Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Erdőtelek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 24Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Erdőtelek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1 803 829 224,- forintban állapítja meg.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)
2. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 575 212 822 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás 160 335 216forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 223 238 091 forint,
d) B4. Működési bevételek: 77 215 864 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 763 869 751 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 1 803 829 224 forint.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)
3. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:)
4. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 103 017 192,- forintban állapítja meg.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:)
5. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 351 390 forint.”
6. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:)
(4) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 103 017 192 forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.”
7. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 159 337 967 forintban állapítja meg.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:)
(különbözete: 0 forint.)
8. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Gondozási Központ és Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18 888 187 forint.”
9. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Gondozási Központ és Konyha 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
10. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 200 330 439 forintban állapítja meg.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:)
11. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevétel 2 322 232 forint
b) B8. Finanszírozási bevétel 198 008 207 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 200 330 439 forint.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 2 322 232 forint.”
12. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
13. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 18 179 837 forintban állapítja meg.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:)
14. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 523 987 forint.”
15. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
16. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 1 322 963 789 forintban állapítja meg.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)
17. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 572 790 620 forint,
b) B2. Felhalmozási bevétel 163 335 216 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 223 238 091 forint,
d) B4. Működési bevételek: 55 130 068 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek 157 480 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
h) B8. Finanszírozási bevétel 308 312 314 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 1 322 963 789 forint.”
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)
18. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
19. § (1) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(5) Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
20. § Hatályát veszti az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés k) pontja.
21. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba, és 2025. május 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. sz. melléklet az 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
|
ERDŐTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||
|
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
40 147 239 |
77 215 864 |
Személyi juttatások |
358 252 326 |
488 298 330 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 498 537 |
52 539 780 |
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
206 483 900 |
223 238 091 |
Dologi kiadások |
242 719 732 |
256 620 061 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
397 856 248 |
434 167 151 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
9 115 240 |
141 045 671 |
Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
296 750 494 |
296 937 624 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 685 047 |
35 333 264 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
13 961 254 |
Céltartalék |
0 |
30 271 870 |
|
Függő bevétel |
0 |
0 |
Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére |
0 |
0 |
|
Hitelfelvétel (likvid) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 551 912 |
27 513 166 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
453 701 916 |
453 770 873 |
Központi irányítószervi támogatás |
453 701 916 |
453 770 873 |
|
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
56 863 253 |
58 141 718 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 404 055 037 |
1 640 336 528 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 204 272 723 |
1 405 489 062 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
199 782 314 |
228 303 819 |
|
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
0 |
170 036 343 |
|
Támogatásértékű felújítási bev. |
0 |
3 157 480 |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
0 |
0 |
|
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
0 |
160 335 216 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
0 |
0 |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
0 |
|
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
0 |
0 |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
0 |
0 |
|
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
163 492 696 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 782 314 |
398 340 162 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
1 404 055 037 |
1 803 829 224 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
1 404 055 037 |
1 803 829 224 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
- |
5 095 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
- |
|
|
- |
5 095 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
Működési bevétel |
635 000 |
635 000 |
|
635 000 |
635 000 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
21 892 239 |
54 489 973 |
|
|
Felhalmozási bevétel |
- |
3 157 480 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
147 335 496 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 961 761 |
96 989 761 |
|
|
119 854 000 |
302 972 710 |
||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 340 563 |
2 340 563 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
2 340 563 |
2 340 563 |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkorm. költségvetési támogatása |
397 856 248 |
434 167 151 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 635 240 |
- |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
13 961 254 |
|
|
405 491 488 |
448 128 405 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
|
Tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ei. |
- |
||
|
- |
- |
||
|
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Működési bevétel |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
2 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
112 926 243 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 771 340 |
8 771 340 |
|
|
8 771 340 |
121 697 583 |
||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
