Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 28Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása, valamint a 2025. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások és átcsoportosítások átvezetése-, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében
[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 558 496 693 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 396 484 512 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 1 191 278 193 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 396 484 512 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 141 443 310 forintban
b) A működési célú kiadásokat 1 080 625 440 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 367 047 088 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 45 521 161 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 176 002 076 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11 745 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 71 257 661 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 396 484 512 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 567 942 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 367 218 500 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 477 871 253 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 401 142 282 forintban
db) a felújítások összegét 67 395 894 forintban
dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 6 115 058 forintban
dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
de) a pénzügyi lízing kiadásokat 348 019 forintban állapítja meg.”
2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2025. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 74 328 581 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2025. Eredeti költségvetés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
|
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
5 586 972 |
5 586 972 |
5 586 972 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 399 186 |
4 399 186 |
4 399 186 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 187 786 |
1 187 786 |
1 187 786 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 586 972 |
5 586 972 |
5 586 972 |
||||||||
|
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
5 438 218 |
5 438 218 |
5 438 218 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 282 059 |
4 282 059 |
4 282 059 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 156 159 |
1 156 159 |
1 156 159 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 438 218 |
5 438 218 |
5 438 218 |
||||||||
|
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
588 924 |
588 924 |
588 924 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
588 924 |
588 924 |
588 924 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
588 924 |
588 924 |
588 924 |
||||||||
|
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
91 560 000 |
91 560 000 |
119 060 000 |
|||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
|
4 |
Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések) |
80 000 000 |
80 000 000 |
107 000 000 |
|||||||
|
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
560 000 |
560 000 |
1 060 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
91 560 000 |
91 560 000 |
119 060 000 |
||||||||
|
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
496 979 701 |
437 334 572 |
447 703 747 |
|||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
391 519 507 |
398 926 472 |
405 808 747 |
|||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 417 267 |
142 890 282 |
147 575 657 |
|||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 438 208 |
136 438 208 |
137 149 208 |
|||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
4 |
Bölcsőde támogatása |
42 608 000 |
42 608 000 |
42 608 000 |
|||||||
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
53 783 430 |
53 783 430 |
53 783 430 |
|||||||
|
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
136 458 |
136 458 |
136 458 |
|||||||
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 391 144 |
10 487 434 |
10 487 434 |
|||||||
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
1 485 900 |
|||||||
|
Ebből: |
Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása |
- |
- |
1 485 900 |
|||||||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
837 660 |
837 660 |
|||||||
|
Ebből: 2024.évi állami támogatások elszámolásából megállapított pót támogatás |
- |
837 660 |
837 660 |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
105 460 194 |
38 408 100 |
41 895 000 |
|||||||
|
Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez |
2 258 500 |
2 258 500 |
2 258 500 |
||||||||
|
Nyári diákmunka támogatása |
590 631 |
||||||||||
|
A Magyarország 2025.évi központi költségvetésről szóló 2024.évi XC.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2025.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt |
103 201 694 |
36 149 600 |
18 488 318 |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat |
- |
- |
17 600 930 |
||||||||
|
"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat |
2 956 621 |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
1 649 908 |
3 516 519 |
3 516 519 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
182 515 |
182 515 |
182 515 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 143 738 |
1 143 738 |
1 143 738 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
321 293 |
321 293 |
321 293 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 362 |
1 868 973 |
1 868 973 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
498 629 609 |
440 851 091 |
451 220 266 |
||||||||
|
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
3 300 957 |
3 300 957 |
3 300 957 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
3 022 407 |
3 022 407 |
3 022 407 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
278 550 |
278 550 |
278 550 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
3 300 957 |
3 300 957 |
3 300 957 |
||||||||
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 017 157 |
15 017 157 |
18 733 581 |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 017 157 |
15 017 157 |
18 733 581 |
|||||||
|
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
14 717 157 |
14 717 157 |
18 433 581 |
|||||||
|
Terület alapú támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
15 017 157 |
15 017 157 |
18 733 581 |
||||||||
|
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
12 485 161 |
12 485 161 |
12 485 161 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 559 127 |
6 559 127 |
6 559 127 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 214 550 |
1 214 550 |
1 214 550 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 739 140 |
1 739 140 |
1 739 140 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
30 710 |
30 710 |
30 710 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 941 634 |
2 941 634 |
2 941 634 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
8 000 000 |
33 030 498 |
|||||||
|
1 |
A Zákányszék József A.u.8. Ingatlan értékesítéséből befolyt utolsó vételár részlet |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
25 030 498 |
|||||||
|
Ebből |
"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása |
20 030 502 |
|||||||||
|
Ebből |
MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása |
- |
- |
4 999 996 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
12 485 161 |
20 485 161 |
70 546 157 |
||||||||
|
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 700 000 |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 700 000 |
13 700 000 |
13 700 000 |
|||||||
|
Ebből: |
Mezőőri támogatás |
||||||||||
|
1370/2024.(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása |
13 700 000 |
13 700 000 |
13 700 000 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
13 700 000 |
13 700 000 |
13 700 000 |
||||||||
|
10 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
292 028 972 |
292 028 972 |
292 028 972 |
|||||||
|
Ebből |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
292 028 972 |
292 028 972 |
292 028 972 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
292 028 972 |
292 028 972 |
292 028 972 |
||||||||
|
11 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
|||||||
|
Ebből |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások összesen |
979 737 970 |
929 959 452 |
1 021 606 047 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
646 306 998 |
