Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 15- 2025. 11. 16

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.15.

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének megalkotása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.306.745 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 359.820 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 946.925 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.306.745 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 359.820 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 946.925 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -16.441 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 279.111 e Ft pénzmaradvány.

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 1.016.833 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 351.248 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 665.585 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 289.912 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 281.340 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 971.831 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 351.248 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 620.583 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 334.914 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 326.342 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 262.670 e Ft, az általános tartalék 237.029 e Ft, céltartalék: 25.641 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 29.608 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 45 fő, a 2025. szeptember 30-i statisztikai állományi létszám 43,04 fő, a munkajogi állományi létszám 45,34 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyonkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési bevételek

633 713

632 225

1 488

560 351

560 351

0

561 348

560 351

997

563 564

562 567

997

663 292

662 295

997

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

333 393

333 393

0

370 010

370 010

0

370 010

370 010

0

370 010

370 010

0

388 208

388 208

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

86 925

86 925

0

94 841

94 841

0

94 841

94 841

0

94 841

94 841

0

106 661

106 661

0

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

157 626

157 626

0

184 301

184 301

0

184 301

184 301

0

184 301

184 301

0

186 585

186 585

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

11 077

11 077

0

6 983

6 983

0

6 983

6 983

0

6 983

6 983

0

6 983

6 983

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

64 267

64 267

0

73 720

73 720

0

73 720

73 720

0

73 720

73 720

0

75 467

75 467

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

7 627

7 627

0

6 455

6 455

0

6 455

6 455

0

6 455

6 455

0

6 455

6 455

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

2 294

2 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 347

2 347

0

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

3 577

3 577

0

3 710

3 710

0

3 710

3 710

0

3 710

3 710

0

3 710

3 710

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

173

173

0

161

161

0

161

161

0

161

161

0

161

161

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

3 404

3 404

0

3 549

3 549

0

3 549

3 549

0

3 549

3 549

0

3 549

3 549

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 422

28 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 641

25 641

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

28 422

28 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 641

25 641

0

Közhatalmi bevételek

218 224

218 224

0

165 000

165 000

0

165 000

165 000

0

165 000

165 000

0

213 046

213 046

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

57 047

57 047

0

57 000

57 000

0

57 000

57 000

0

57 000

57 000

0

71 273

71 273

0

Értékesítési, forgalmi adók

153 112

153 112

0

103 000

103 000

0

103 000

103 000

0

103 000

103 000

0

136 773

136 773

0

Egyéb közhatalmi bevételek

8 065

8 065

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

Működési bevételek

52 186

52 186

0

25 341

25 341

0

25 341

25 341

0

27 002

27 002

0

34 845

34 845

0

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

94

94

0

0

0

0

0

0

0

691

691

0

691

691

0

Szolgáltatások ellenértéke B402

1 494

1 494

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

804

804

0

691

691

0

691

691

0

7

7

0

7

7

0

Tulajdonosi bevételek B404

5 352

5 352

0

4 745

4 745

0

4 745

4 745

0

4 745

4 745

0

4 764

4 764

0

Ellátási díjak B405

9 349

9 349

0

9 241

9 241

0

9 241

9 241

0

9 241

9 241

0

9 241

9 241

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

4 903

4 903

0

3 664

3 664

0

3 664

3 664

0

3 664

3 664

0

4 925

4 925

0

Áfa visszatérítés

1 893

1 893

0

0

0

0

0

0

0

1 278

1 278

0

1 278

1 278

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

4 685

4 685

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

5 406

5 406

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408

3

3

0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevétel B411

23 609

23 609

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 876

1 876

0

7 033

7 033

0

Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 488

0

1 488

0

0

0

997

0

997

997

0

997

997

0

997

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)