15 072 718 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
- |
|
|
Működési bevétel |
|||
|
- |
15 072 718 |
||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
155 817 814 |
155 817 814 |
|
155 817 814 |
155 817 814 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
- |
12 999 720 |
|
- |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
28 384 500 |
28 384 500 |
|
|
28 384 500 |
41 384 220 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
|
480 000 |
480 000 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
2 047 082 |
2 047 082 |
|
2 047 082 |
2 047 082 |
||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082094 telj. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
Működési bevétel |
- |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
9 144 508 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
- |
9 144 508 |
||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Közhatalmi bevétel |
206 483 900 |
223 238 091 |
|
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
|
|
206 483 900 |
223 238 091 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
930 305 687 |
1 322 963 789 |
|
|
3 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Működési bevétel |
200 000 |
351 390 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
211 255 |
370 385 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
107 982 345 |
99 873 215 |
|
|
108 393 600 |
100 594 990 |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
2 422 202 |
|
- |
2 422 202 |
||
|
Polgármesteri Hivatal összesen: |
108 393 600 |
103 017 192 |
|
|
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
952 913 |
952 913 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
184 150 287 |
197 055 294 |
|
|
185 103 200 |
198 008 207 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Működési bevétel |
- |
2 322 232 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
2 322 232 |
||
|
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
Óvoda Összesen: |
185 103 200 |
200 330 439 |
|
|
Gondozási Központ |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Működési bevétel |
1 270 000 |
1 472 623 |
|
1 270 000 |
1 472 623 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Működési bevételek |
3 100 000 |
2 617 832 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
757 195 |
757 195 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
138 319 505 |
139 692 585 |
|
|
142 176 700 |
143 067 612 |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Működési bevételek |
- |
135 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
- |
135 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
- |
- |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
Működési bevételek |
12 450 000 |
14 579 865 |
|
12 450 000 |
14 579 865 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
Működési bevételek |
200 000 |
217 732 |
|
200 000 |
217 732 |
||
|
Gondozási Központ összesen: |
156 096 700 |
159 337 967 |
|
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Működési bevétel |
- |
- |
|
Egyéb kamatjellegű bevételek |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
800 000 |
|
|
- |
800 000 |
||
|
082092 Közművelődés |
Működési bevétel |
400 000 |
523 987 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele |
506 071 |
506 071 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás |
23 249 779 |
16 349 779 |
|
|
24 155 850 |
17 379 837 |
||
|
Műv.Ház összesen: |
24 155 850 |
18 179 837 |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 404 055 037 |
1 803 829 224 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat a 3/2025. (V.22.) önkormányzati rendelet alapján |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
18 114 000 |
24 094 015 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
250 000 |
250 000 |
|
|
Dologi kiadások |
11 400 000 |
11 923 572 |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
- |
- |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
Megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
- |
- |
|
|
30 264 000 |
36 767 587 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Személyi juttatások |
3 921 600 |
3 921 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
509 800 |
509 800 |
|
|
Dologi kiadások |
680 000 |
680 000 |
|
|
5 111 400 |
5 111 400 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Személyi juttatások |
9 264 000 |
9 433 130 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 204 000 |
1 280 126 |
|
|
Dologi kiadások |
29 900 000 |
39 942 226 |
|
|
Elszámolásból származó kiadások |
- |
- |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
- |
- |
|
|
Tartalék |
- |
13 971 870 |
|
|
Beruházások |
14 080 000 |
33 254 905 |
|
|
Felújítás |
- |
157 036 623 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
- |
- |
|
|
54 448 000 |
254 918 880 |
||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Személyi juttatások |
2 071 295 |
2 071 295 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
269 268 |
269 268 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházások |
|||
|
2 340 563 |
2 340 563 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
|
|
Tartalék |
16 300 000 |
||
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
453 701 916 |
453 770 873 |
|
|
453 701 916 |
470 070 873 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
4 095 900 |
5 374 365 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájár) |
52 767 353 |
52 767 353 |
|
|
Tartalék |
- |
||
|
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9) |
13 551 912 |
27 513 166 |
|
|
70 415 165 |
85 654 884 |
||
|
042180 Állat-egészségügy |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
3 048 000 |
3 048 000 |
|
|
Beruházások |
|||
|
3 048 000 |
3 048 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Személyi juttatások |
- |
106 985 532 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 300 000 |
9 461 416 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
2 964 291 |
|
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
7 300 000 |
119 411 239 |
||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Személyi juttatások |
- |
15 038 923 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
630 000 |
699 368 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházások |
- |
- |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
630 000 |
15 738 291 |
||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
9 504 000 |
9 504 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 235 500 |
1 235 500 |
|
|
Dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
|
|
10 869 500 |
10 869 500 |
||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Beruházás |
155 817 814 |
159 813 128 |
|
|
155 817 814 |
159 813 128 |
||
|
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
064010 Közvilágítás |
Dologi kiadások |
21 059 500 |
21 059 500 |
|
21 059 500 |
21 059 500 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Tartalék |
- |
- |
|
|
Beruházások |
28 384 500 |
28 939 812 |
|
|
Felújítás |
- |
12 999 720 |
|
|
28 384 500 |
41 939 532 |
||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
Személyi juttatások |
12 475 200 |
13 370 704 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 622 000 |
1 622 000 |
|
|
Dologi kiadások |
4 950 000 |
3 652 950 |
|
|
Felújítás |
- |
1 001 597 |
|
|
19 047 200 |
