Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31- 2023. 11. 01

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.31.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 2 091 761 e Ft-ban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételét 622 652 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 154 925 e Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 1 314 184 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 1 203 974 e Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 2 091 761 e Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 842 706 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 381 377 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 46 235 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 354 245 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 18 237 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 050 e Ft-ban, a tartalékot 25 562 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 249 055 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 354 082 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 758 392 e Ft-ban,

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 136 581 e Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 21/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési táblák

1. Bevételek

2023. évi előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal,
intézmények

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111

140 757

0

140 757

Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112

120 372

0

120 372

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

104 134

0

104 134

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

48 708

0

48 708

Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114

13 329

0

13 329

Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115

0

0

Egyéb, működési célú tám. B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása összesen B11

427 300

0

427 300

Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16

0

0

0

Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16

4 810

0

4 810

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16

29 240

2 475

31 715

Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16

34 050

2 475

36 525

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25

123 334

0

123 334

Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25

394

7 783

8 177

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

123 728

7 783

131 511

Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311

60

0

60

Magánszemélyek kommunális adója B34

12 500

0

12 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351

62 451

0

62 451

Talajterhelési díj B36

1 300

0

1 300

Egyéb bírságok B36

250

0

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36

500

0

500

Közhatalmi bevételek összesen B3

77 061

0

77 061

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

14 000

0

14 000

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404

24 841

0

24 841

Intézményi ellátási díjak B405

11 811

4 678

16 489

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

11 000

834

11 834

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0

794

794

Kamatbevételek B4082

13 500

0

13 500

Működési bevételek összesen B4

75 152

6 306

81 458

Ingatlanok értékesítése B52

23 000

0

23 000

Felhalmozási bevételek B5

23 000

0

23 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64

308

0

308

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

308

0

308

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74

414

0

414

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74

414

0

414

Maradvány igénybevétele B8131

1 203 352

622

1 203 974

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

110 210

0

110 210

Finanszírozási bevételek összesen B8

1 313 562

622

1 314 184

Bevételek összesen

2 074 575

17 186

2 091 761

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2023. évben

adatok ezer forintban

2023. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevétel

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

8 890

2.

Köztemető-fenntartás

1 105

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

36 276

7.

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

0

13.

Könyvtári szolgáltatás

0

14.

Művelődési ház

381

15.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

15 000

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

13 500

Összesen:

75 152

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben

atatok ezer forintban

2023. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevételek

II.

Polgármesteri Hivatal

0

III.

Óvoda

0

IV.

KSZGYI

28.

Idősek nappali ellátása

0

29.

Gyermekek napközbeni ellátása

0

30.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

100

31.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

32.

Szociális étkeztetés

5206

33.

Házi segítségnyújtás

1000

Összesen:

6306

4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal,
intézmények

Összesen

1.

Személyi jellegű kiadás

85 305

296 072

381 377

2.

Szociális hozzájárulási adó

8 802

37 433

46 235

3.

Dologi kiadások

310 551

43 694

354 245

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 050

0

17 050

5.

Pénzeszközátadás

18 237

0

18 237

6.

Beruházási kiadások

352 969

1 113

354 082

7.

Felújítási kiadás

758 392

0

758 392

8.

Tartalék

25 562

0

25 562

9.

Finanszírozási kiadások

136 581

0

136 581

Összesen:

1 713 449

378 312

2 091 761

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.

Alcím-
szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási kiadás
K6

Felújítási kiadás
K7

Kiadás össz.

Engedélyezett
létszám

Személyi
jell. kiad.
K1

Munkaadókat terh.jár.
szociális
hj. adó
K2

Dologi
kiad.
K3

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

12 291

695

19 900

32 886

221

33 107

2.

Köztemető-fenntartás

3 958

523

2 700

7 181

7 181

1

3.

Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás

0

0

21 500

21 500

21 500

4.

Közfoglalkoztatás

24 147

1 570

2 311

28 028

394

28 422

18

5.

Közutak, hidak,alagutak
üzemeltetése

0

0

15 839

15 839

15 839

6.

Piac üzemeltetése

0

0

50

50

50

7.