588 528 480 |
630 114 079 |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
525 696 858 |
466 051 729 |
480 137 328 |
|||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
391 519 507 |
398 926 472 |
405 808 747 |
|||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 417 267 |
142 890 282 |
147 575 657 |
|||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 438 208 |
136 438 208 |
137 149 208 |
|||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
4 |
Bölcsőde támogatása |
42 608 000 |
42 608 000 |
42 608 000 |
|||||||
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
53 783 430 |
53 783 430 |
53 783 430 |
|||||||
|
6 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
136 458 |
136 458 |
136 458 |
|||||||
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 391 144 |
10 487 434 |
10 487 434 |
|||||||
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
1 485 900 |
|||||||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
837 660 |
837 660 |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
134 177 351 |
67 125 257 |
74 328 581 |
|||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
91 560 000 |
91 560 000 |
119 060 000 |
|||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
|
Iparűzési adó |
80 000 000 |
80 000 000 |
107 000 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
560 000 |
560 000 |
1 060 000 |
||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
29 050 140 |
30 916 751 |
30 916 751 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 034 218 |
19 034 218 |
19 034 218 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 358 288 |
2 358 288 |
2 358 288 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 404 378 |
4 404 378 |
4 404 378 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
30 710 |
30 710 |
30 710 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
3 222 546 |
5 089 157 |
5 089 157 |
|||||||
|
4 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről |
||||||||||
|
5 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
333 430 972 |
341 430 972 |
366 461 470 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
8 000 000 |
33 030 498 |
|||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
333 430 972 |
333 430 972 |
333 430 972 |
|||||||
|
I.Kötelező feladatellátások összesen |
979 737 970 |
929 959 452 |
996 575 549 |
||||||||
|
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
79 850 507 |
121 447 384 |
121 447 384 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
79 850 507 |
121 447 384 |
121 447 384 |
||||||||
|
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 059 588 477 |
1 051 406 836 |
1 118 022 933 |
|||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
726 157 505 |
709 975 864 |
751 561 463 |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
525 696 858 |
466 051 729 |
480 137 328 |
|||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
391 519 507 |
398 926 472 |
405 808 747 |
|||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 417 267 |
142 890 282 |
147 575 657 |
|||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 438 208 |
136 438 208 |
137 149 208 |
|||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
4 |
Bölcsőde támogatása |
42 608 000 |
42 608 000 |
42 608 000 |
|||||||
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
53 783 430 |
53 783 430 |
53 783 430 |
|||||||
|
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
136 458 |
136 458 |
136 458 |
|||||||
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 391 144 |
10 487 434 |
10 487 434 |
|||||||
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
1 485 900 |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
134 177 351 |
67 125 257 |
74 328 581 |
|||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
91 560 000 |
91 560 000 |
119 060 000 |
|||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
|
Iparűzési adó |
80 000 000 |
80 000 000 |
107 000 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
560 000 |
560 000 |
1 060 000 |
||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
29 050 140 |
30 916 751 |
30 916 751 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 034 218 |
19 034 218 |
19 034 218 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 358 288 |
2 358 288 |
2 358 288 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 404 378 |
4 404 378 |
4 404 378 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
30 710 |
30 710 |
30 710 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
3 222 546 |
5 089 157 |
5 089 157 |
|||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
79 850 507 |
121 447 384 |
121 447 384 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
79 850 507 |
121 447 384 |
121 447 384 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
333 430 972 |
341 430 972 |
366 461 470 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
8 000 000 |
33 030 498 |
|||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
333 430 972 |
333 430 972 |
333 430 972 |
|||||||
|
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 059 588 477 |
1 051 406 836 |
1 118 022 933 |
|||||||
|
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
1 624 418 |
1 624 418 |
5 085 995 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
815 748 |
815 748 |
1 405 000 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
583 518 |
583 518 |
2 392 618 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
164 782 |
164 782 |
648 007 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
774 |
774 |
774 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
59 596 |
59 596 |
59 596 |
|||||||
|
10 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
580 000 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 624 418 |
1 624 418 |
5 085 995 |
||||||||
|
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
116 309 002 |
117 309 002 |
117 569 690 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
4 769 797 |
4 769 797 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
116 309 002 |
112 539 205 |
112 799 893 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
116 309 002 |
117 309 002 |
117 569 690 |
||||||||
|
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
117 933 420 |
118 933 420 |
122 655 685 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
117 933 420 |
118 933 420 |
122 655 685 |
|||||||
|
3 |
Működési bevételek |
1 624 418 |
1 624 418 |
5 085 995 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
815 748 |
815 748 |
1 405 000 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
583 518 |
583 518 |
2 392 618 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
164 782 |
164 782 |
648 007 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
774 |
774 |
774 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
59 596 |
59 596 |
59 596 |
|||||||
|
10 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
580 000 |
|||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
116 309 002 |
117 309 002 |
117 569 690 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
4 769 797 |
4 769 797 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
116 309 002 |
112 539 205 |
112 799 893 |
|||||||
|
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
117 933 420 |
118 933 420 |
122 655 685 |
||||||||
|
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
12 994 701 |
12 994 701 |
12 994 701 |
|||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
10 232 048 |
10 232 048 |
10 232 048 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 762 653 |
2 762 653 |
2 762 653 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
12 994 701 |
12 994 701 |
12 994 701 |
||||||||
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
||||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
690 000 |
757 030 |
|||||||
|
Ebből |
Óvodai SZMK támogatása mozgásfejlesztő eszközök és öltözőszekrények beszerzésére |
- |
690 000 |
757 030 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
- |
690 000 |
757 030 |
||||||||
|
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
2 110 282 |
2 110 282 |
2 110 282 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 661 627 |
1 661 627 |
1 661 627 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
448 655 |
448 655 |
448 655 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 110 282 |
2 110 282 |
2 110 282 |
||||||||
|
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