19 647 251 |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Személyi juttatások |
6 216 000 |
6 252 710 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
800 000 |
800 000 |
|
|
Dologi kiadások |
28 200 000 |
28 220 105 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
35 216 000 |
35 272 815 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072111 alapellátás is |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
|
Beruházások |
- |
- |
|
|
1 420 000 |
1 420 000 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
- |
- |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
- |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
Dologi kiadások |
2 047 082 |
2 047 082 |
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
2 047 082 |
2 047 082 |
||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Dologi kiadások |
- |
- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
26 685 047 |
35 333 264 |
|
|
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre |
- |
||
|
Beruházás |
|||
|
Felújítás |
|||
|
26 685 047 |
35 333 264 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN |
930 305 687 |
1 322 963 789 |
|
|
3 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatások |
71 016 000 |
61 793 190 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 232 000 |
7 636 658 |
|
|
Dologi kiadások |
19 750 000 |
22 275 313 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
99 998 000 |
91 705 161 |
||
|
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Személyi juttatások |
7 470 000 |
7 470 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
925 600 |
925 600 |
|
|
8 395 600 |
8 395 600 |
||
|
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
- |
- |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztás |
Személyi juttatások |
- |
2 306 681 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
Dologi kiadások |
- |
609 750 |
|
|
2 916 431 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal Összesen: |
108 393 600 |
103 017 192 |
|
|
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Személyi juttatások |
134 114 231 |
144 924 961 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 585 969 |
16 724 161 |
|
|
Dologi kiadások |
- |
52 956 |
|
|
148 700 200 |
161 702 078 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Személyi juttatások |
- |
1 710 301 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
231 122 |
|
|
Dologi kiadások |
24 010 000 |
20 867 108 |
|
|
Beruházás091110-en van |
- |
4 289 699 |
|
|
24 010 000 |
27 098 230 |
||
|
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Személyi juttatások |
9 414 000 |
7 937 353 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 224 000 |
1 637 330 |
|
|
Dologi kiadások |
1 755 000 |
1 955 448 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
12 393 000 |
11 530 131 |
||
|
Óvoda Összesen: |
185 103 200 |
200 330 439 |
|
|
Gondozási Központ |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
924 908 |
|
Személyi juttatások |
- |
268 118 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
34 262 |
|
|
1 905 000 |
1 227 288 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatások |
22 069 200 |
18 285 663 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 869 000 |
2 301 669 |
|
|
Dologi kiadások |
50 310 000 |
53 527 090 |
|
|
Beruházás |
1 500 000 |
414 917 |
|
|
Felújítás |
- |
- |
|
|
76 748 200 |
74 529 339 |
||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
Személyi juttatások |
15 348 000 |
12 036 016 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 998 250 |
1 549 992 |
|
|
Dologi kiadások |
4 692 000 |
3 639 593 |
|
|
Beruházás |
- |
88 900 |
|
|
22 038 250 |
17 314 501 |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Személyi juttatások |
4 632 000 |
2 489 088 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
602 200 |
302 127 |
|
|
Dologi kiadások |
11 580 000 |
7 733 398 |
|
|
16 814 200 |
10 524 613 |
||
|
107051 Szociális étkeztetés |
Személyi juttatások |
3 921 600 |
11 386 127 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
509 800 |
1 450 283 |
|
|
Dologi kiadások |
18 400 000 |
22 779 618 |
|
|
Beruházás |
- |
- |
|
|
22 831 400 |
35 616 028 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
Személyi juttatások |
13 896 000 |
17 819 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 806 500 |
2 294 448 |
|
|
Dologi kiadások |
57 150 |
12 150 |
|
|
15 759 650 |
20 126 198 |
||
|
156 096 700 |
159 337 967 |
||
|
Művelődi Ház és Könyvtár |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadások |
961 000 |
1 264 245 |
|
Beruházás |
- |
477 900 |
|
|
961 000 |
1 742 145 |
||
|
082092 Közművelődés |
Személyi juttatások |
14 805 200 |
9 199 323 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 924 650 |
1 324 650 |
|
|
Dologi kiadások |
6 465 000 |
5 890 758 |
|
|
Beruházás |
- |
22 961 |
|
|
23 194 850 |
16 437 692 |
||
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Személyi juttatások |
- |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|
|
- |
- |
||
|
Műv.Ház összesen: |
24 155 850 |
18 179 837 |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen: |
1 404 055 037 |
1 803 829 224 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
2024. eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján |
|
|---|---|---|---|
|
511231 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
- |
9 647 |
|
521 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
|
53121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
- |
30 119 |
|
53413 |
Kiküldetések kiadásai teljesítése |
- |
84 435 |
|
53341 |
Karbantartás, kisjavítás |
- |
|
|
53551 |
Egyéb dologi kiadás |
812 133 |
741 981 |
|
53371 |
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
60 170 |
|
53511 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
210 600 |
157 253 |
|
550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
- |
- |
|
Kiadás Összesen: |
1 072 733 |
1 083 605 |
|
|
9161 |
Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás |
1 040 000 |
1 090 768 |
|
9251 |
Központi kezelésű ei-tól felhalmozási célú támogatás |
- |
- |
|
940821 |
Egyéb kapott kamatok |
- |
63 |
|
981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 733 |
32 733 |
|
Bevétel összesen: |
1 072 733 |
1 123 564 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Sorszám” sor, 1. sor, 2. sor, 3. sor és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Pályázat azonosító |
Megnevezés |
Támogatási szerződésben szereplő összeg |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat a 3/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet alapján |
|
3 |
RRF-1.1.2-21-2023-00193 |
Bölcsőde kialakítása |
330 746 013 |
28 384 500 |
28 384 500 |
|
4 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00108 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
16 650 697 |
||
|
5 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00024 |
Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban |
18 446 522 |
||
|
6 |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 |
Kerékpárút |
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
2. Az Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024 (II.14.) rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
|
1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-HE1-2023-00005 |
Kastély pályázat |
1 417 322 835 |
150 335 496 |
150 335 496 |