Turizmusfejlesztési tám. és
tevékenységek

0

0

1 500

1 500

1 500

8.

Ár- és belvízvédelemmel
összefüggő tev.

0

0

79 441

79 441

79 441

9.

Településfejlesztési projektek
és támogatásuk

0

0

59 033

59 033

59 033

10.

Közvilágítás

0

0

24 286

24 286

24 286

11.

Zöldterület-kezelés

558

65

250

873

873

12.

Város- és községgazdálkodás

14 454

1 979

15 000

31 433

2 000

33 433

3

1

13.

Család- és nővédelmi eügyi
gondozás

5 714

743

500

6 957

6 957

1

14.

Könyvtári szolgáltatás

9 151

1 201

2 000

12 352

12 352

2

1

15.

Művelődési ház

8 990

1 180

12 021

22 191

22 191

2

1

16.

Óvoda

0

0

71

71

10 942

11 013

17.

Gyermekétkeztetés
köznevelési int.-ben

6 042

846

53 242

60 130

165

60 295

2

18.

Idősek nappali ellátása

0

0

17

17

17

19.

Bölcsőde

0

0

110

110

110

20.

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

0

0

22

22

22

21.

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

0

0

758

758

758

Összesen:

85 305

8 802

310 551

404 658

780

12 942

418 380

29

3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben

adatok ezer forintban

Címsz.

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási kiadás

Felújítási kiadás

Kiadás
összesen

Engedélyezett
létszám

Személyi jell. kiad.

Szociális
hozzájárulási adó

Dologi
kiad.

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

II.

Polgármesteri Hivatal

89 504

11 931

8 000

109 435

263

0

109 698

13

1

28.

Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

89 504

11 931

8 000

109 435

263

0

109 698

13

1

III.

Óvoda

101 853

12 529

6 800

121 182

600

0

121 782

19

1

29.

Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

95 958

11 771

250

107 979

0

0

107 979

18

0

30.

Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

650

76

0

726

0

726

0

0

31.

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

1 476

192

6 550

8 218

600

0

8 818

0

1

32.

Intézményi gyermekétk.

3 769

490

0

4 259

0

0

4 259

1

0

IV.

KSZGYI

104 715

12 973

28 894

146 582

250

0

146 832

22

6

33.

Idősek nappali ellátása

13 582

1 766

3 720

19 068

130

0

19 198

1

2

34.

Gyermekek napközbeni
ellátása

49 990

6499

9 256

65 745

0

0

65 745

8

1

35.

Gyermekétkeztetés
bölcsődében

8 039

1 045

4 500

13 584

120

0

13 704

1

2

36.

Család és gyermekjóléti szolg.

9 579

1 245

1 349

12 173

0

0

12 173

2

0

37.

Szociális étkezés

1 418

171

8 761

10 350

0

0

10 350

1

38.

Házi segítségnyújtás

12 475

1 621

1 308

15 404

0

0

15 404

3

0

39.

Közfoglalkoztatás

9 632

626

-

10 258

0

0

10 258

7

0

Összesen (II.- IV.)

296 072

37 433

43 694

377 199

1 113

0

378 312

54

8

7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Szociálpolitikai juttatás önkormányzat

2023. évi előirányzat

1.

Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48

5 700

2.

Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506

1 800

3.

Köztemetés K48

400

4.

Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48

3 000

5.

Települési tám. gyógyszertámogatás K48

1 400

6.

Települési tám. temetési segély K48

500

7.

Települési tám. Krízis segély K48

700

8.

Települési tám. Rendkívüli tám. K48

200

9.

Egyéb települési támogatás K48

3 350

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :

17 050

8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

4 006

2.

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

461

3.

TÖOSZ

97

4.

MFP pályázat el nem költött összege

5 198

5.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai

7 201

6.

KSH felé visszautalás

274

7.

Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)

1 000

Összesen:

18 237

9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Rónay-kúria épülete

1 000

2.

TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem

0

3.

TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása

456 328

4.

TOP-Plusz Közterületi járdaépítés

130 841

5.

MFP - Művelődési ház felújítása

29 209

6.

Művelődési ház felújítása saját erő

3 000

7.