260 419 253 |
260 419 253 |
261 881 188 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
12 496 234 |
12 496 234 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
260 419 253 |
247 923 019 |
249 384 954 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
260 419 253 |
260 419 253 |
261 881 188 |
||||||||
|
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
275 524 236 |
276 214 236 |
277 743 201 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
275 524 236 |
275 524 236 |
276 986 171 |
|||||||
|
3 |
Működési bevételek |
15 104 983 |
15 104 983 |
15 104 983 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 661 627 |
1 661 627 |
1 661 627 |
|||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
10 232 048 |
10 232 048 |
10 232 048 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 211 308 |
3 211 308 |
3 211 308 |
|||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
260 419 253 |
260 419 253 |
261 881 188 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
12 496 234 |
12 496 234 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
260 419 253 |
247 923 019 |
249 384 954 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
690 000 |
757 030 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
690 000 |
757 030 |
|||||||
|
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
275 524 236 |
276 214 236 |
277 743 201 |
||||||||
|
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
1 999 399 |
1 999 399 |
1 999 399 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 998 725 |
1 998 725 |
1 998 725 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
674 |
674 |
674 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 999 399 |
1 999 399 |
1 999 399 |
||||||||
|
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
1 045 915 |
1 045 915 |
1 045 915 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 045 915 |
1 045 915 |
1 045 915 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 045 915 |
1 045 915 |
1 045 915 |
||||||||
|
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 912 737 |
34 912 737 |
37 029 560 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
2 729 895 |
2 729 895 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 912 737 |
32 182 842 |
34 299 665 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
34 912 737 |
34 912 737 |
37 029 560 |
||||||||
|
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 958 051 |
37 958 051 |
40 074 874 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
37 958 051 |
37 958 051 |
40 074 874 |
|||||||
|
3 |
Működési bevételek |
3 045 314 |
3 045 314 |
3 045 314 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 044 640 |
3 044 640 |
3 044 640 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
674 |
674 |
674 |
|||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 912 737 |
34 912 737 |
37 029 560 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
2 729 895 |
2 729 895 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 912 737 |
32 182 842 |
34 299 665 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
37 958 051 |
37 958 051 |
40 074 874 |
||||||||
|
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
1 491 004 184 |
1 484 512 543 |
1 558 496 693 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 157 573 212 |
1 142 391 571 |
1 191 278 193 |
|||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
525 696 858 |
466 051 729 |
480 137 328 |
|||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
391 519 507 |
398 926 472 |
405 808 747 |
|||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 417 267 |
142 890 282 |
147 575 657 |
|||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 438 208 |
136 438 208 |
137 149 208 |
|||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
4 |
Bölcsőde támogatása |
42 608 000 |
42 608 000 |
42 608 000 |
|||||||
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
53 783 430 |
53 783 430 |
53 783 430 |
|||||||
|
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
136 458 |
136 458 |
136 458 |
|||||||
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 391 144 |
10 487 434 |
10 487 434 |
|||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
837 660 |
837 660 |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
134 177 351 |
67 125 257 |
74 328 581 |
|||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
91 560 000 |
91 560 000 |
119 060 000 |
|||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
|
Iparűzési adó |
80 000 000 |
80 000 000 |
107 000 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
560 000 |
560 000 |
1 060 000 |
||||||||
|
3 |
Működési bevételek |
48 824 855 |
50 691 466 |
54 153 043 |
|||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 556 233 |
24 556 233 |
25 145 485 |
|||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 941 806 |
2 941 806 |
4 750 906 |
|||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
10 232 048 |
10 232 048 |
10 232 048 |
|||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 780 468 |
7 780 468 |
8 263 693 |
|||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
32 158 |
32 158 |
32 158 |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
3 282 142 |
5 148 753 |
5 148 753 |
|||||||
|
10 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
580 000 |
|||||||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
491 491 499 |
534 088 376 |
537 927 822 |
|||||||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
79 850 507 |
141 443 310 |
141 443 310 |
|||||||
|
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
411 640 992 |
392 645 066 |
396 484 512 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
333 430 972 |
342 120 972 |
367 218 500 |
|||||||
|
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
8 000 000 |
33 030 498 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- |
690 000 |
757 030 |
|||||||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
333 430 972 |
333 430 972 |
333 430 972 |
|||||||
|
2025. évi bevételi előirányzatok összesen |
1 491 004 184 |
1 484 512 543 |
1 558 496 693 |
||||||||
2. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2025.évi terv |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
7,83 |
51 940 305 |
54 413 320 |
58 556 170 |
|
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
51 940 305 |
54 413 320 |
58 556 170 |
|
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
51 940 305 |
54 413 320 |
58 556 170 |
|
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 994 000 |
51 940 305 |
54 413 320 |
58 556 170 |
|
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
|
7 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
51 054 000 |
51 054 000 |
51 054 000 |
|
|
8 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 698 580 |
2 698 580 |
2 698 580 |
|
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 698 580 |
2 698 580 |
2 698 580 |
|
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 054 840 |
5 054 840 |
5 054 840 |
||
|
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 054 840 |
5 054 840 |
5 054 840 |
||
|
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
10 973 015 |
10 973 015 |
||
|
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
15 |
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 394 050 |
3 394 050 |
3 394 050 |
||
|
16 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
3 394 050 |
3 394 050 |
3 394 050 |
|
|
17 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
14 135 492 |
14 135 492 |
14 678 017 |
|
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
140 417 267 |
142 890 282 |
147 575 657 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||||
|
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
80,0 |
13 789 920 |
13 789 920 |
13 789 920 |
|
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
|
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
7,9 |
95 728 288 |
95 728 288 |
96 439 288 |
|
a 15 566 988 Ft esélyteremtési és 18 595 500 pedagógus béremelési támogatással együtt |
||||||||
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
||||||||
|
23 |
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
3,0 |
2 607 000 |
2 607 000 |
2 607 000 |
|
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||||
|
24 |
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 241 000 |
1,0 |
3 241 000 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||||
|
