Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
Hegymagas Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 09- 2025. 09. 10Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
Hegymagas Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Hegymagas Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.
[2] Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 110 011 591 Ft-ban, kiadási főösszegét 110 011 591 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat a kiadások között 11.366.627 Ft általános tartalékot állapít meg.”
4. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek összesen: |
51 184 622 |
58 065 193 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 227 462 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 287 731 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
20 015 200 |
20 015 200 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
20 015 200 |
20 015 200 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
|
|
BEVÉTELEK összesen: |
101 199 822 |
110 011 591 |
||
|
Működési kiadások összesen: |
71 991 146 |
80 802 915 |
||
|
K1 |
Személyi juttatás |
26 929 136 |
27 049 136 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 013 000 |
28 793 152 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 144 010 |
21 055 627 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
28 291 200 |
28 291 200 |
||
|
K6 |
Beruházások |
20 696 200 |
20 696 200 |
|
|
K7 |
Felújítások |
7 595 000 |
7 595 000 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
|
|
KIADÁSOK összesen: |
101 199 822 |
110 011 591 |
||
2. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
24 550 000 |
24 550 000 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú |
16 200 000 |
16 200 000 |
||||
|
Építményadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 300 000 |
8 300 000 |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
||||
|
B363 |
Bírság |
||||||
|
013350 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
4 315 579 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4 315 579 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 315 579 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Bérleti díj |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Lakbér |
|||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
|
Autó és traktor értékesítés |
|||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
46 369 822 |
47 242 662 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 227 462 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok |
||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
16 398 122 |
16 398 122 |
||||
|
Polgármesteri illetmények támogatása |
3 417 722 |
3 417 722 |
|||||
|
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 980 400 |
12 980 400 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
7 686 500 |
8 185 960 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő előirányzatok |
373 380 |
|||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 000 000 |
31 931 198 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
||||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
0 |
||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
180 000 |
1 872 152 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
180 000 |
1 872 152 |
||||
|
B401 |
Áru és készlet értékesítés |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,) |
180 000 |
1 292 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
580 152 |
|||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakóssági törl) |
||||||
|
045160 Közutak, |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül |
||||||
|
082044 Könyvtári |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
Bevételek összesen |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 227 462 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 287 731 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
|||||
3. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 227 462 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési |
26 354 622 |
27 227 462 |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
16 398 122 |
16 398 122 |
||||
|
Polgármesteri illetmény |
3 417 722 |
3 417 722 |
|||||
|
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 980 400 |
12 980 400 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
800 800 |
800 800 |
|||||
|
Közvilágítás támogatása |
4 556 000 |
4 556 000 |
|||||
|
Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
737 450 |
737 450 |
|||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||
|
Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása |
186 150 |
181 050 |
|||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. felad. tám. |
7 686 500 |
8 185 960 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
373 380 |
|||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Beszámoló alapján kapott bevétel |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
Idegenforgalmi adó kiegészítése |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
0 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
Önkormányzatok támogatása fogorvosi ellátáshoz |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
Szent György-hegy komplex ökoturisztikai fejl. |
20 015 200 |
20 015 200 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
16 200 000 |
16 200 000 |
||||
|
Építményadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 300 000 |
8 300 000 |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
|||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 287 731 |
||||
|
B401 |
Áru és készlet értékesítés |
||||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke ( esküvői díj, rendezvény.) |
180 000 |
1 292 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
580 152 |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Bérleti díj |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||
|
Bérleti díj |
|||||||
|
Lakbér |
|||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 315 579 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
Autó és traktor értékesítés |
|||||||
|
B6 |
Működési célú átvett |
||||||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
||||||
|
B732 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
||||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
|||||
4. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Kötelező |
Módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
Összesen |
Módosított |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
4 315 579 |
4 315 579 |
8 631 158 |
||||||
|
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
24 550 000 |
24 550 000 |
24 550 000 |
24 550 000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0 |
0 |
|||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
46 369 822 |
47 242 662 |
46 369 822 |
47 242 662 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 000 000 |
31 931 198 |
30 000 000 |
31 931 198 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak |
0 |
0 |
|||||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
|||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
180 000 |
1 872 152 |
180 000 |
1 872 152 |
|||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||
|
082092 Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
|||||||
|
096020 Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
0 |
0 |
105 515 401 |
114 327 170 |
|||
5. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 464 146 |
21 325 763 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 509 136 |
9 509 136 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 509 136 |