1 488

0

1 488

0

0

0

997

0

997

997

0

997

997

0

997

Finanszírozási bevételek

278 571

0

278 571

288 444

0

288 444

279 111

0

279 111

279 111

0

279 111

279 111

0

279 111

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

267 883

0

267 883

288 444

0

288 444

279 111

0

279 111

279 111

0

279 111

279 111

0

279 111

Államháztartáson belüli megelőlegezése

10 688

0

10 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

644 401

632 225

12 176

560 906

560 906

0

561 903

560 906

997

563 564

562 567

997

663 292

662 295

997

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel

912 284

632 225

280 059

849 350

560 906

288 444

841 014

560 906

280 108

842 675

562 567

280 108

942 403

662 295

280 108

0

0

0

0

0

0

ebből: önként vállalt feladat

1 227

1 227

0

7 868

7 868

0

7 868

7 868

0

7 868

7 868

0

7 868

7 868

0

ebből: kötelezően vállalt feladatok

911 057

630 998

280 059

841 482

553 038

288 444

833 146

553 038

280 108

834 807

554 699

280 108

934 535

654 427

280 108

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

104 136

103 066

1 070

133 782

129 941

3 841

133 861

129 941

3 920

133 861

129 941

3 920

140 886

136 966

3 920

Záhonyi Hugóné Óvoda

170 270

167 741

2 529

211 128

205 320

5 808

211 663

205 779

5 884

211 929

206 045

5 884

223 456

217 572

5 884

Önkormányzat + Intézmények

1 186 690

903 032

283 658

1 194 260

896 167

298 093

1 186 538

896 626

289 912

1 188 465

898 553

289 912

1 306 745

1 016 833

289 912

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)

918 318

637 587

280 731

852 992

563 471

289 521

845 270

563 930

281 340

847 197

565 857

281 340

946 925

665 585

281 340

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

Összesen

Működési

Felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

2 157

2 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 157

2 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

101 979

100 909

1 070

133 782

129 941

3 841

133 861

129 941

3 920

133 861

129 941

3 920

140 886

136 966

3 920

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

485

0

485

984

0

984

1 063

0

1 063

1 063

0

1 063

1 063

0

1 063

Központi irányító szerv támogatása

101 494

100 909

585

132 798

129 941

2 857

132 798

129 941

2 857

132 798

129 941

2 857

139 823

136 966

2 857

Összes bevétel

104 136

103 066

1 070

133 782

129 941

3 841

133 861

129 941

3 920

133 861

129 941

3 920

140 886

136 966

3 920

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti Ei

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

Összesen

Működési

Felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

3 205

3 205

0

2 565

2 565

0

3 024

3 024

0

3 290

3 290

0

3 290

3 290

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

3 205

3 205

0

2 565

2 565

0

3 024

3 024

0

3 290

3 290

0

3 290

3 290

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak B405

2 048

2 048

0

2 019

2 019

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

553

553

0

546

546

0

565

565

0

565

565

0

565

565

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

604

604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott áfa visszatérítése B407