25 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
4,0 |
21 072 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|
26 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
136 438 208 |
136 438 208 |
137 860 208 |
||
|
27 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
||||||||
|
28 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
2,0 |
20 594 000 |
20 594 000 |
20 594 000 |
|
29 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
3,0 |
22 014 000 |
22 014 000 |
22 014 000 |
|
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
42 608 000 |
42 608 000 |
42 608 000 |
|||
|
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
54 353 000 |
54 353 000 |
54 353 000 |
||
|
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
6,31 |
24 760 440 |
24 760 440 |
24 760 440 |
|
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
29 022 990 |
29 022 990 |
29 022 990 |
||
|
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
266 |
136 458 |
136 458 |
136 458 |
|
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 919 888 |
53 919 888 |
53 919 888 |
|||
|
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 213 |
6 391 144 |
10 487 434 |
10 487 434 |
|
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 391 144 |
10 487 434 |
10 487 434 |
||
|
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2025.évi állami támogatások a pedagógusi béremelés-, az esélytermtési-, és a polgármesteri illetményemelés támogatással együtt összesen |
391 519 507 |
398 088 812 |
408 507 512 |
|||
3. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2025. Eredeti költségvetés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
|
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 333 600 |
3 333 600 |
3 333 600 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 260 |
13 260 |
13 260 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 140 322 |
2 140 322 |
2 140 322 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 487 182 |
5 487 182 |
5 487 182 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||||
|
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 534 800 |
2 534 800 |
2 534 800 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
55 900 |
55 900 |
55 900 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 840 324 |
11 840 324 |
11 840 324 |
|||||||
|
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
11 295 776 |
11 295 776 |
11 295 776 |
|||||||
|
Áramdij |
693 396 |
693 396 |
693 396 |
||||||||
|
Gázdíj |
10 442 209 |
10 442 209 |
10 442 209 |
||||||||
|
Vízdíj |
160 171 |
160 171 |
160 171 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
1 326 896 |
|||||||||
|
Ebből |
Takarítógép beszerzése |
1 326 896 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
14 431 024 |
14 431 024 |
15 757 920 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
|
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
715 141 |
715 141 |
715 141 |
|||||||
|
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
96 588 |
96 588 |
96 588 |
|||||||
|
Áramdij |
78 527 |
78 527 |
78 527 |
||||||||
|
Vízdíj |
18 061 |
18 061 |
18 061 |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 774 464 |
1 774 464 |
1 774 464 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 774 464 |
1 774 464 |
1 774 464 |
||||||||
|
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
1 628 014 |
1 628 014 |
1 628 014 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
|
Ebből |
Urnafal építése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 089 605 |
4 089 605 |
4 089 605 |
||||||||
|
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
30 683 780 |
30 683 780 |
33 833 638 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 520 891 |
3 520 891 |
3 930 373 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 773 467 |
3 640 078 |
3 640 078 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 903 623 |
46 849 575 |
66 807 126 |
|||||||
|
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
44 503 623 |
44 503 623 |
64 461 174 |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
|
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
945 952 |
945 952 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
81 881 761 |
84 694 324 |
108 211 215 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: |
1,4 |
1,4 |
2,1 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |
1,4 |
1,4 |
2,1 |
||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
2 000 000 |
2 381 000 |
3 866 900 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
13 745 000 |
14 126 000 |
15 611 900 |
||||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 406 200 |
12 406 200 |
15 895 800 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
806 403 |
806 403 |
1 033 227 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 504 554 |
1 504 554 |
1 504 554 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
14 717 157 |
14 717 157 |
18 433 581 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
7 |
Zöldterület kezelés |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 672 000 |
8 672 000 |
8 672 000 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 360 |
1 127 360 |
1 127 360 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 141 420 |
1 141 420 |
1 141 420 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 940 780 |
10 940 780 |
10 940 780 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
Hó eltakarítás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
9 999 999 |
17 608 121 |
48 915 894 |
|||||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
3 832 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
17 999 999 |
25 608 121 |
56 919 726 |
||||||||
|
9 |
Közvilágítás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 643 131 |
16 643 131 |
16 643 131 |
|||||||
|
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
16 643 131 |
16 643 131 |
16 643 131 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
16 643 131 |
16 643 131 |
16 643 131 |
||||||||
|
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
12 |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
720 000 |
732 600 |
732 600 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
720 000 |
732 600 |
732 600 |
||||||||
|
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 336 000 |
4 336 000 |
5 529 748 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
563 680 |
563 680 |
718 867 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
21 356 854 |
21 356 854 |
20 959 039 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
2 465 740 |
2 465 740 |
2 465 740 |
|||||||
|
Áramdíj |
1 243 279 |
1 243 279 |
1 243 279 |
||||||||
|
Gázdíj |
893 174 |
893 174 |
893 174 |
||||||||
|
Vízdíj |
329 287 |
329 287 |
329 287 |
||||||||
|
Ebből |
rendezvények |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
376 680 571 |
376 680 571 |
377 148 386 |
|||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 111 226 |
|||||||
|
Ebből |
Az Új Bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 111 226 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
409 048 331 |
409 048 331 |
410 467 266 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
||||||||
|
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 971 200 |
7 971 200 |
7 971 200 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 036 256 |
1 036 256 |
1 036 256 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 573 906 |
5 573 906 |
5 573 906 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
45 282 |
45 282 |
45 282 |
|||||||
|
Áramdíj |
12 365 |
12 365 |
12 365 |
||||||||
|
Vízdíj |
32 917 |
32 917 |
32 917 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
14 581 362 |
14 581 362 |
14 581 362 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
17 306 134 |
17 306 134 |
17 306 134 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
17 306 134 |
17 306 134 |
17 306 134 |
||||||||
|
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 570 058 |
7 570 058 |
7 570 058 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
7 570 058 |
7 570 058 |
7 570 058 |
||||||||
|
Kötelező feladatellátások összesen |
632 161 524 |
642 975 809 |
705 752 460 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
231 769 728 |
234 975 891 |
264 646 226 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
69 937 580 |
69 937 580 |
77 770 786 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 123 750 |
7 123 750 |