9 509 136 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 509 136 |
9 509 136 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
206 000 |
206 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
6 000 |
6 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
244 000 |
244 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
44 000 |
44 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
44 000 |
44 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 505 010 |
11 366 627 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
3 505 010 |
11 366 627 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 954 000 |
7 954 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 742 000 |
3 742 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 725 000 |
2 725 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
Gázenergia |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
Villamosenergia |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
315 000 |
315 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
847 000 |
847 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
796 000 |
796 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
51 000 |
51 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
681 000 |
681 000 |
||||
|
K64 |
Nyomtató, klíma |
536 000 |
536 000 |
||||
|
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa |
145 000 |
145 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
3 531 000 |
3 531 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (kultúr festés, villanyszer.,udvar,terasz burkolás,szigetelés) |
2 780 000 |
2 780 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
751 000 |
751 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 255 000 |
4 255 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
191 000 |
191 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
41 000 |
41 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
41 000 |
41 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Fenyősi utca fekvőrendőr |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
4 064 000 |
4 064 000 |
||||
|
K71 |
Kisapáti út, hegyi utak javítása |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
864 000 |
864 000 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 683 000 |
3 683 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
783 000 |
783 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
783 000 |
783 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Szent-Gy. utca közvilágítás |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
||||||
|
066010 Zöldterület |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
700 000 |
700 000 |
||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Villamosenergia |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
vízdíj |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
39 599 200 |
40 299 352 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
7 368 000 |
7 488 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
7 068 000 |
7 068 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 291 000 |
6 291 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
525 000 |
525 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
152 000 |
152 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
300 000 |
420 000 |
||||
|
K122 |
Megbízási díj |
200 000 |
320 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
820 000 |
820 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 096 000 |
11 676 152 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
410 000 |
410 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet) |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Telefondíj |
160 000 |
160 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 686 000 |
7 266 152 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
850 000 |
850 000 |
||||
|
Villamosenergia |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
580 152 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
936 000 |
936 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K337 |
Biztosítási díjak |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és hirdetés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K508 |
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre |
||||||
|
K512 |
Működési támogatások ÁHT. kívülre |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
K64 |
Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója |
||||||
|
K73 |
Játszótér felújítása |
||||||
|
K74 |
Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa |
||||||
|
082044 Könyvtári |
1 |
5 103 000 |
5 303 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 089 000 |
4 089 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 089 000 |
3 400 171 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 488 000 |
2 799 171 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
349 000 |
349 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
152 000 |
152 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
688 829 |
||||
|
K122 |
Megbízási díj |
688 829 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 000 |
502 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
EHO |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
512 000 |
712 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
400 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Internet |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
||||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
77 000 |
77 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
77 000 |
77 000 |
||||
|
082092 Közművelődés - Hagyományos |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 063 000 |
1 063 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
8 420 000 |
8 420 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 963 000 |
5 963 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 963 000 |
5 963 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 362 000 |
5 362 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
349 000 |
349 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
152 000 |
152 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
782 000 |
782 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
780 000 |
780 000 |
|||||
|
EHO |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 675 000 |
1 675 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
75 000 |
75 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Internet |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
55 000 |
||||
|
Telefondíj |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Biztosítási díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 595 000 |
1 595 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
||||
|
K42 |
Családi támogatások |
||||||
|
K4216 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
||||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
1 595 000 |
1 595 000 |
||||
|
Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre |
|||||||
|
Fűtési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
655 000 |
655 000 |
|||||
|
Temetési támogatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Születési támogatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás |
|||||||
|
Szociális tűzifa támogatás |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tüzifa, rezsics. tüzelőa.) |
0 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
0 |
0 |
||||
|
Fuvardíj (tüzifa szállítás) |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
917 476 |
917 476 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése |
917 476 |
917 476 |
||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 259 000 |
9 259 000 |
