||||
19 |
Játszótér felújítás |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
Közösségi ház kialakítás |
20 000 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
61 592 |
53 223 |
60 247 |
53 847 |
71 718 |
101 182 |
101 153 |
126 096 |
|||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-157 724 |
-158 274 |
-160 352 |
-160 352 |
-163 352 |
-163 352 |
-163 352 |
-163 452 |
|||||
működési célú |
-152 945 |
-153 495 |
-155 573 |
-155 573 |
-157 473 |
-157 473 |
-157 473 |
-157 573 |
|||||
fejlesztési célú |
-4 779 |
-4 779 |
-4 779 |
-4 779 |
-5 879 |
-5 879 |
-5 879 |
-5 879 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
723 242 |
753 512 |
794 477 |
799 279 |
819 858 |
858 686 |
858 986 |
892 702 |
|||||
” |
|||||||||||||
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. táblázat
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
adatok e forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2021. évi |
MEGNEVEZÉS |
2021. évi |
előirányzat |
előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
- Intézmény működési bevétel |
24 868 |
- Önkormányzati kiadások |
402 342 |
- Sajátos működési bevétel |
28 200 |
- Egyesített Egészségügyi Intézmény |
69 339 |
- Önkormányzati feladatok támogatása |
187 036 |
- Polgármesteri Hivatal |
56 880 |
- Működésre átvett pénzeszközök |
280 731 |
- Maroslelei Zengő Óvoda |
54 162 |
- Működési hitel |
0 |
- Pénzeszköz átadás |
9 999 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
1 173 |
- Működési hitel törlesztése |
0 |
- Működési célú pénzmaradvány |
70 714 |
- Működési tartalék |
0 |
- Lejárt betét |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
592 722 |
ÖSSZESEN: |
592 722 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
27 758 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
6 083 |
Porta vételár visszautalás |
1 823 |
- felhalmozás célú maradvány |
40 077 |
Bölcsőde építés |
107 759 |
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Támogatás visszautalása |
8 449 |
- felhalmozási célú támogatások |
226 062 |
Fejlesztések áfája |
55 697 |
EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés |
1 000 |
||
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 153 |
||
Temető felújítás |
1 922 |
||
Óvoda energetikai felújítás |
3 580 |
||
Óvoda felújítás |
27 451 |
||
Járda felújítás |
0 |
||
Ivóvíz hálózat felújítása |
1 233 |
||
Közfoglalkoztatási eszközök |
5 668 |
||
Ingatlan vásárlás |
2 500 |
||
Játszótér felújítás |
8 785 |
||
Támogatás visszautalása |
4 749 |
||
Közösségi ház kialakítása |
20 000 |
||
Útfelújítás |
39 991 |
||
ÖSSZESEN: |
299 980 |
ÖSSZESEN: |
299 980 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
892 702 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
892 702” |