7 915 243 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
93 285 311 |
95 545 522 |
96 633 607 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany, víz) |
13 903 386 |
13 903 386 |
13 903 386 |
|||||||
|
Közvilágítás |
16 643 131 |
16 643 131 |
16 643 131 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 678 087 |
50 624 039 |
70 581 590 |
|||||||
|
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
44 503 623 |
44 503 623 |
64 461 174 |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 174 464 |
5 174 464 |
5 174 464 |
|||||||
|
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
945 952 |
945 952 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
400 391 796 |
407 999 918 |
441 106 234 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
384 280 571 |
384 280 571 |
386 075 282 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
9 999 999 |
17 608 121 |
48 915 894 |
|||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 115 058 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
632 161 524 |
642 975 809 |
705 752 460 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
6,7 |
6,7 |
7,9 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
6,7 |
6,7 |
7,9 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
6 |
Finanszírozási kiadások |
424 208 934 |
405 213 008 |
409 052 454 |
|||||||
|
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
411 640 992 |
392 645 066 |
396 484 512 |
|||||||
|
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
116 309 002 |
112 539 205 |
112 799 893 |
||||||||
|
Óvoda finanszírozása |
260 419 253 |
247 923 019 |
249 384 954 |
||||||||
|
Művelődési Ház finanszírozása |
34 912 737 |
32 182 842 |
34 299 665 |
||||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 567 942 |
12 567 942 |
12 567 942 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 218 019 |
3 218 019 |
3 218 019 |
|||||||
|
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
348 019 |
348 019 |
348 019 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
427 426 953 |
408 431 027 |
412 270 473 |
||||||||
|
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
1 059 588 477 |
1 051 406 836 |
1 118 022 933 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
655 978 662 |
640 188 899 |
673 698 680 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
69 937 580 |
69 937 580 |
77 770 786 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 123 750 |
7 123 750 |
7 915 243 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
93 285 311 |
95 545 522 |
96 633 607 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
30 546 517 |
30 546 517 |
30 546 517 |
|||||||
|
Közvilágítás |
16 643 131 |
16 643 131 |
16 643 131 |
||||||||
|
Áramdíj |
2 027 567 |
2 027 567 |
2 027 567 |
||||||||
|
Gázdíj |
11 335 383 |
11 335 383 |
11 335 383 |
||||||||
|
Vízdíj |
540 436 |
540 436 |
540 436 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 678 087 |
50 624 039 |
70 581 590 |
|||||||
|
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
44 503 623 |
44 503 623 |
64 461 174 |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 174 464 |
5 174 464 |
5 174 464 |
|||||||
|
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
945 952 |
945 952 |
|||||||
|
6 |
Finanszírozási kiadások |
424 208 934 |
405 213 008 |
409 052 454 |
|||||||
|
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
411 640 992 |
392 645 066 |
396 484 512 |
|||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 567 942 |
12 567 942 |
12 567 942 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
403 609 815 |
411 217 937 |
444 324 253 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
384 280 571 |
384 280 571 |
386 075 282 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
9 999 999 |
17 608 121 |
48 915 894 |
|||||||
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 218 019 |
3 218 019 |
3 218 019 |
|||||||
|
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
|
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
348 019 |
348 019 |
348 019 |
|||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 115 058 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 059 588 477 |
1 051 406 836 |
1 118 022 933 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
6,7 |
6,7 |
7,9 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
6,7 |
6,7 |
7,9 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
81 147 240 |
81 147 240 |
84 849 740 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 549 141 |
10 549 141 |
11 030 466 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 198 493 |
14 198 493 |
14 698 493 |
|||||||
|
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
1 869 789 |
1 869 789 |
1 869 789 |
|||||||
|
Áramdíj |
92 106 |
92 106 |
92 106 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 609 795 |
1 609 795 |
1 609 795 |
||||||||
|
Vízdíj |
167 888 |
167 888 |
167 888 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 600 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
110 394 874 |
111 394 874 |
114 678 699 |
||||||||
|
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
||||||||
|
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
||||||||
|
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 671 280 |
6 671 280 |
7 059 280 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
867 266 |
867 266 |
917 706 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
7 538 546 |
7 538 546 |
7 976 986 |
||||||||
|
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
117 933 420 |
118 933 420 |
122 655 685 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
112 433 420 |
113 433 420 |
118 555 685 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
87 818 520 |
87 818 520 |
91 909 020 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 416 407 |
11 416 407 |
11 948 172 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 198 493 |
14 198 493 |
14 698 493 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
1 869 789 |
1 869 789 |
1 869 789 |
|||||||
|
Áramdíj |
92 106 |
92 106 |
92 106 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 609 795 |
1 609 795 |
1 609 795 |
||||||||
|
Vízdíj |
167 888 |
167 888 |
167 888 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 100 000 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 600 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
117 933 420 |
118 933 420 |
122 655 685 |
||||||||
|
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||
|
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||
|
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 420 730 |
27 420 730 |
27 420 730 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 564 695 |
3 564 695 |
3 564 695 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
41 709 705 |
41 709 705 |
41 709 705 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 769 024 |
3 769 024 |
3 769 024 |
|||||||
|
Áramdíj |
364 980 |
364 980 |
364 980 |
||||||||
|
Gázdíj |
3 239 023 |
3 239 023 |
3 239 023 |
||||||||
|
Vízdíj |
165 021 |
165 021 |
165 021 |
||||||||
|
Élelem |
30 441 933 |
30 441 933 |
30 441 933 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
84 195 130 |
84 195 130 |
84 195 130 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
||||||||
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
106 655 862 |
106 655 862 |
107 631 026 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 865 262 |
13 865 262 |
13 992 033 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 357 014 |
7 357 014 |
7 717 014 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
2 417 880 |
2 417 880 |
2 417 880 |
|||||||
|
Áramdíj |
574 406 |
574 406 |
574 406 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 119 762 |
1 119 762 |
1 119 762 |
||||||||
|
Vízdíj |
723 712 |
723 712 |
723 712 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
4 730 000 |
5 420 000 |
5 487 030 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
136 688 138 |
137 378 138 |
138 907 103 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
||||||||
|
Kötelező feladatellátások összesen |
220 883 268 |
221 573 268 |
223 102 233 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
200 573 268 |
200 573 268 |
202 035 203 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
134 076 592 |
134 076 592 |
135 051 756 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 429 957 |
17 429 957 |
17 556 728 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