Óbébai utcai lakás felújítása

1 500

8.

Hivatal napelem bővítés

2 500

9.

KSZGYI napelem bővítés

4 000

10.

Könyvtár napelem beszerzés

2 000

11.

Bölcsőde csoportszoba kialakítása

-

12.

Mártély - tetőjavítás

3 000

13.

Ivó-, szennyvíz rekonstrukció

31 095

14.

TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése

80 977

Összesen:

745 450

10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Közvilágítás korszerűsítés

54 153

2.

Mobilgarázs

400

3.

MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása

-

4.

TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás
fejlesztése II. ütem

287 636

5.

Orvosi eszközök beszerzése (Leader)

10 000

Összesen

352 189

11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok

1.

Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem

Bevétel

Tárgy évet megelőző

0

Kiadások

Terv évet megelőző

32 923

Kiadások (terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

79 441

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

287 636

2.

Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron

Bevétel

Tárgy évet megelőző

511 811

Kiadások

Terv évet megelőző

33 809

Kiadások (terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

24 174

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

453 828

3.

Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen

Bevétel

Tárgy évet megelőző

140 000

Kiadások

Terv évet megelőző

2 138

Kiadások (terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

7 021

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

130 841

12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Általános tartalék

289

Működési

289

Felhalmozási

0

2.

Céltartalék

25 273

Tartalék összesen:

25 562

13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Hitel visszafizetés

10 911

Tőke (K9111)

8 940

Kamat (K353)

1 971

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)

15460

3.

Befektési célú értékpapír vásárlása

110210

Finanszírozási kiadás összesen:

136 581

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Bevételek

2023.évi
eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások
llamháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

89 504

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

11 931

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

8 000

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

109 435

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

263

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

263

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2023.évi
eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

0

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás
(B816)

109 698

8.2.1.

ebből:

állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján)

79 399

ebből:

önkormányzati saját forrás

30 299

Finanszírozási bevételek összesen:

109 698

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

109 698

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

109 698

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

101 853

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

12 529

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

6 800

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

121 182

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

600

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

600

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

184

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

121 598

8.2.1.

ebből:

állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján)

120 352

ebből:

önkormányzati saját forrás

1 246

Finanszírozási bevételek összesen:

121 782

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

121 782

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

121 782

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

104 715

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

2 475

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

12 973

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

28 894

3.

B4

Működési bevételek

6 306

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:

8 781

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

146 582

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

250

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

250

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2023.évi eredeti ei.

Kiadások

2023.évi eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(pénzmaradvány) (B8131)

1 165

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

136 886

8.2.1.

ebből:

állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján)

105 992

ebből:

önkormányzati saját forrás

30 894

Finanszírozási bevételek összesen:

138 051

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

146 832

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

146 832

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2023. eredeti előirányzat

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

1 800

2.

Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása

0

Összesen

1 800

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2023. eredeti előirányzat

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Összesen

0

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2023. eredeti előirányzat

1.

Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

815 344

2.

Tartalék

139

3.

Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)

15 460

Összesen:

830 943

Sorszám

Működési célú kötelező feladatok bevételei

2023. eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatása

427 300

2.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül

36 525

3.

Közhatalmi bevételek

77 061

4.

Működési bevételek

81 458

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

308

6.

Maradvány igénybevétele

210 091

Összesen:

832 743

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

2023. eredeti előirányzat

1.

Beruházási kiadások

354 082

2.

Felújítási kiadás

758 392

4.

Tartalék

135 633

5.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))

10 911

Összesen:

1 259 018

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei

2023. eredeti előirányzat

1.

