Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 26- 2022. 01. 27

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.26.

Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 892.702.- E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 892.702.- E Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 592.722.-Ft, ebből:

a) - személyi juttatások 207.681,-

b) - munkaadókat terhelő járulék 31.176,-

c) - dologi jellegű kiadások 324.246,-

d) - ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai 9.000,-

e) - pénzeszköz átadás 9.649,-

f) - kölcsönnyújtás 2.000,-

g) - működési hitel visszafizetés 0,-

h) - működési tartalék 0,-

i) - elszámolás központi költségvetéssel 8.970,-”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 299.980,- E Ft. A felhalmozási kiadásokból:

a) - beruházás 173.884,- E Ft

b) - felújítás 126.096,- E Ft

c) - pénzeszköz átadás 0,- E Ft

d) - hitel törlesztés 0,- E Ft

e) - előleg visszafizetés 0,- E Ft

f) - fejlesztési tartalék 0,- E Ft”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

Önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Cím

Al-

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

sz.

cím

csop.

előir.

eredeti

2021. április

2021. június

2021. július

2021. szeptember

2021. október

2021. november

2022. január

Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményműködés bevétele

28 566

28 566

28 566

24 566

24 866

24 866

24 866

24 868

2

Sajátos bevételek

17 000

17 000

17 000

17 000

20 000

20 000

20 000

28 200

- helyi adók

16 000

16 000

16 000

16 000

19 000

19 000

19 000

27 200

- átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

- bírságok, pótlékok

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2

TÁMOGATÁSOK

1

Önkormányzati feladatok támogatása

181 886

181 886

184 643

184 643

183 443

183 443

183 443

187 036

2

Fejlesztési célú támogatás

148 419

148 419

148 419

148 419

166 798

201 069

201 069

226 062

- Európai Uniós támogatás

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

3

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

900

900

900

1 000

702

592

1 173

ÖSSZESEN:

474 724

475 624

478 381

478 381

495 660

529 633

529 523

558 690

3

FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

1

Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása

5 258

5 258

19 758

19 758

19 758

19 758

19 758

19 758

2

Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

ÖSSZESEN

13 258

13 258

27 758

27 758

27 758

27 758

27 758

27 758

4

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

255 585

278 872

270 317

279 119

279 119

283 974

284 384

280 731

2

Felhalmozás célra átvett pénzeszköz

0

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

ÖSSZESEN

255 585

284 955

276 400

285 202

285 202

290 057

290 467

286 814

5

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

78 528

78 528

110 791

110 791

110 791

110 791

110 791

110 791

- fejlesztési

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

- működési

38 451

38 451

70 714

70 714

70 714

70 714

70 714

70 714

6

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

- fejlesztési

4 779

4 779

4 779

4 779

5 879

5 879

5 879

5 879

- működési

152 945

153 495

155 573

155 573

157 473

157 473

157 473

157 573

7

LEKÖTÖTT BETÉT

8

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

674 433

699 170

727 713

732 515

736 615

741 172

741 472

750 295

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

206 533

212 616

227 116

227 116

246 595

280 866

280 866

305 859

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-157 724

-158 274

-160 352

-160 352

-163 352

-163 352

-163 352

-163 452

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

723 242

753 512

794 477

799 279

819 858

858 686

858 986

892 702

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

1

Működési hiány

0

0

0

0

0

0

0

2

Fejlesztési célú hiány

0

0

0

0

0

0

0

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím

Alcím

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

sz.

sz.

cs.

elői.

Eredeti ei.

2021. április

2021. június

2021. július

2021. szeptember

2021. október

2021. november

2022. január

Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.

MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

17 260

17 260

17 260

13 260

13 260

13 260

13 260

13 262

2

Sajátos bevételek

17 000

17 000

17 000

17 000

20 000

20 000

20 000

28 200

- Helyi adók

16 000

16 000

16 000

16 000

19 000

19 000

19 000

27 200

- átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

- bírságok, pótlékok, egyéb adók

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3

Támogatások

181 886

181 886

184 643

184 643

183 443

183 443

183 443

187 036

- Önkormányzatok működésének általános támogatása

72 449

72 449

72 758

72 758

72 758

72 758

72 758

72 758

- Köznevelési feladatok támogatása

53 128

53 128

54 724

54 724

53 595

53 595

53 595

53 556

- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

30 004

30 004

30 486

30 486

30 059

30 059

30 059

34 110

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

21 883

21 883

22 179

22 179

22 535

22 535

22 535

22 116

- Kulturális feladatok támogatása

4 422

4 422

4 496

4 496

4 496

4 496

4 496

4 496

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

900

900

900

1 000

702

592

1 173

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

247 285

268 374

259 819

268 621

268 621

273 476

273 886

270 233

5

Működési célú pénzmaradvány

38 451

38 451

70 010

70 010

70 010

70 010

70 010

70 010

8

Lejárt betét

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

501 882

523 871

549 632

554 434

556 334

560 891

561 191

569 914

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása

5 258

5 258

19 758

19 758

19 758

19 758

19 758

19 758

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

148 419

148 419

148 419

148 419

166 798

201 069

201 069

226 062

- ebből Európai Uniós támogatás

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

- köznevelési feladatok támogatása

4 000

4 000

4 000

4 000

5 100

5 100

5 100

5 100

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

6

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

201 754

207 837

222 337

222 337

240 716

274 987

274 987

299 980

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

703 636

731 708

771 969

776 771

797 050

835 878

836 178

869 894

2.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Működési célú maradvány

0

0

364

364

364

364

364

364

7

Intézményfinanszírozás

56 516

56 516

56 516

56 516

56 516

56 516

56 516

56 516

ÖSSZESEN

56 516

56 516

56 880

56 880

56 880

56 880

56 880

56 880

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

254

254

254

254

254

254

254

254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 770

56 770

57 134

57 134

57 134

57 134

57 134

57 134

3.

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

11 306

11 306

11 306

11 306

11 606

11 606

11 606

11 606

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

8 300

10 498

10 498

10 498

10 498

10 498

10 498

10 498

5

Működési célú maradvány

0

0

308

308

308

308

308

308

7

Intézményfinanszírozás

42 895

43 445

43 927

43 927

46 927

46 927

46 927

46 927

ÖSSZESEN

62 501

65 249

66 039

66 039

69 339

69 339

69 339

69 339

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

525

525

525

525

525

525

525

525

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 026

65 774

66 564

66 564

69 864

69 864

69 864

69 864

4.

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Működési célú maradvány

0

0

32

32

32

32

32

32

7

Intézményfinanszírozás

53 534

53 534

55 130

55 130

54 030

54 030

54 030

54 130

ÖSSZESEN

53 534

53 534

55 162

55 162

54 062

54 062

54 062

54 162

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

4 000

4 000

4 000

4 000

5 100

5 100

5 100

5 100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 534

57 534

59 162

59 162

59 162

59 162

59 162

59 262

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

28 566

28 566

28 566

24 566

24 866

24 866

24 866

24 868

2

Sajátos bevételek

17 000

17 000

17 000

17 000

20 000

20 000

20 000

28 200

3

Támogatások

181 886

181 886

184 643

184 643

183 443

183 443

183 443

187 036

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

900

900

900

1 000

702

592

1 173

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

255 585

278 872

270 317

279 119

279 119

283 974

284 384

280 731

5

Működési célú pénzmaradvány

38 451

38 451

70 714

70 714

70 714

70 714

70 714

70 714

7

Intézményfinanszírozás

152 945

153 495

155 573

155 573

157 473

157 473

157 473

157 573

8

Lejárt betét

ÖSSZESEN:

674 433

699 170

727 713

732 515

736 615

741 172

741 472

750 295

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása

5 258

5 258

19 758

19 758

19 758

19 758

19 758

19 758

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

148 419

148 419

148 419

148 419

166 798

201 069

201 069

226 062

- ebből Európai Uniós támogatás

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

144 419

- köznevelési feladatok támogatása

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

6 083

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

40 077

6

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Intézményfinanszírozás

4 779

4 779

4 779

4 779

5 879

5 879

5 879

5 879

8

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

ÖSSZESEN:

206 533

212 616

227 116

227 116

246 595

280 866

280 866

305 859

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-157 724

-158 274

-160 352

-160 352

-163 352

-163 352

-163 352

-163 452

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEI ÖSSZESEN

723 242

753 512

794 477

799 279

819 858

858 686

858 986

892 702

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

2021. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Cím

Al-

Előir.

Kie.