49 066 719 |
49 066 719 |
49 426 719 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 186 904 |
6 186 904 |
6 186 904 |
|||||||
|
Áramdíj |
939 386 |
939 386 |
939 386 |
||||||||
|
Gázdíj |
4 358 785 |
4 358 785 |
4 358 785 |
||||||||
|
Vízdíj |
888 733 |
888 733 |
888 733 |
||||||||
|
Élelem |
30 441 933 |
30 441 933 |
30 441 933 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
20 310 000 |
21 000 000 |
21 067 030 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
10 730 000 |
11 420 000 |
11 987 030 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
9 580 000 |
9 580 000 |
9 080 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
220 883 268 |
221 573 268 |
223 102 233 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
18,7 |
18,7 |
18,7 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
18,7 |
18,7 |
18,7 |
||||||||
|
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 127 470 |
2 127 470 |
2 127 470 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
276 571 |
276 571 |
276 571 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 186 442 |
3 186 442 |
3 186 442 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
292 424 |
292 424 |
292 424 |
|||||||
|
Áramdíj |
28 317 |
28 317 |
28 317 |
||||||||
|
Gázdíj |
251 304 |
251 304 |
251 304 |
||||||||
|
Vízdíj |
12 803 |
12 803 |
12 803 |
||||||||
|
Élelem |
2 361 874 |
2 361 874 |
2 361 874 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 590 483 |
5 590 483 |
5 590 483 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||||||
|
2 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
40 477 656 |
40 477 656 |
40 477 656 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 262 095 |
5 262 095 |
5 262 095 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 080 764 |
3 080 764 |
3 080 764 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
1 720 192 |
1 720 192 |
1 720 192 |
|||||||
|
Áramdíj |
461 734 |
461 734 |
461 734 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 122 149 |
1 122 149 |
1 122 149 |
||||||||
|
Vízdíj |
136 309 |
136 309 |
136 309 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
2 |
Beruházások |
229 970 |
229 970 |
229 970 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
48 820 515 |
48 820 515 |
48 820 515 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||||||||
|
Nem kötelező feladatellátások összesen |
|||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
54 410 998 |
54 410 998 |
54 410 998 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
42 605 126 |
42 605 126 |
42 605 126 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 538 666 |
5 538 666 |
5 538 666 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 267 206 |
6 267 206 |
6 267 206 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
2 012 616 |
2 012 616 |
2 012 616 |
|||||||
|
Áramdíj |
490 051 |
490 051 |
490 051 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 373 453 |
1 373 453 |
1 373 453 |
||||||||
|
Vízdíj |
149 112 |
149 112 |
149 112 |
||||||||
|
Élelem |
2 361 874 |
2 361 874 |
2 361 874 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
54 640 968 |
54 640 968 |
54 640 968 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
||||||||
|
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
275 524 236 |
276 214 236 |
277 743 201 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
254 984 266 |
254 984 266 |
256 446 201 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
176 681 718 |
176 681 718 |
177 656 882 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 968 623 |
22 968 623 |
23 095 394 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
55 333 925 |
55 333 925 |
55 693 925 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
8 199 520 |
8 199 520 |
8 199 520 |
|||||||
|
Áramdíj |
1 429 437 |
1 429 437 |
1 429 437 |
||||||||
|
Gázdíj |
5 732 238 |
5 732 238 |
5 732 238 |
||||||||
|
Vízdíj |
1 037 845 |
1 037 845 |
1 037 845 |
||||||||
|
Élelem |
32 803 807 |
32 803 807 |
32 803 807 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
20 539 970 |
21 229 970 |
21 297 000 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
10 959 970 |
11 649 970 |
12 217 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
9 580 000 |
9 580 000 |
9 080 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
275 524 236 |
276 214 236 |
277 743 201 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
||||||||
|
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
|
I. Kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
15 187 000 |
15 187 000 |
15 187 000 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 974 310 |
1 974 310 |
1 974 310 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 843 354 |
5 843 354 |
5 484 106 |
|||||||
|
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
1 531 496 |
1 531 496 |
1 531 496 |
|||||||
|
Áramdíj |
61 246 |
61 246 |
61 246 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 350 735 |
1 350 735 |
1 350 735 |
||||||||
|
Vízdíj |
119 515 |
119 515 |
119 515 |
||||||||
|
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
676 071 |
|||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
28 704 664 |
28 704 664 |
30 821 487 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
||||||||
|
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 523 400 |
4 523 400 |
4 523 400 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
588 042 |
588 042 |
588 042 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 326 290 |
2 326 290 |
2 326 290 |
|||||||
|
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
531 911 |
531 911 |
531 911 |
|||||||
|
Áramdíj |
45 052 |
45 052 |
45 052 |
||||||||
|
Gázdíj |
447 025 |
447 025 |
447 025 |
||||||||
|
Vízdíj |
39 834 |
39 834 |
39 834 |
||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
1 |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
8 087 732 |
8 087 732 |
8 087 732 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
|
Kötelező feladatellátások összesen |
36 792 396 |
36 792 396 |
38 909 219 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
30 442 396 |
30 442 396 |
30 759 219 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 710 400 |
19 710 400 |
19 710 400 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 562 352 |
2 562 352 |
2 562 352 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 169 644 |
8 169 644 |
7 810 396 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
2 063 407 |
2 063 407 |
2 063 407 |
|||||||
|
Áramdíj |
106 298 |
106 298 |
106 298 |
||||||||
|
Gázdíj |
1 797 760 |
1 797 760 |
1 797 760 |
||||||||
|
Vízdíj |
159 349 |
159 349 |
159 349 |
||||||||
|
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
676 071 |
|||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
6 350 000 |
6 350 000 |
8 150 000 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
36 792 396 |
36 792 396 |
38 909 219 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
||||||||
|
II. Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||||
|
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 165 655 |
1 165 655 |
1 165 655 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
542 674 |
542 674 |
542 674 |
|||||||
|
Áramdíj |
52 549 |
52 549 |
52 549 |
||||||||
|
Gázdíj |
450 291 |
450 291 |
450 291 |
||||||||
|
Vízdíj |
39 834 |
39 834 |
39 834 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 165 655 |
1 165 655 |
1 165 655 |
||||||||
|
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 958 051 |
37 958 051 |
40 074 874 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
31 608 051 |
31 608 051 |
31 924 874 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 710 400 |
19 710 400 |
19 710 400 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 562 352 |
2 562 352 |
2 562 352 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 335 299 |
9 335 299 |
8 976 051 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
2 606 081 |
2 606 081 |
2 606 081 |
|||||||
|
Áramdíj |
158 847 |
158 847 |
158 847 |
||||||||
|
Gázdíj |
2 248 051 |
2 248 051 |
2 248 051 |
||||||||
|
Vízdíj |
199 183 |
199 183 |
199 183 |
||||||||
|
Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
676 071 |
|||||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
6 350 000 |
6 350 000 |
8 150 000 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
37 958 051 |
37 958 051 |
40 074 874 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