0

0

0

0

0

0

451

451

0

717

717

0

717

717

0

Egyéb működési bevételek B411

0

0

0

0

0

0

8

8

0

8

8

0

8

8

0

Finanszírozási bevételek

167 065

164 536

2 529

208 563

202 755

5 808

208 639

202 755

5 884

208 639

202 755

5 884

220 166

214 282

5 884

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

187

0

187

93

0

93

169

0

169

169

0

169

169

0

169

Központi irányító szerv támogatása

166 878

164 536

2 342

208 470

202 755

5 715

208 470

202 755

5 715

208 470

202 755

5 715

219 997

214 282

5 715

Összes bevétel

170 270

167 741

2 529

211 128

205 320

5 808

211 663

205 779

5 884

211 929

206 045

5 884

223 456

217 572

5 884

0

0

0

0

0

0

2. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

254 038

201 629

52 409

508 082

229 160

278 922

489 058

241 059

247 999

490 719

250 682

240 037

571 895

254 126

317 769

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

52 979

52 979

0

65 978

65 978

0

66 082

66 082

0

66 082

66 082

0

68 389

68 389

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

6 585

6 585

0

9 412

9 412

0

9 412

9 412

0

9 412

9 412

0

9 714

9 714

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

110 393

110 393

0

138 760

138 760

0

139 013

139 013

0

140 106

140 106

0

140 604

140 604

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

22

22

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 433

5 433

0

6 500

6 500

0

6 500

6 500

0

6 726

6 726

0

6 726

6 726

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 589

1 589

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

6

6

0

102

102

0

102

102

0

102

102

0

102

102

Közüzemi díjak

15 093

15 093

0

21 466

21 466

0

21 719

21 719

0

21 719

21 719

0

21 719

21 719

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

13 172

13 172

0

16 500

16 500

0

16 500

16 500

0

16 500

16 500

0

16 500

16 500

ebből gáz

857

857

0

3 648

3 648

0

3 782

3 782

0

3 782

3 782

0

3 782

3 782

ebből víz

1 064

1 064

0

1 318

1 318

0

1 437

1 437

0

1 437

1 437

0

1 437

1 437

Vásárolt élelmezés

32 883

32 883

0

36 200

36 200

0

36 200

36 200

0

36 200

36 200

0

36 200

36 200

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860

860

0

860

860

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

7 475

7 475

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

Egyéb szolgáltatások

22 416

22 416

0

20 000

20 000

0

19 985

19 985

0

19 926

19 926

0

19 926

19 926

Kiküldetések kiadásai

1 453

1 453

0

3 392

3 392

0

3 392

3 392

0

3 392

3 392

0

3 890

3 890

Működési célú előzetesen felszámított áfa

20 842

20 842

0

23 000

23 000

0

23 015

23 015

0

23 015

23 015

0

23 015

23 015

Fizetendő általános fogalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

66

0

66

66

Egyéb dologi kiadások

3 181

3 181

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

Egyéb működési célú kiadások

21 685

21 685

0

261 709

5 010

256 699

242 328

16 552

225 776

242 896

25 082

217 814

288 089

25 419

262 670

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

16 084

16 084

0

0

0

0

11 542

11 542

0

11 542

11 542

0

11 605

11 605

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

5 010

5 010

0

5 010

5 010

0

9 620

9 620

0

9 621

9 621

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 412

1 412

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

0

1 373

1 373

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

2 110

2 110

0

0

0

0

0

0

0

2 820

2 820

0

2 820

2 820

0

Tartalékok

0

0

0

256 699

0

256 699

225 776

0

225 776

217 814

0

217 814

262 670

0

262 670

Beruházások

34 374

0

34 374

1 280

0

1 280

1 280

0

1 280

1 280

0

1 280

1 280

0

1 280

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

23 186

0

23 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

3 993

0

3 993

1 008

0

1 008

1 008

0

1 008

1 008

0

1 008

1 008

0

1 008

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

7 195

0

7 195

272

0

272

272

0

272

272

0

272

272

0

272

Felújítás

18 035

0

18 035

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

53 819

0

53 819

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

15 514

0

15 514

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

42 377

42 377

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 521

0

2 521

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

11 442

0

11 442

Finanszírozási kiadások

379 134

376 207

2 927

341 268

332 696

8 572

351 956

343 384

8 572

351 956

343 384

8 572

370 508

361 936

8 572

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

268 372

265 445

2 927

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

359 820

351 248

8 572

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 762

10 762

0

0

0

0

10 688

10 688

0

10 688

10 688

0

10 688

10 688

0

Összesen

633 172