Cím , Alcím, Előirányzat csoport

2021. évi előirányzat

sz.

cím

csop.

előir.

kiemelt előirányzat

eredeti

2021.április

2021. június

2021. július

2021. szeptember

2021. október

2021. november

2022. január

1

MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

Út, autópálya építése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

560

560

560

560

560

560

560

560

ÖSSZESEN:

560

560

560

560

560

560

560

560

2

Fejlesztések

2

Közutak üzemeltetése és fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

12 700

12 700

17 700

21 200

21 200

21 200

21 200

21 200

ÖSSZESEN:

12 700

12 700

17 700

21 200

21 200

21 200

21 200

21 200

2

Felújítások

12

Útfelújítás

11 298

108

5 108

3 608

16 791

16 791

16 791

16 791

14

Fejlesztések áfája

3 051

30

1 430

1 030

4 618

4 618

4 618

4 618

ÖSSZESEN:

14 349

138

6 538

4 638

21 409

21 409

21 409

21 409

Költségvetés kiadásai

27 049

12 838

24 238

25 838

42 609

42 609

42 609

42 609

3

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 334

1 334

1 334

1 834

1 834

1 834

1 834

1 834

9

Lakás célú kölcsön

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

ÖSSZESEN:

3 334

3 334

3 334

3 834

3 834

3 834

3 834

3 834

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2 850

2

Munkaadói elvonás

440

440

440

440

440

440

440

440

3

Dologi kiadások

11 425

11 325

17 884

17 884

17 884

17 884

17 884

17 884

5

Átadott pénzeszköz

500

500

500

500

500

500

500

500

ÖSSZESEN:

15 215

15 115

21 674

21 674

21 674

21 674

21 674

21 674

2

Fejlesztési kiadások

2

Porta vételár visszautalás

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

6

Bölcsőde építés

96 569

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

7

Támogatás visszautalása

5 428

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

19

Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

14

Fejlesztések áfája

26 073

26 073

26 073

27 473

27 473

27 473

27 473

27 473

ÖSSZESEN:

129 893

144 104

144 104

150 504

150 504

150 504

150 504

150 504

2

Felújítások

8

Ivóvíz hálózat felújítása

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

19

Játszótér felújítás

3 500

0

0

0

0

0

14

Fejlesztések áfája

333

333

1 333

333

333

333

333

333

ÖSSZESEN:

1 566

1 566

6 066

1 566

1 566

1 566

1 566

1 566

Költségvetés kiadásai

146 674

160 785

171 844

173 744

173 744

173 744

173 744

173 744

5

Piac üzemeltetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

191

191

191

191

191

191

191

191

ÖSSZESEN:

191

191

191

191

191

191

191

191

2

Fejlesztési kiadások

6

Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

826

826

826

1 628

1 628

1 628

1 628

1 628

ÖSSZESEN:

826

826

826

1 628

1 628

1 628

1 628

1 628

2

Fejlesztési kiadások

7

Köztemető fenntartás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

445

445

1 890

1 890

1 890

1 890

1 890

1 890

ÖSSZESEN:

445

445

1 890

1 890

1 890

1 890

1 890

1 890

2

Fejlesztési kiadások

18

Ingatlan vásárlás

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

ÖSSZESEN:

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Költségvetés kiadásai

445

445

4 390

4 390

4 390

4 390

4 390

4 390

8

Közvilágítási feladatok

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

ÖSSZESEN:

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

5 715

9

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát

10

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát.

11

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

1

Működési kiadások

3

Dologi kiadás

0

0

0

0

0

2 607

2 607

2 607

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )

800

800

800

800

800

800

800

800

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)

200

200

200

200

200

200

200

200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)

160

160

160

160

160

160

160

160

4

Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)

500

500

500

500

500

500

450

450

4

Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

2 700

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)

300

300

300

300

300

300

300

300

4

Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)

200

200

200

200

200

200

250

250

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )

600

600

600

600

600

600

600

600

5

Átadott pénzeszköz (Bursa)

560

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

7 220

6 660

6 660

6 660

6 660

9 267

9 267

9 267

12

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

13

Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások

14

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

15

R övid időtartamú közfoglalkoztatás

16

Országos közfoglalkoztatási program

17

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

5 638

22 649

22 649

22 649

22 649

22 649

22 649

22 649

2

Munkaadói elvonás

486

1 815

1 815

1 815

1 815

1 815

1 815

1 815

3

Dologi kiadások

331

640

640

640

640

640

640

640

ÖSSZESEN:

6 455

25 104

25 104

25 104

25 104

25 104

25 104

25 104

2

Felújítások

16

Közfoglalkoztatási eszközök

4 600

5 400

5 400

5 400

5 400

5 371

5 371

14

Fejlesztések áfája

1 242

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

ÖSSZESEN:

5 842

6 842

6 842

6 842

6 842

6 813

6 813

2

Fejlesztési kiadások

16

Közfoglalkoztatás eszközökök

190

268

268

268

268

297

297

14

Fejlesztések áfája

51

73

73

73

73

73

73

ÖSSZESEN:

241

341

341

341

341

370

370

Költségvetés kiadásai

6 455

31 187

32 287

32 287

32 287

32 287

32 287

32 287

19

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

20

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

500

500

500

500

500

500

500

500

2

Munkaadói elvonás

178

178

178

178

178

178

178

178

3

Dologi kiadások

4 318

4 318

4 318

4 318

4 318

4 318

3 168

3 168

ÖSSZESEN:

4 996

4 996

4 996

4 996

4 996

4 996

3 846

3 846

2

Fejlesztési kiadások

21

Egyéb kiadói tevékenység

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

ÖSSZESEN:

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

22

Civil szervezetek működési támogatása

1

Működési költség

5

Átadott pénzeszköz

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 100

1 100

ÖSSZESEN:

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 100

1 100

23

Zöldterület-kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2

Munkaadói elvonás

310

310

310

310

310

310

310

310

3

Dologi kiadások

2 286

2 286

2 595

2 595

2 595

2 595

2 595

2 595

ÖSSZESEN:

4 596

4 596

4 905

4 905

4 905

4 905

4 905

4 905

24

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

30 718

30 718

36 014

36 014

36 014

36 014

36 014

36 014

ÖSSZESEN:

30 718

30 718

36 014

36 014

36 014

36 014

36 014

36 014

25

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 470

1 470

ÖSSZESEN:

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 470

1 470

26

Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés)

3

Dologi kiadások

152

252

252

252

252

252

252

252

ÖSSZESEN:

152

252

252

252

252

252

252

252

27

Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás)

28

Könyvtári szolgáltatás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

3 030

3 030

3 030

2

Munkaadói elvonás

403

403

403

403

403

475

475

475

3

Dologi kiadások

1 915

1 915

1 915

1 915

1 915

1 915

1 915

1 915

ÖSSZESEN:

4 918

4 918

4 918

4 918

4 918

5 420

5 420

5 420

29

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 970

3

Dologi kiadások

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

5

Átadott pénzeszköz

2 500

2 798

7 798

7 798

7 798

7 798

7 798

7 798

8

Intézményfinanszírozás

152 945

153 495

155 573

155 573

157 473

157 473

157 473

157 573

ÖSSZESEN:

165 630

166 740

173 818

173 818

175 718

175 718

175 718

176 241

2

Fejlesztési kiadások

17

Intézményfinanszírozás

4 779

4 779

4 779

4 779

5 879

5 879

5 879

5 879

1

Hiteltörlesztés

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

ÖSSZESEN:

12 999

12 999

12 999

12 999

14 099

14 099

14 099

14 099

Költségvetés kiadásai

178 629

179 739

186 817

186 817

189 817

189 817

189 817

190 340

30

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

13 366

13 366

13 366

13 366

13 366

13 366

13 366

13 366

2

Munkaadói elvonás

2 072

2 072

2 072

2 072

2 072

2 072

2 072

2 072

3

Dologi kiadások

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

4 750

ÖSSZESEN:

20 188

20 188

20 188

20 188

20 188

20 188

20 188

20 188

31

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2

Munkaadói elvonás

403

403

403

403

403

403

403

403

3

Dologi kiadások

2 477

2 477

2 551

2 551

2 551

2 551

2 551

2 551

ÖSSZESEN:

5 480

5 480

5 554

5 554

5 554

5 554

5 554

5 554

35

Szociális étkeztetés

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

16 106

16 106

16 106

16 106

16 106

20 306

20 306

20 306

2

Munkaadói elvonás

2 497

2 497

2 497

2 497

2 497

3 297

3 297

3 297

3

Dologi kiadások

78 237

78 237

78 237

78 237

78 237

73 237

73 237

81 437

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

96 840

96 840

96 840

96 840

96 840

96 840

96 840

105 040

2

Fejlesztési kiadások

11

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

14

Fejlesztések áfája

270

270

270

270

270

270

270

270

ÖSSZESEN:

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

Költségvetés kiadásai

98 110

98 110

98 110

98 110

98 110

98 110

98 110

106 310

44

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

19 926

19 926

19 926

19 926

19 926

19 926

19 926

19 926

2

Munkaadói elvonás

3 571

3 571

3 571

3 571

3 571

3 571

3 571

3 571

3

Dologi kiadások

86 082

86 082

86 082

86 082

86 082

86 082

86 082

86 082

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

2 340

ÖSSZESEN:

111 919

111 919

111 919

111 919

111 919

111 919

111 919

111 919

2

Fejlesztési kiadások

45

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

321

1 321

1 321

1 321

1 321

1 321

1 321

1 321

2

Munkaadói elvonás

50

205

205

205

205

205

205

205

3

Dologi kiadások

127

1 762

1 511

1 511

1 511

2 959

2 959

2 609

5

Átadott pénzeszköz

251

251

251

251

251

601

ÖSSZESEN:

498

3 288

3 288

3 288

3 288

4 736

4 736

4 736

2

Fejlesztési kiadások

19

Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)

3 785

3 785

3 785

14

Fejlesztések áfája

1 022

1 022

1 022

ÖSSZESEN:

4 807

4 807

4 807

2

Felújítások

3

Temető felújítás

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

4

Óvoda energetikai felújítás

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

5

Óvoda felújítás

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

9

Járda felújítás

3 739

3 739

0

0

0

0

0

0

17

Támogatás visszautalása

4 749

4 749

4 749

4 749

4 749

4 749

12

Útfelújítás

23 200

23 200

23 200

20

Közösségi ház kialakítás

20 000

14

Fejlesztések áfája

8 860

8 860

7 850

7 850

7 850

14 114

14 114

19 107

ÖSSZESEN:

41 677

41 677

41 677

41 677

41 677

71 141

71 141

96 134

Költségvetés kiadásai

42 175

44 965

44 965

44 965

44 965

80 684

80 684

105 677

46

Fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatások

1

Működési költségvetés

2

Fejlesztési kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

400

400

400

400

14

Fejlesztések áfája

108

108

108

108

ÖSSZESEN:

508

508

508

508

Költségvetés kiadásai

508

508

508

508

47

Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond.

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 150

1 150

ÖSSZESEN:

1 150

1 150

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

65 907

83 918

83 918

83 918

83 918

88 548

88 548

88 548

2

Munkaadói elvonás

10 410

11 894

11 894

11 894

11 894

12 766

12 766

12 766

3

Dologi kiadások

248 775

250 719

269 151

273 953

273 953

273 008

273 208

281 058

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

5

Átadott pénzeszköz

4 560

4 298

9 549

9 549

9 549

9 549

9 649

9 999

6

Működési célú hitel törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Intézményfinanszírozás

152 945

153 495

155 573

155 573

157 473

157 473

157 473

157 573

9

Lakás célú kölcsön

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 970

ÖSSZESEN:

501 882

523 871

549 632

554 434

556 334

560 891

561 191

569 914

2

Fejlesztési kiadás

1

Hiteltörlesztés

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

2

Porta vételár visszautalás

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

6

Bölcsőde építés

96 569

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

7

Támogatás visszautalása

5 428

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

14

Fejlesztések áfája

26 343

26 394

26 416

27 816

27 924

28 946

28 946

28 946

10

Tárgyi eszköz beszerzés

400

400

400

400

11

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

15

Intézményfinanszírozás

4 779

4 779

4 779

4 779

5 879

5 879

5 879

5 879

16

Közfoglalkoztatási eszközök

190

268

268

268

268

297

297

17

Támogatás visszautalása

4 749

4 749

4 749

4 749

4 749

4 749

18

Ingatlan vásárlás

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

19

Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)

5 000

5 000

8 785

8 785

8 785

ÖSSZESEN:

144 162

158 614

165 963

167 363

168 971

169 993

170 022

170 022

2

Felújítások

3

Temető felújítás

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

4

Óvoda energetikai felújítás

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

5

Óvoda felújítás

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

23 576

9

Járda felújítás

3 739

3 739

0

0

0

0

0

0

8

Ivóvíz hálózat felújítása

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

12

Útfelújítás

11 298

108

5 108

3 608

16 791

39 991

39 991

39 991

14

Fejlesztések áfája

12 244

10 465

12 055

10 655

14 243

20 507

20 507

25 500

16

Közfoglalkoztatási eszközök

4 600

5 400

5 400

5 400

5 400

5 371

5 371

19

Játszótér felújítás

3 500

0

0

0

0

0

20

Közösségi ház kialakítás

20 000

ÖSSZESEN:

57 592

49 223

52 874

49 974

66 745

96 209

96 180

121 173

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

703 636

731 708

768 469

771 771

792 050

827 093

827 393

861 109

2

POLGÁRMESTERI HIVATAL

30

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

36 467

35 627

35 627

35 627

35 627

35 627

35 627

35 627

2

Munkaadói elvonás

5 895

5 765

5 765

5 765

5 765

5 765

5 765

5 765

3

Dologi kiadások

6 171

6 171

6 535

6 535

6 535

6 535

6 535

6 535

ÖSSZESEN:

48 533

47 563

47 927

47 927

47 927

47 927

47 927

47 927

2

Fejlesztési kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

200

200

200

200

200

200

200

200

14

Fejlesztések áfája

54

54

54

54

54

54

54

54

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

254

254

Költségvetés kiadásai

48 787

47 817

48 181

48 181

48 181

48 181

48 181

48 181

32

Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Munkaadói elvonás

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Munkaadói elvonás

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

6 566

7 406

7 406

7 406

7 406

7 406

7 406

7 406

2

Munkaadói elvonás

1 017

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

3

Dologi kiadások

400

400

400

400

400

400

400

400

ÖSSZESEN:

7 983

8 953

8 953

8 953

8 953

8 953

8 953

8 953

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

43 033

43 033

43 033

43 033

43 033

43 033

43 033

43 033

2

Munkaadói elvonás

6 912

6 912

6 912

6 912

6 912

6 912

6 912

6 912

3

Dologi kiadások

6 571

6 571

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

6 935

ÖSSZESEN:

56 516

56 516

56 880

56 880

56 880

56 880

56 880

56 880

2

Fejlesztési kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

200

200

200

200

200

200

200

200

14

Fejlesztések áfája

54

54

54

54

54

54

54

54

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

254

254

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

56 770

56 770

57 134

57 134

57 134

57 134

57 134

57 134

3

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

33

Család és nővédelmi eü-i gondozás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

7 730

7 730

7 730

7 730

7 730

7 730

7 730

7 730

2

Munkaadói elvonás

1 198

1 198

1 198

1 198

1 198

1 198

1 198

1 198

3

Dologi kiadások

1 467

1 467

1 467

1 467

1 467

1 467

1 467

1 467

ÖSSZESEN:

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

2

Fejlesztési kiadás

Költségvetés kiadásai

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

10 395

34

Házi segítségnyújtás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

6 410

6 410

6 410

6 410

6 410

6 410

6 410

6 410

2

Munkaadói elvonás

994

994

994

994

994

994

994

1 014

3

Dologi kiadások

330

330

330

330

330

330

330

310

ÖSSZESEN:

7 734

7 734

7 734

7 734

7 734

7 734

7 734

7 734

35

Szociális étkeztetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

2

Munkaadói elvonás

465

465

465

465

465

465

465

465

3

Dologi kiadások

21 184

21 184

21 184

21 184

21 184

21 184

21 184

21 184

ÖSSZESEN:

24 649

24 649

24 649

24 649

24 649

24 649

24 649

24 649

2

Fejlesztési kiadás

14

Fejlesztések áfája

22

22

22

22

22

22

22

22

10

Tárgyi eszköz beszerzés

78

78

78

78

78

78

78

78

ÖSSZESEN:

100

100

100

100

100

100

100

100

Költségvetés kiadásai

24 749

24 749

24 749

24 749

24 749

24 749

24 749

24 749

36

Idősek nappali ellátása

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

7 050

7 050

7 050

7 050

7 050

7 050

7 050

7 100

2

Munkaadói elvonás

1 093

1 093

1 093

1 093

1 093

1 093

1 093

1 093

3

Dologi kiadások

3 207

3 047

3 629

3 629

3 629

3 629

3 629

3 579

ÖSSZESEN:

11 350

11 190

11 772

11 772

11 772

11 772

11 772

11 772

2

Fejlesztési kiadás

14

Fejlesztések áfája

47

47

47

47

47

47

47

47

10

Tárgyi eszköz beszerzés

175

175

175

175

175

175

175

175

ÖSSZESEN:

222

222

222

222

222

222

222

222

Költségvetés kiadásai

11 572

11 412

11 994

11 994

11 994

11 994

11 994

11 994

37

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

5 360

4 520

4 520

4 520

7 120

7 120

7 120

7 120

2

Munkaadói elvonás

831

701

701

701

1 101

1 101

1 101

1 101

3

Dologi kiadások

636

796

1 004

1 004

1 004

1 004

1 004

1 004

ÖSSZESEN:

6 827

6 017

6 225

6 225

9 225

9 225

9 225

9 225

38

Egészségügyi igazgatás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

699

699

699

699

999

999

999

999

ÖSSZESEN:

699

699

699

699

999

999

999

999

2

Fejlesztési kiadás

14

Fejlesztések áfája

43

43

43

43

43

43

43

43

10

Tárgyi eszköz beszerzés

160

160

160

160

160

160

160

160

ÖSSZESEN:

203

203

203

203

203

203

203

203

Költségvetés kiadásai

902

902

902

902

1 202

1 202

1 202

1 202

17

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

750

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

2

Munkaadói elvonás

58

256

256

256

256

256

256

256

3

Dologi kiadás

39

39

39

39

39

39

39

39

ÖSSZESEN:

847

3 595

3 595

3 595

3 595

3 595

3 595

3 595

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

840

840

840

840

840

840

840

2

Munkaadói elvonás

130

130

130

130

130

130

130

ÖSSZESEN:

0

970

970

970

970

970

970

970

EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT.

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatás

30 300

32 850

32 850

32 850

35 450

35 450

35 450

35 500

2

Munkaadói elvonás

4 639

4 837

4 837

4 837

5 237

5 237

5 237

5 257

3

Dologi kiadások

27 562

27 562

28 352

28 352

28 652

28 652

28 652

28 582

ÖSSZESEN:

62 501

65 249

66 039

66 039

69 339

69 339

69 339

69 339

2

Fejlesztések kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

413

413

413

413

413

413

413

413

14

Fejlesztések áfája

112

112

112

112

112

112

112

112

ÖSSZESEN:

525

525

525

525

525

525

525

525

Költségvetés kiadásai

63 026

65 774

66 564

66 564

69 864

69 864

69 864

69 864

4

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

39

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

38 500

38 500

38 500

38 500

37 900

37 900

37 900

37 500

2

Munkaadói elvonás

5 968

5 968

5 968

5 968

5 968

5 968

5 968

5 768

3

Dologi kiadások

665

665

665

665

665

420

420

320

ÖSSZESEN:

45 133

45 133

45 133

45 133

44 533

44 288

44 288

43 588

40

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

2 750

2

Munkaadói elvonás

426

426

426

426

426

426

426

426

3

Dologi kiadások

4 763

4 763

6 391

6 391

5 891

5 891

5 891

6 941

ÖSSZESEN:

7 939

7 939

9 567

9 567

9 067

9 067

9 067

10 117

2

Fejlesztések kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

100

100

100

100

100

140

14

Fejlesztések áfája

27

27

27

27

27

37

ÖSSZESEN:

127

127

127

127

127

177

2

Felújítások

12

Óvoda épületfelújítás

3 500

3 500

3 400

3 400

3 900

3 900

3 900

3 875

14

Fejlesztések áfája

500

500

473

473

1 073

1 073

1 073

1 048

ÖSSZESEN:

4 000

4 000

3 873

3 873

4 973

4 973

4 973

4 923

Költségvetés kiadásai

11 939

11 939

13 440

13 440

14 040

14 040

14 040

15 040

41

SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

400

400

400

400

400

500

500

350

2

Munkaadói elvonás

62

62

62

62

62

77

77

47

3

Dologi kiadások

0

0

0

0

0

130

130

60

ÖSSZESEN:

462

462

462

462

462

707

707

457

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

41 650

41 650

41 650

41 650

41 050

41 150

41 150

40 600

2

Munkaadói elvonás

6 456

6 456

6 456

6 456

6 456

6 471

6 471

6 241

3

Dologi kiadások

5 428

5 428

7 056

7 056

6 556

6 441

6 441

7 321

ÖSSZESEN:

53 534

53 534

55 162

55 162

54 062

54 062

54 062

54 162

2

Fejlesztések kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

100

100

100

100

100

140

14

Fejlesztések áfája

27

27

27

27

27

37

ÖSSZESEN:

127

127

127

127

127

177

2

Felújítások

5

Óvoda felújítás

3 500

3 500

3 400

3 400

3 900

3 900

3 900

3 875

2

Fejlesztések áfája

500

500

473

473

1 073

1 073

1 073

1 048

ÖSSZESEN:

4 000

4 000

3 873

3 873

4 973

4 973

4 973

4 923

Költségvetés kiadásai

57 534

57 534

59 162

59 162

59 162

59 162

59 162

59 262

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

180 890

201 451

201 451

201 451

203 451

208 181

208 181

207 681

2

Munkaadókat terh. elvonás

28 417

30 099

30 099

30 099

30 499

31 386

31 386

31 176

3

Dologi kiadások

288 336

290 280

311 494

316 296

316 096

315 036

315 236

323 896

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

5

Átadott pénzeszköz működéshez

4 560

4 298

9 549

9 549

9 549

9 549

9 649

9 999

6

Működési hitel visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Intézményfinanszírozás