||||||||
|
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
1 491 004 184 |
1 484 512 543 |
1 558 496 693 |
||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
1 055 004 399 |
1 040 214 636 |
1 080 625 440 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
354 148 218 |
354 148 218 |
367 047 088 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
44 071 132 |
44 071 132 |
45 521 161 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
171 153 028 |
174 413 239 |
176 002 076 |
|||||||
|
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
43 221 907 |
43 221 907 |
43 221 907 |
|||||||
|
Közvilágítás |
16 643 131 |
16 643 131 |
16 643 131 |
||||||||
|
Áramdíj |
3 707 957 |
3 707 957 |
3 707 957 |
||||||||
|
Gázdíj |
20 925 467 |
20 925 467 |
20 925 467 |
||||||||
|
Vízdíj |
1 945 352 |
1 945 352 |
1 945 352 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 678 087 |
50 624 039 |
71 257 661 |
|||||||
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
44 503 623 |
44 503 623 |
65 137 245 |
|||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 174 464 |
5 174 464 |
5 174 464 |
|||||||
|
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
945 952 |
945 952 |
|||||||
|
6 |
Finanszírozási kiadások |
424 208 934 |
405 213 008 |
409 052 454 |
|||||||
|
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
411 640 992 |
392 645 066 |
396 484 512 |
|||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 567 942 |
12 567 942 |
12 567 942 |
|||||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
435 999 785 |
444 297 907 |
477 871 253 |
|||||||
|
1 |
Beruházások |
398 090 541 |
398 780 541 |
401 142 282 |
|||||||
|
2 |
Felújítások |
28 579 999 |
36 188 121 |
67 395 894 |
|||||||
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 218 019 |
3 218 019 |
3 218 019 |
|||||||
|
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
|
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
348 019 |
348 019 |
348 019 |
|||||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 115 058 |
|||||||
|
2025. évi kiadási előirányzatok összesen |
1 491 004 184 |
1 484 512 543 |
1 558 496 693 |
||||||||
|
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
|||||||||||
|
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||
|
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||
|
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
10,5 |
10,5 |
11,7 |
||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
10,5 |
10,5 |
11,7 |
||||||||
|
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
||||||||
|
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
|
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,5 |
7,5 |
9,0 |
||||||||
4. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2025. Eredeti költségvetés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
|
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
|
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||||
|
1 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
||||||||||
|
Beruházások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||||
|
Ebből |
Urnafal kiépítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||||
|
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
||||||||||
|
Beruházások |
1 326 896 |
||||||||||
|
Ebből |
Takarítógép beszerzése |
- |
- |
1 326 896 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
1 326 896 |
||||||||
|
4 |
Közutak üzemeltetése,fenntartása |
||||||||||
|
Felújítások |
9 999 999 |
17 608 121 |
48 919 726 |
||||||||
|
Ebből |
MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában |
9 999 999 |
9 999 999 |
9 999 999 |
|||||||
|
KAP-RD43-1-25.Külterülti utak felújítása önerő |
- |
7 608 122 |
7 608 122 |
||||||||
|
"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása |
20 030 502 |
||||||||||
|
MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása |
7 249 996 |
||||||||||
|
Vasút u.- Dózsa Gy. U. - Szegfű J. u. útfelújítása |
4 031 107 |
||||||||||
|
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
|
Ebből |
Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
3 832 |
||||||||||
|
MFP-UHJ/2024. "Járdafelújítás a Szgfű J. utcában" c. projekt fel nem használt részének visszafizetése |
3 832 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
15 999 999 |
23 608 121 |
54 919 726 |
||||||||
|
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||
|
Beruházások |
376 680 571 |
376 680 571 |
377 148 386 |
||||||||
|
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
41 402 000 |
41 402 000 |
||||||||
|
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
306 304 000 |
306 304 000 |
306 304 000 |
||||||||
|
Tervek készíttetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
5 674 571 |
5 674 571 |
5 674 571 |
||||||||
|
Telek kialakítások |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
|
0159/1 hrsz-ú földterület megvásárlása |
40 000 |
||||||||||
|
Harangláb és kereszt készíttetése Putyi tejcsarnokhoz |
427 815 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 111 226 |
||||||||
|
Az Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042. projektből fel nem használt összeg visszafizetése |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 111 226 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
382 791 797 |
382 791 797 |
383 259 612 |
||||||||
|
III. Finanszírozási műveletek |
|||||||||||
|
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
|
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
348 019 |
348 019 |
348 019 |
||||||||
|
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
348 019 |
348 019 |
348 019 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
3 218 019 |
3 218 019 |
3 218 019 |
||||||||
|
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
|
I |
Kötelező feladatellátások |
||||||||||
|
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||
|
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 600 000 |
||||||||
|
Ebből |
Hivatali épület lapostető részének felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 200 000 |
|||||||
|
Hivatal épületében ügyfélablak felújítása |
400 000 |
||||||||||
|
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése, informatikai fejlesztések |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 100 000 |
||||||||
|
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
|
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||||
|
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
||||||||||
|
Felújítások |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Ebből |
áramhálózat felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
járólapok cseréje 150m2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
||||||||
|
Ebből |
főző üst csere |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
fagyasztó láda csere 450 l |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
gáztűzhely cseréje nagyüzemire |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
konyhai eszközök cseréje |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
|
mosogató medence csere |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
húsdaráló csere |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
rozsdamentes fazék,lábas, hodedli |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
élelmezési irodába bútor |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
klíma beszerzés |
500 000 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
||||||||
|
2 |
Óvodai nevelés |
||||||||||
|
Felújítások |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
||||||||
|
Csoportszoba mennyezetének javítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
|
Nyílászáró cseréje csoportszobában |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||||
|
Udvari járda megújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
|
Gumitégla az udvari játszótérhez |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
Bejárati ajtóhoz új lépcső építése |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||||
|
Bejárati ajtóhoz eresz |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
Amper bővítés |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
Beruházások |
4 730 000 |
5 420 000 |
5 487 030 |
||||||||
|
Ebből |
Tablet és fülhallgató |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
|
Mozgásfejlesztő tornaeszközök |
850 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