577 836

55 336

849 350

561 856

287 494

841 014

584 443

256 571

842 675

594 066

248 609

942 403

616 062

326 341

0

0

0

0

0

0

ebből önként vállalt feladat

3 202

3 202

0

2 310

2 310

0

2 310

2 310

0

2 310

2 310

0

2 310

2 310

0

ebből kötelező feladat

629 970

574 634

55 336

847 040

559 546

287 494

838 704

582 133

256 571

840 365

591 756

248 609

940 093

613 752

326 341

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

103 073

102 489

584

133 782

130 925

2 857

133 861

131 004

2 857

133 861

131 004

2 857

140 886

138 028

2 858

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

77 951

77 951

0

96 699

96 699

0

96 699

96 699

0

96 699

96 699

0

102 925

102 925

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

10 395

10 395

0

13 936

13 936

0

13 936

13 936

0

13 936

13 936

0

14 734

14 734

0

Dologi kiadások

14 143

14 143

0

20 290

20 290

0

20 369

20 369

0

20 369

20 369

0

20 369

20 369

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

191

191

0

250

250

0

250

250

0

500

500

0

500

500

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 261

1 261

0

2 000

2 000

0

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

1 579

1 579

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

4 291

4 291

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

469

469

0

560

560

0

560

560

0

560

560

0

560

560

0

Közüzemi díjak

1 664

1 664

0

3 010

3 010

0

3 010

3 010

0

3 010

3 010

0

4 010

4 010

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

853

853

0

1 200

1 200

0

1 200

1 200

0

1 200

1 200

0

2 200

2 200

0

ebből gáz

670

670

0

1 610

1 610

0

1 610

1 610

0

1 610

1 610

0

1 610

1 610

0

ebből víz

141

141

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

9

9

0

100

100

0

100

100

0

200

200

0

200

200

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

968

968

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Egyéb szolgáltatások

2 329

2 329

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

3 650

3 650

0

3 100

3 100

0

Kiküldetések kiadásai

394

394

0

770

770

0

770

770

0

770

770

0

770

770

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 472

2 472

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

95

95

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

250

250

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

584

0

584

2 857

0

2 857

2 857

0

2 857

2 857

0

2 857

2 858

0

2 858

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

1 470

0

1 470

1 470

0

1 470

1 470

0

1 470

1 470

1 470

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

460

460

780

0

780

780

0

780

780

0

780

780

0

780

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

124

0

124

607

0

607

607

0

607

607

0

607

608

0

608

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

103 073

102 489

584

133 782

130 925

2 857

133 861

131 004

2 857

133 861

131 004

2 857

140 886

138 028

2 858

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

I. sz. módosítás

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

170 101

167 759

2 342

211 128

205 413

5 715

211 663

205 948

5 715

211 929

206 214

5 715

223 456

217 741

5 715

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

105 310

105 310

0

130 070

130 070

0

130 070

130 070

0

130 070

130 070

0

140 271

140 271

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

14 203

14 203

0

16 875

16 875

0

16 875

16 875

0

16 875

16 875

0

18 201

18 201

0

Dologi kiadások

48 246

48 246

0

58 468

58 468

0

59 003

59 003

0

59 269

59 269

0

59 269

59 269

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

643

643

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 263

2 263

0

3 000

3 000

0

3 535

3 535

0

3 801

3 801

0

3 301

3 301

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

449

449

0

550

550

0

550

550

0

550

550

0

550

550

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

87

87

0

110

110

0

110

110

0

165

165

0

165

165

0

Közüzemi díjak

5 207

5 207

0

7 190

7 190

0

7 190

7 190

0

7 190

7 190

0

7 190

7 190

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

1 214

1 214

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

ebből gáz

3 228

3 228

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

ebből víz

765

765

0

990

990

0

990

990

0

990

990

0

990

990

0

Vásárolt élelmezés

21 672

21 672

0

23 500

23 500

0

23 500

23 500

0

23 500

23 500

0

23 500

23 500

0

Bérleti és lízingdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

5 750

5 750

0

5 500

5 500

0

5 500

5 500

0

5 445

5 445

0

6 445

6 445

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

931

931

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

Egyéb szolgáltatások

1 867

1 867

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

2 500