152 945

153 495

155 573

155 573

157 473

157 473

157 473

157 573

9

Lakás célú kölcsön

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

8 970

ÖSSZESEN:

674 433

699 170

727 713

732 515

736 615

741 172

741 472

750 295

2

Fejlesztési kiadás

1

Hiteltörlesztés

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

2

Porta vételár visszautalás

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

1 823

6

Bölcsőde építés

96 569

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

107 759

7

Támogatás visszautalása

5 428

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

8 449

14

Fejlesztések áfája

26 509

26 560

26 609

28 009

28 117

29 139

29 139

29 149

11

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10

Tárgyi eszköz beszerzés

613

613

713

713

1 113

1 113

1 113

1 153

15

Intézményfinanszírozás

4 779

4 779

4 779

4 779

5 879

5 879

5 879

5 879

16

Közfoglalkoztatási eszközök

190

268

268

268

268

297

297

17

Támogatás visszautalása

4 749

4 749

4 749

4 749

4 749

4 749

18

Ingatlan vásárlás

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

19

Játszótér felújítás (eszközbeszerzés)

5 000

5 000

8 785

8 785

8 785

ÖSSZESEN:

144 941

159 393

166 869

173 269

174 877

179 684

179 713

179 763

2

Felújítások

3

Temető felújítás

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

1 922

4

Óvoda energetikai felújítás

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

3 580

5

Óvoda felújítás

27 076

27 076

26 976

26 976

27 476

27 476

27 476

27 451

9

Járda felújítás

3 739

3 739

0

0

0

0

0

0

8

Ivóvíz hálózat felújítása

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

12

Útfelújítás

11 298

108

5 108

3 608

16 791

39 991

39 991

39 991

14

Fejlesztések áfája

12 744

10 965

12 528

11 128

15 316

21 580

21 580

26 548

16

Közfoglalkoztatási eszközök

4 600

5 400

5 400

5 400

5 400

5 371

5 371

19

Játszótér felújítás

3 500

0

0

0

0

0

20

Közösségi ház kialakítás

20 000

ÖSSZESEN:

61 592

53 223

60 247

53 847

71 718

101 182

101 153

126 096

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-157 724

-158 274

-160 352

-160 352

-163 352

-163 352

-163 352

-163 452

működési célú

-152 945

-153 495

-155 573

-155 573

-157 473

-157 473

-157 473

-157 573

fejlesztési célú

-4 779

-4 779

-4 779

-4 779

-5 879

-5 879

-5 879

-5 879

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

723 242

753 512

794 477

799 279

819 858

858 686

858 986

892 702

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE

adatok e forintban

MEGNEVEZÉS

2021. évi

MEGNEVEZÉS

2021. évi

előirányzat

előirányzat

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:

- Intézmény működési bevétel

24 868

- Önkormányzati kiadások

402 342

- Sajátos működési bevétel

28 200

- Egyesített Egészségügyi Intézmény

69 339

- Önkormányzati feladatok támogatása

187 036

- Polgármesteri Hivatal

56 880

- Működésre átvett pénzeszközök

280 731

- Maroslelei Zengő Óvoda

54 162

- Működési hitel

0

- Pénzeszköz átadás

9 999

- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

1 173

- Működési hitel törlesztése

0

- Működési célú pénzmaradvány

70 714

- Működési tartalék

0

- Lejárt betét

0

ÖSSZESEN:

592 722

ÖSSZESEN:

592 722

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó

27 758

Hiteltörlesztés

8 220

- felhalmozás átvett pénzeszköz

6 083

Porta vételár visszautalás

1 823

- felhalmozás célú maradvány

40 077

Bölcsőde építés

107 759

- felhalmozás célú hitel igénybevétele

0

Támogatás visszautalása

8 449

- felhalmozási célú támogatások

226 062

Fejlesztések áfája

55 697

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

Tárgyi eszköz beszerzés

1 153

Temető felújítás

1 922

Óvoda energetikai felújítás

3 580

Óvoda felújítás

27 451

Járda felújítás

0

Ivóvíz hálózat felújítása

1 233

Közfoglalkoztatási eszközök

5 668

Ingatlan vásárlás

2 500

Játszótér felújítás

8 785

Támogatás visszautalása

4 749

Közösségi ház kialakítása

20 000

Útfelújítás

39 991

ÖSSZESEN:

299 980

ÖSSZESEN:

299 980

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

892 702

KIADÁS ÖSSZESEN:

892 702”