||||
|
K5 |
Működési célú támogatások |
9 259 000 |
9 259 000 |
||||
|
K506 |
Működési támogatások ÁHB. belülre |
||||||
|
Központi költségvetési szervek (Bursa) |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok és szervei |
8 309 000 |
8 309 000 |
|||||
|
Társulások |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
B.tördemic és Térsége Bölcsődei Társulás |
|||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
80 000 |
130 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
80 000 |
130 000 |
||||
|
K512 |
Működési támogatások ÁHT kívülre |
80 000 |
130 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 929 136 |
27 049 136 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 310 000 |
2 310 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 013 000 |
28 793 152 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 144 010 |
21 055 627 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 696 200 |
20 696 200 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
7 595 000 |
7 595 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
||||
|
Kiadások összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
|||||
6. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Kötelező |
Módosított ei. |
Önként |
Állam |
Összesen |
Módosított ei. |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
13 464 146 |
21 325 763 |
13 464 146 |
21 325 763 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
|||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
7 954 000 |
7 954 000 |
7 954 000 |
7 954 000 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
917 476 |
917 476 |
917 476 |
917 476 |
|||||
|
018030 Támogatási célú műveletek |
9 259 000 |
9 259 000 |
9 259 000 |
9 259 000 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 255 000 |
4 255 000 |
4 255 000 |
4 255 000 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 Közvilágítás |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
39 599 200 |
40 299 352 |
39 599 200 |
40 299 352 |
|||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
5 103 000 |
5 303 000 |
5 103 000 |
5 303 000 |
|||||
|
082092 Közművelődés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
|||||
|
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat |
8 420 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
|||||
|
104037 Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
|
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 595 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
0 |
0 |
101 199 822 |
110 011 591 |
|||
7. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Beruházások |
||
|
Nyomtató |
136 000 |
136 000 |
|
2db klíma |
400 000 |
400 000 |
|
Komplex ökoturisztikai fejl. A Szent György-hegyen |
15 760 000 |
15 760 000 |
|
Beruházások Áfája |
4 400 200 |
4 400 200 |
|
Beruházások összesen |
20 696 200 |
20 696 200 |
|
Felújítások |
||
|
Kultúrház festés |
788 000 |
788 000 |
|
Könyvtár villanyszerelés |
800 000 |
800 000 |
|
Könyvtár udvar térkövezés, terasz burkolás,szigetelés |
900 000 |
900 000 |
|
Sportöltöző átalakítás |
300 000 |
300 000 |
|
Kisapáti út javítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Hegyi utak javítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Felújítások Áfája |
1 607 000 |
1 607 000 |
|
Felújítások összesen |
7 595 000 |
7 595 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
28 291 200 |
28 291 200 |
8. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
2025.évi módosított ei. |
2026.évi előirányzat |
2027.évi előirányzat |
2028.évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
26 354 622 |
27 227 462 |
26 600 000 |
27 019 000 |
27 709 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
25 550 000 |
25 500 000 |
22 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 287 731 |
600 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
51 184 622 |
58 065 193 |
52 750 000 |
53 919 000 |
52 309 000 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 015 200 |
20 015 200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
26 000 000 |
17 400 000 |
21 983 000 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
30 000 000 |
31 931 198 |
26 000 000 |
17 400 000 |
21 983 000 |
|
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
78 750 000 |
71 319 000 |
74 292 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 929 136 |
27 049 136 |
27 753 000 |
29 203 000 |
31 303 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 310 000 |
2 310 000 |
3 738 000 |
3 796 000 |
4 069 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 013 000 |
28 793 152 |
29 759 000 |
18 500 000 |
19 100 000 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
1 600 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 144 010 |
21 055 627 |
12 150 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
71 991 146 |
80 802 915 |
75 000 000 |
68 449 000 |
71 422 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
20 696 200 |
20 696 200 |
1 050 000 |
570 000 |
1 570 000 |
|
K7 |
Felújítások |
7 595 000 |
7 595 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
28 291 200 |
28 291 200 |
2 550 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
917 476 |
917 476 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Kiadások összesen |
101 199 822 |
110 011 591 |
78 750 000 |
71 319 000 |
74 292 000 |
|
9. melléklet a 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 261 758 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 641 919 |
2 196 219 |
2 196 219 |
2 196 219 |
2 196 219 |
2 196 219 |
27 227 462 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
20 015 200 |
20 015 200 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 212 381 |
2 155 805 |
4 847 206 |
3 374 734 |
1 789 600 |
696 000 |
875 600 |
1 243 825 |
5 487 603 |
2 601 614 |
198 000 |
67 632 |
24 550 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
5 947 731 |
60 000 |
30 000 |
6 287 731 |
||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 013 376 |
3 272 010 |
3 404 030 |
2 280 122 |
3 362 031 |
3 684 559 |
1 496 028 |
3 273 439 |
2 840 385 |
4 305 218 |
31 931 198 |
||
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 524 139 |
4 424 343 |
11 129 120 |
8 915 282 |
7 512 168 |
25 409 860 |
12 827 281 |
7 184 603 |
9 209 850 |
8 071 272 |
5 234 604 |
6 569 069 |
110 011 591 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 871 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 211 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
4 142 944 |
27 049 136 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
196 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
352 306 |
2 310 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
288 500 |
816 496 |
3 317 250 |
4 601 491 |
1 816 496 |
1 267 988 |
2 485 497 |
2 286 250 |
4 523 996 |
4 112 682 |
2 112 981 |
1 163 525 |
28 793 152 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
120 000 |
555 000 |
120 000 |
600 000 |
1 595 000 |
|||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
250 537 |
1 340 221 |
3 659 244 |
846 165 |
1 918 046 |
469 046 |
7 080 158 |
1 240 727 |
1 589 228 |
1 497 964 |
853 997 |
310 294 |
21 055 627 |
|
18. |
Beruházások |
240 000 |
20 015 200 |
368 000 |
73 000 |
20 696 200 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 645 000 |
1 000 000 |
1 510 000 |
1 270 000 |
626 000 |
1 270 000 |
274 000 |
7 595 000 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
3 524 139 |
4 424 343 |
11 129 120 |
8 915 282 |
7 512 168 |
25 409 860 |
12 827 281 |
7 184 603 |
9 209 850 |
8 071 272 |
5 234 604 |
6 569 069 |
110 011 591 |
|
23. |
Tartalék |
|||||||||||||