2 500

0

Kiküldetések kiadásai

396

396

0

518

518

0

518

518

0

518

518

0

518

518

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

8 924

8 924

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

57

57

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

2 342

0

2 342

5 715

0

5 715

5 715

0

5 715

5 715

0

5 715

5 715

0

5 715

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449

0

449

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

500

0

500

500

0

500

500

0

500

500

0

500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

1 844

0

1 844

4 000

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

3 551

0

3 551

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

498

0

498

1 215

0

1 215

1 215

0

1 215

1 215

0

1 215

1 215

0

1 215

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

170 101

167 759

2 342

211 128

205 413

5 715

211 663

205 948

5 715

211 929

206 214

5 715

223 456

217 741

5 715

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Költségvetési kiadások

527 212

471 877

55 335

852 992

565 498

287 494

834 582

578 011

256 571

836 509

587 900

248 609

936 237

609 895

326 342

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

236 240

236 240

0

292 747

292 747

0

292 851

292 851

0

292 851

292 851

0

311 585

311 585

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO

31 183

31 183

0

40 223

40 223

0

40 223

40 223

0

40 223

40 223

0

42 649

42 649

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

172 782

172 782

0

217 518

217 518

0

218 385

218 385

0

219 744

219 744

0

220 242

220 242

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

856

856

0

1 350

1 350

0

1 350

1 350

0

1 600

1 600

0

1 600

1 600

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

8 957

8 957

0

11 500

11 500

0

12 114

12 114

0

12 606

12 606

0

11 606

11 606

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 329

6 329

0

6 750

6 750

0

6 750

6 750

0

6 750

6 750

0

6 750

6 750

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

562

562

0

772

772

0

772

772

0

827

827

0

827

827

0

0

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak

21 964

21 964

0

31 666

31 666

0

31 919

31 919

0

31 919

31 919

0

32 919

32 919

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

15 239

15 239

0

19 200

19 200

0

19 200

19 200

0

19 200

19 200

0

20 200

20 200

0

0

0

0

0

0

0

ebből gáz

4 755

4 755

0

9 958

9 958

0

10 092

10 092

0

10 092

10 092

0

10 092

10 092

0

0

0

0

0

0

0

ebből víz

1 970

1 970

0

2 508

2 508

0

2 627

2 627

0

2 627

2 627

0

2 627

2 627

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

54 555

54 555

0

59 700

59 700

0

59 700

59 700

0

59 700

59 700

0

59 700

59 700

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860

860

0

860

860

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

13 234

13 234

0

20 600

20 600

0

20 600

20 600

0

20 645

20 645

0

21 645

21 645

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 899

1 899

0

13 500

13 500

0

13 500

13 500

0

13 500

13 500

0

13 500

13 500

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

26 612

26 612

0

27 000

27 000

0

26 985

26 985

0

26 576

26 576

0

25 526

25 526

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 243

2 243

0

4 680

4 680

0

4 680

4 680

0

4 680

4 680

0

5 178

5 178

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

32 238

32 238

0

38 200

38 200

0

38 215

38 215

0

38 215

38 215

0

38 215

38 215

0

0

0

0

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

66

0

66

66

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

3 333

3 333

0

1 800

1 800

0

1 800

1 800

0

1 800

1 800

0

1 850

1 850

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

21 685

21 685

0

261 709

5 010

256 699

242 328

16 552

225 776

242 896

25 082

217 814

288 089

25 419

262 670

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

16 084

16 084

0

0

0

0

11 542

11 542

0

11 542

11 542

0

11 605

11 605

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

5 010

5 010

0

5 010

5 010

0

9 620

9 620

0

9 621

9 621

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 412

1 412

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

0

1 373

1 373

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

2 110

2 110

0

0

0

0

0

0

0

2 820

2 820

0

2 820

2 820

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

256 699

0

256 699

225 776

0

225 776

217 814

0

217 814

262 670

0

262 670

0

0

0

0

0

0

Beruházások

37 300

0

37 300

9 852

0

9 852

9 852

0

9 852

9 852

0

9 852

9 853

0

9 853

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

23 186

0

23 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449

0

449

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

1 970

0

1 970

1 970

0

1 970

1 970