Maradvány igénybevétele

993 883

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

110 210

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Felhalmozási bevételek

23 000

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

131 511

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

Összesen

1 259 018

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Személyi jellegű kiadás

27663

27663

27663

27663

27663

27663

27663

27663

27663

27663

27664

27663

331957

Szociális hozzájárulási adó

3510

3510

3510

3511

3510

3510

3510

3511

3510

3510

3511

3510

42123

Dologi kiadások

24243

24243

24244

24243

24243

24244

24243

24243

24244

24243

24243

24244

290920

Ellátottak pénzbeli juttatásai

670

670

670

670

670

670

670

2570

2570

3970

2580

670

17050

Pénzeszköz átadás

0

0

2397

0

0

3123

0

0

3123

0

0

3123

11766

Beruházási kiadások

63772

1499

400

15000

0

0

0

0

0

0

80671

Felújítási kiadások

0

60883

28674

28674

43069

129119

155714

136119

126119

126119

127119

961609

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138410

138410

Finanszírozási kiadások

15460

0

2761

0

0

2739

0

0

2717

0

0

2694

26371

Kiadások összesen:

135318

57585

122128

84761

85160

120018

185205

213701

199946

185505

184117

327433

1900877

Önkormányzatok működési
támogatása

32420

32421

32420

32421

32420

32421

32420

32421

32421

32421

32420

32421

389047

Egyéb működési célú
támoogatás bevétele

3454

3454

3453

802

802

801

0

0

0

0

0

0

12766

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú
ámogatások bevétele

0

0

0

23000

0

0

0

0

0

0

0

0

23000

Közhatalmi bevételek

0

0

39305

0

8000

0

0

0

25305

0

0

0

72610

Működési bevételek

5712

5712

5713

5712

5712

5713

5712

5712

5713

5712

5712

5713

68548

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

20000

0

0

0

0

0

20000

Működési célú
visszatérítendő
támogatások
visszatérülése

0

0

308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Felhalmozási célú
visszatérítendő
támogatások visszatérülése

104

0

0

103

0

0

104

0

0

103

0

0

414

Finanszírozási bevételek

93628

15998

40929

22723

38226

81083

126969

175568

136507

147269

145985

289299

1314184

Bevételek összesen:

135318

57585

122128

84761

85160

120018

185205

213701

199946

185505

184117

327433

1900877

Bevétel-kiadás egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2023. évre terv

1.

Személyi jellegű kiadás

381 377

2.

Szociális hozzájárulási adó

46 235

3.

Dologi kiadások

354 245

4.

Szociálpolitikai juttatások

17 050

5.

Pénzeszköz átadás

18 237

6.

Beruházási kiadások

354 082

7.

Felújítási kiadás

758 392

8.

Tartalék

25 562

9.

Finanszírozási kiadások

136 581

9.

Kiadások összesen

2 091 761

10.

Önkormányzatok működési támogatása

427 300

11.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül

36 525

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

131 511

14.

Közhatalmi bevételek

77 061

15.

Működési bevételek

81 458

16.

Felhalmozási bevételek

23 000

17.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

308

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

414

19.

Finanszírozási bevételek

1 314 184

20.

Bevételek összesen

2 091 761

20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím

M.E.

Mutató

Összeg Ft-ban

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

10,57

58 526 090

Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege

74 856 271

Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

9 113 000

Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása

11 655 745

Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt

10 921 000

Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 968 221

Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt

4 371 720

Településüzemeltetés - Köztemető támogatása

5 591 535

Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt

7 105 000

Településüzemeltetés - Közutak támogatása

9 087 465

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt

10 802 400

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása

13 816 528

Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

63 750

Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

81 538

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

1 642

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 805 006

Közvilágítás kiegészítő támogatása

5 350 000

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

136 213 951

Óvodaműködtetési támogatás

114,7

14 911 000

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása

11,1

58 418 190

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképztettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

7

3 273 830

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1

1 970 180

Napi nyolt órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása

6

23 268 000

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

1

5 262 900

A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása

107 104 100

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

20 694 000

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 128 940

Szociális étkeztetés

26

1 919 060

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

15

6 946 950

Időskorúak nappali intézményi ellátása

20

5 652 600

Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)

1

6 990 700

Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)

6,3

34 353 900

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

6 229 236

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

87 915 386

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

20 738 304

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

25 209 889

Szünidei étkeztetés támogatása

757 530

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 705 723

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

8 537 754

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 570 434

Összesen:

389 047 348

21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés

Megnevezés

Működési bevételek:

Működési kiadások

Önkormányzati jogalkotás

8 890

Önkormányzati jogalkotás

32886

Köztemető-fenntartás

1 105

Köztemető-fenntartás

7181

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

36 276

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

21500

Közfoglalkoztatás

0

Közfoglalkoztatás

28028

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

15839

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

0

Piac üzemeltetése

50

Közvilágítás

0

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

1500

Város- és községgazdálkodás

0

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

79441

Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás

0

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

59033

Könyvtári szolgáltatás

0

Közvilágítás

24286

Művelődési ház

381

Zöldterület-kezelés

873

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

15 000

Város- és községgazdálkodás

31433

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

13500

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

6957

Polgármesteri Hivatal

0

Könyvtári szolgáltatás

12352

Óvodai nevelés

0

Művelődési ház

22191

KSZGYI

0

Óvoda

71

Idősek nappali ellátása

0

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

60130

Gyermekek napközbeni ellátása

0

Idősek nappali ellátása

17

Gyermekétkeztetés bölcsődében

100

Bölcsőde

110

Család és gyermekjóléti szolg.

0

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

22

Szociális étkezés

5206

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

758

Házi segítségnyújtás

1000

Polgármesteri Hivatal

109435

Önkormányzatok működési támogatása összesen

427300

Óvodai nevelés

121182

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson
belül összesen

36525

KSZGYI

0

Közhatalmi bevételek

77061

Idősek nappali ellátása

19068

Költségvetési pénzmaradvány

210091

Gyermekek napközbeni ellátása

65745

Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei

308

Gyermekétkeztetés bölcsődében

13584

Család és gyermekjóléti szolg.

12173

Szociális étkezés

10350

Házi segítségnyújtás

15404

Közfoglalkoztatás

10258

Szociálpolitikai juttatások

17050

Pénzeszközátadás

18 237

Tartalék

139

I.

Finanszírozási kiadások

15 460

I.

Működési bevételek összesen:

832 743

I.

Működési kiadások összesen:

832 743

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

131 511

Forgatási célú értékpapír vásárlása

0

Közhatalmi bevételek

-

Beruházási kiadások

354082

Maradvány igénybevétele

993 883

Felújítási kiadás

758392

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

414

Tartalék

135 633

Ép beváltás

110 210

Finanszírozási kiadások

10 911

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

23 000

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

1 259 018

II.

Felhalmozási kiadások összesen:

1 259 018

Önkormányzat bevételei összesen:

2 091 761

Önkormányzat kiadásai összesen:

2 091 761

22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS

Kamat mértéke (%)1

Fennálló
tartozás
2022.
december
31-én

TÖRLESZTÉS

HITELFELVÉTEL ÉVE

CÉLJA

ÖSSZEGE

2023.
évben

2024.
évben

2025.
évben

2026.
évben

2027.
évben

2028.
évben

2018.

Beruházási hitel

100 000

3,92

46375

10911

10560

10210

9859

9509

9158

Tőketörlesztés összesen:

-

-

46375

8940

8 940

8 940

8 940

8 940

8 940

Éves kamattörlesztés összesen:

-

-

1971

1 620

1 270

919

569

218

1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése

Mentesség

Kedvezmény

Összesen

jogcíme
(jellege)

mennyis.
db.

mértéke
Ft

összege

jogcíme
(jellege)

mennyis.
db.

mértéke
%

összege

Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése

-

-

Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének
összege

-

-

Helyi adó, gépjármű adó esetén
biztosított kedvezmény, mentesség

- kommunális adó

időskorúak
járadékában
részesülők

0

8000

0

-

- iparűzési adó

-

-

Helyiségek, eszközök
hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség
összege

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy
kölcsön elengedésének összege

-

-

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok e Ft-ban

Bevételi előirányzatok

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Termőföld bérbeadása miatti SZJA

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

12 500

12 500

12 500

12 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó

62 451

58 000

58 000

58 000

Egyéb bírságok

250

250

250

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás

500

500

500

500

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

23 670

23 670

23 670

23 670

Kiadási előirányzatok

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Tőke visszafizetés

8 940

8 940

8 940

8940

Hitelkamat fizetés

1 971

1 620

1 270

919