0

1 970

1 970

0

1 970

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

6 297

0

6 297

5 788

0

5 788

5 788

0

5 788

5 788

0

5 788

5 339

0

5 339

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

7 817

0

7 817

2 094

0

2 094

2 094

0

2 094

2 094

0

2 094

2 095

0

2 095

0

0

0

0

0

0

Felújítás

18 035

0

18 035

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

53 819

0

53 819

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

15 514

0

15 514

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

42 377

0

42 377

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 521

0

2 521

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

11 442

0

11 442

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

379 134

376 207

2 927

341 268

332 696

8 572

351 956

343 384

8 572

351 956

343 384

8 572

370 508

361 936

8 572

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359 820

351 248

8 572

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

268 372

265 445

2 927

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

10 688

10 688

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 762

10 762

0

0

0

0

10 688

10 688

0

10 688

10 688

0

0

0

0

Összesen

906 346

848 084

58 262

1 194 260

898 194

296 066

1 186 538

921 395

265 143

#######

931 284

257 181

1 306 745

971 831

334 914

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül

637 974

582 639

55 335

852 992

565 498

287 494

845 270

588 699

256 571

847 197

598 588

248 609

946 925

620 583

326 342

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

644 401

632 225

12 176

560 906

560 906

0

561 903

560 906

997

563 564

562 567

997

663 292

662 295

997

Összes kiadás tartalék nélkül

633 172

577 836

55 336

592 651

561 856

30 795

615 238

584 443

30 795

624 861

594 066

30 795

679 733

616 062

63 671

Költségvetési hiány/maradvány

11 229

54 389

-43 160

-31 745

-950

-30 795

-53 335

-23 537

-29 798

-61 297

-31 499

-29 798

-16 441

46 233

-62 674

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

0

0

47 977

643

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

17 628

0

33 845

377 369

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

0

15 697

Központi költségvetési befizetések

0

0

0

11 542

Támogatási finanszírozási műveletek

410 138

0

0

310 701

Polgárvédelmi honvédelmi feladatok

0

0

405

0

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

0

0

4 070

0

Út, autópálya építés

0

0

0

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

635

Közvilágítás

0

0

15 354

Településfejlesztési projektek

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

4 040

0

2 540

0

Város és község gazdálkodás

3 549

0

23 613

0

Család és nővédelem

691

0

691

0

Ifjúság és egészségügy gondozás

161

0

192

0

Fertőző betegségek megelőzése

0

0

0

0

Járó betegek szakellátása

0

0

100

0

Ügyeleti ellátás

0

0

0

0

Könyvtár

0

0

565

637

Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása

300

0

17 872

0

Nemzetiségi feladatok támogatása

0

0

1 000

0

Szabadidő-sport

0

0

0

0

Civil szervezetek támogatása

0

0

2 820

0

Gyermek étkezés

11 041

0

62 840

0

Munkahelyi étkezés

1 701

0

697

0

Egyházak támogatása

0

0

320

0

Gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

0

Intézményen kívüli étkezés

0

0

30

0

Egyéb szociális és tb. ellátás

0

0

0

9 100

Lakáshoz jutási támogatás

0

997

0

0

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

0

0

248

900

adóbevételek

213 046

0

0

0

Pénzmaradvány

0

279 111

0

0

Összesen:

662 295

280 108

215 814

726 589

Mindösszesen:

942 403

942 403

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

138 028

2 858

OGY, Önkormányzati választás

Támogatási finanszírozási műveletek

136 965

2 858

Összesen:

136 965

Pénzmaradvány

1 063

Összesen:

136 965

3 921

138 028

2 858

Mindösszesen:

140 886

140 886

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

2 565

23 500

Óvodai nevelés szakmai feladatai

132 463

SNI óvodai nevelés

1 675

Nemzetiségi óvodai nevelés

23 200

Óvodai nevelés működési feladatai

725

42 618

Támogatási finanszírozási műveletek

214 282

5 715

Összesen:

217 572

223 456

0

Pénzmaradvány

169

0

Összesen:

217 572

5 884

223 456

0

Mindösszesen:

223 456

223 456

5. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben

e Ft

2024. évi XC tv. 2. melléklete száma

Jogcím

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

1.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

86 925

94 841

94 841

94 841

106 661

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő)

51 144

54 763

54 763

54 763

58 932

1.1.1.2.

Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

1.1.1.3.1

Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása

12 522

8 442

8 442

8 442

8 442

1.1.1.3.2

Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatás

0

3 650

3 650

3 650

5 710

1.1.1.4.

Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

810

100

100

100

100

1.1.1.5.

Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása

3 997

3 998

3 998

3 998

3 998

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő)

324

316

316

316

316

1 1 2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

33

0

0

0

0

1 1 4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610

9 087

9 087

9 087

14 678

1.2.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

157 626

184 301

184 301

184 301

186 585

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő

19 650

21 030

21 030

21 030

21 030

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás

13 040

12 460

12 460

12 460

11 150

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 ,1 fő

87 069

111 617

111 617

111 617

113 631

1.2.3.1.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

3 391

4 110

4 110

4 110

4 110

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1738000 Ft/fő/év) Létszám: 2 fő

2 868

3 476

3 476

3 476

3 476

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6,3 fő

31 608

31 608

31 608

31 608

33 188

1.3.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

11 077

6 983

6 983

6 983

6 983

1.3.1.

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

11 077

6 983

6 983

6 983

6 983

1.4.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

64 267

73 720

73 720

73 720

75 467

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő

22 371

24 250

24 250

24 250

25 997

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

41 866

49 444

49 444

49 444

49 444

Szünidei étkeztetés támogatása

30

26

26

26

26

1.5.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

7 627

6 455

6 455

6 455

6 455

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő)

7 627

6 455

6 455

6 455

6 455

Összesen:

327 522

366 300

366 300

366 300

382 151

6. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások

2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre K 512 e Ft

Szervezet

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

240

0

0

400

400

Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület

300

0

0

500

500

Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület

600

0

0

700

700

Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

340

0

0

450

450

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

350

0

0

350

350

Szigetcsépi Petanque Egyesület

0

0

0

100

100

Összesen

1 830

0

0

2 500

2500

Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás

Tököli Református Egyházközség

200

0

0

200

200

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

80

0

0

120

120

Összesen

280

0

0

320

320

0

0

2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft

Szervezet

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

100

0

0

100

100

Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás

0

0

0

0

0

Szigetújafalu Községi Önkormányzat- Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsöde

0

0

0

0

273

Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek

Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

712

0

0

400

400

Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat

600

0

0

600

600

Összesen

1 412

0

0

1 100

1373

0

0

7. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként 2025. év e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Beruházások

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz beszerzés

870

1 008

1 008

1 008

1 008

Beruházás áfa

7 195

272

272

272

272

LEADERER pályázat

22 367

0

0

0

0

DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb

3 942

0

0

0

0

Összesen

34 374

1 280

1 280

1 280

1 280

0

0

Felújítások

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Barátság útja felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.)

0

0

0

0

23 902

Tűzoltó szertár felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e. )

0

16 491

16 491

16 491

18 475

Felújítás áfa

2 521

4 452

4 452

4 452

11 442

PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás

15 514

0

0

0

0

Összesen

18 035

20 943

20 943

20 943

53 819

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

52 409

22 223

22 223

22 223

55 099

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda

Beruházások

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Ingatlanok beszerzése

0

0

0

0

449

Informatikai eszközök

0

500

500

500

500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 844

4 000

4 000

4 000

3 551

Beruházás áfa

498

1 215

1 215

1 215

1 215

Összesen

2 342

5 715

5 715

5 715

5 715

0

0

Felújítások

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Ingatlan felújítás

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás áfa

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

2 342

5 715

5 715

5 715

5 715

0

0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Beruházások

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz beszerzés

460

780

780

780

780

Informatikai eszköz beszerzés

0

1 470

1 470

1 470

1 470

Tárgyi eszköz áfa

125

607

607

607

608

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

584

2 857

2 857

2 857

2 858

0

0

8. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Céltartalék ( Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025. )

0

0

4 000

25 641

Általános tartalék

256 699

225 776

213 814

237 029

ebből: Környezetvédelmi alap

22 031

22 062

24 170

29 608

Összesen

256 699

225 776

217 814

262 670

9. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2025. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

265 445

332 696

332 696

332 696

351 248

0

0

Felhalmozási

2 927

8 572

8 572

8 572

8 572

0

0

Összesen

268 372

341 268

341 268

341 268

359 820

0

0

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

100 909

129 941

129 941

129 941

136 966

Felhalmozási

585

2 857

2 857

2 857

2 857

Összesen

101 494

132 798

132 798

132 798

139 823

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

164 536

202 755

202 755

202 755

214 282

Felhalmozási

2 342

5 715

5 715

5 715

5 715

Összesen

166 878

208 470

208 470

208 470

219 997

0

0

10. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2025.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

79 350

70 000

9 350

02 hó

70 000

70 000

9 350

03 hó

61 664

61 664

9 350

04 hó

70 000

70 000

9 350

05 hó

70 000

70 000

9 350

06 hó

71 661

71 661

9 350

07 hó

70 000

70 000

9 350

08 hó

70 000

70 000

9 350

09 hó

169 728

169 728

9 350

10 hó

70 000

70 000

9 350

11 hó

70 000

70 000

9 350

12 hó

70 000

79 350

0

összesen:

942 403

942 403

-

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

12 782

11 000

6 501

02 hó

11 000

11 000

6 501

03 hó

11 079

11 079

6 501

04 hó

11 000

11 000

6 501

05 hó

11 000

11 000

6 501

06 hó

11 000

11 000

6 501

07 hó

11 000

11 000

6 501

08 hó

11 000

11 000

6 501

09 hó

18 025

18 025

6 501

10 hó

11 000

11 000

6 501

11 hó

11 000

11 000

6 501

12 hó

11 000

12 782

0

összesen:

140 886

140 886

-

Záhonyi Hugóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

24 128

17 000

14 495

02 hó

17 000

17 000

14 495

03 hó

17 535

17 535

14 495

04 hó

17 000

17 000

14 495

05 hó

17 000

17 000

14 495

06 hó

17 266

17 266

14 495

07 hó

17 000

17 000

14 495

08 hó

17 000

17 000

14 495

09 hó

28 527

28 527

14 495

10 hó

17 000

17 000

14 495

11 hó

17 000

17 000

14 495

12 hó

17 000

24 128

0

összesen:

223 456

223 456

-

11. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai

Jogviszony

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám 2025.09.30.

Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Egyéb tiszteletdíjas jogviszony

nem releváns

nem releváns

4

nem releváns

nem releváns

4

nem releváns

nem releváns

4

Választott tiszteletdíjas jogviszony

nem releváns

nem releváns

7

nem releváns

nem releváns

7

nem releváns

nem releváns

7

Közalkalmazotti jogviszony

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Munkaviszony

3

2

5

3

2

5

3

2

5

Közfoglalkoztattási jogviszony

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Összesen:

18

18

18

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai

Jogviszony

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám 2025.09.30

Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Közszolgálati jogviszony

8

0

8

8,04

0

8,04

8,04

0

8,04

Munkaviszony

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Összesen:

9

9,04

9,04

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai

Jogviszony

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám 2025.09.30

Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

18

0

18

16

0

16

18,3

0

18,3

Összesen:

18

16

18,3

12. melléklet a 11/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.09.30.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.09.30.

OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy

24 928 403 db

Tényleges bekerülési értéke

33 565 907 Ft.

Piaci ár/árfolyam

2,229586 Ft/db

Piaci érték 2025.09.30.

55.580.018 Ft.

Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.09.30-ig

megnevezés

kamat

periódus

lekötött összeg

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

1 hónap
2025.01.13-2025.02.12-ig

120.000.000 Ft.
kamat: 333.372 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

1 hónap
2025.03.03-2025.04.02-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

1 hónap
2025.04.08-2025.05.08-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38%

1 hónap
2025.05.19-2025.06.18-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38%

1 hónap
2025.06.26-2025.07.26-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét


3,38 %

6 hónap
09.05-03.04.

100.000.000 Ft.
kamat: 1.960.767 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

6 hónap
2025.03.04.-
2025. 08.31.

100.000.000 Ft.
kamat: 1.666.850 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

4,5 %

1 hónap 2025.09.03-2025.10.03-ig

270.000.000 Ft.