||||||||
|
Mozgásfejlesztő szobába – szőnyeg |
80 000 |
80 000 |
147 030 |
||||||||
|
Könyvtárszoba kialakításához polcok, szekrények |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
Felnőtt székek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
Kazáncsere |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
8 810 000 |
9 500 000 |
9 567 030 |
||||||||
|
II |
Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
|
1 |
Bölcsődei ellátás |
||||||||||
|
Beruházások |
229 970 |
229 970 |
229 970 |
||||||||
|
Ebből |
Fitnesz trambulin, FIT TRAMPO 100-as |
19 990 |
19 990 |
19 990 |
|||||||
|
Tornapad fém lábakkal, 2 m S-SPORT |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
PLUFSIG Összehajtható tornaszőnyeg, rózsaszín/piros, 78x185 cm |
11 990 |
11 990 |
11 990 |
||||||||
|
Vivafit GYVBB egyensúlyfejlesztő játék |
7 490 |
7 490 |
7 490 |
||||||||
|
Létra 4 fokos erősített |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
Létra 7 fokot erősített |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
||||||||
|
Leo szivattyú 90/46 xjwm10M/90 perc 4,6 bár 750W |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||||
|
Párakapu 15 m hosszú 8 fúvóka |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
Oszcillációs szóró 150 m2-es lefedett terület |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
Mosogatórekesz, univerzális, 50x50x10 cm, polipropilén |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
||||||||
|
ultrahangos párásító készülék a csoportszobákba |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
229 970 |
229 970 |
229 970 |
||||||||
|
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
|
I |
Kötelező feladat ellátások |
||||||||||
|
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
||||||||||
|
Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 800 000 |
||||||||
|
Ebből: |
Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
|
Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 700 000 |
5 700 000 |
7 500 000 |
||||||||
|
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||
|
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
|
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
|
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
435 999 785 |
444 297 907 |
477 871 253 |
||||||||
|
Felújítások |
28 579 999 |
36 188 121 |
67 399 726 |
||||||||
|
Beruházások |
398 090 541 |
398 780 541 |
399 815 386 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
6 111 226 |
6 115 058 |
||||||||
|
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
348 019 |
348 019 |
348 019 |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
435 999 785 |
444 297 907 |
476 548 189 |
||||||||
5. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2025. Eredeti költségvetés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
|
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
2 000 000 |
2 381 000 |
3 866 900 |
||||||||
|
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
2025.évi szociális tűzifa vásárlás |
- |
381 000 |
1 866 900 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 745 000 |
11 745 000 |
11 745 000 |
||||||||
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
Önkormányzati segély |
11 245 000 |
11 245 000 |
11 245 000 |
||||||||
|
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
13 745 000 |
14 126 000 |
15 611 900 |
||||||||
6. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.évi terv |
Megnevezés |
2025.évi terv |
|
|
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
|||
|
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
405 808 747 |
|||
|
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
74 328 581 |
1./ Személyi juttatások |
367 047 088 |
|
|
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
45 521 161 |
|||
|
3./ Közhatalmi bevételek |
119 060 000 |
3./ Dologi kiadások |
176 002 076 |
|
|
4./ Működési bevételek |
54 153 043 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 745 000 |
|
|
5./ Egyéb működési célú kiadások |
71 257 661 |
|||
|
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
||
|
Ebből: Céltartalék |
- |
|||
|
6./ Működési célú kiadások összesen |
671 572 986 |
|||
|
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
|||
|
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
653 350 371 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
396 484 512 |
|
|
7./ Pénzmaradvány igénybevétele |
141 443 310 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 567 942 |
|
|
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
396 484 512 |
|||
|
9./Működési célú bevételek mindösszesen |
1 191 278 193 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
1 080 625 440 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
2025.évi terv |
Megnevezés |
2025.évi terv |
|
|
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
|||
|
1./ Felhalmozási bevételek |
33 030 498 |
|||
|
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
757 030 |
1./ Beruházások |
401 142 282 |
|
|
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
333 430 972 |
2./ Felújítások |
67 395 894 |
|
|
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 115 058 |
|||
|
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
367 218 500 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
474 653 234 |
|
|
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
|
|
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
348 019 |
|||
|
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
367 218 500 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
477 871 253 |
|
|
Önkormányzat bevételei összesen |
1 558 496 693 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 558 496 693 |
|
7. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
|
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
56 663 987 |
46 045 409 |
81 007 849 |
24 270 705 |
244 011 065 |
188 773 194 |
127 247 367 |
65 629 455 |
75 320 001 |
124 309 205 |
62 154 751 |
||||
|
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
33 243 873 |
33 243 873 |
33 243 873 |
33 243 873 |
33 243 873 |
33 243 873 |
34 390 919 |
34 390 919 |
34 390 919 |
34 390 919 |
34 390 919 |
34 390 914 |
405 808 747 |
||
|
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
5 593 771 |
5 593 771 |
5 593 771 |
5 593 771 |
5 593 771 |
6 622 817 |
6 622 817 |
6 622 817 |
6 622 817 |
6 622 817 |
6 622 817 |
6 622 824 |
74 328 581 |
||
|
4./ Közhatalmi bevételek |
45 780 000 |
73 280 000 |
119 060 000 |
||||||||||||
|
5./ Működési bevételek |
4 224 289 |
4 224 289 |
4 224 289 |
4 224 289 |
4 224 289 |
4 718 800 |
4 718 800 |
4 718 800 |
4 718 800 |
4 718 800 |
4 718 800 |
4 718 798 |
54 153 043 |
||
|
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
32 720 422 |
32 720 422 |
32 720 422 |
32 720 422 |
32 720 422 |
33 268 914 |
33 268 918 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
396 484 512 |
||
|
7./ Maradvány igénybevétel |
79 850 507 |
61 592 803 |
141 443 310 |
||||||||||||
|
8./Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
6 257 625 |
6 257 625 |
6 257 625 |
6 257 623 |
33 030 498 |
|||||||||
|
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
222 287 314 |
111 143 658 |
333 430 972 |
||||||||||||
|
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
690 000 |
67 030 |
757 030 |
||||||||||||
|
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
155 632 862 |
132 446 342 |
167 607 764 |
156 790 204 |
392 623 177 |
321 932 499 |
267 774 648 |
206 248 817 |
224 168 530 |
271 722 734 |
209 568 280 |
147 413 824 |
1 558 496 693 |
||
|
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
|
1./ Személyi juttatások |
30 479 502 |
30 479 502 |
29 318 922 |
29 318 922 |
29 318 922 |
31 161 618 |
31 161 618 |
31 161 618 |
31 161 618 |
31 161 618 |
31 161 618 |
31 161 610 |
367 047 088 |
||
|
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
3 735 459 |
3 735 459 |
3 660 021 |
3 660 021 |
3 660 021 |
3 867 168 |
3 867 172 |
3 867 168 |
3 867 168 |
3 867 168 |
3 867 168 |
3 867 168 |
45 521 161 |
||
|
3./ Dologi kiadások |
14 262 752 |
14 262 752 |
14 262 752 |
14 262 752 |
17 522 963 |
14 489 729 |
14 489 729 |
14 489 729 |
14 489 729 |
14 489 729 |
14 489 729 |
14 489 731 |
176 002 076 |
||
|
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
978 750 |
11 745 000 |
||
|
5./ Egyéb működési célú kiadások |
4 139 841 |
4 139 841 |
4 139 841 |
4 139 841 |
5 085 793 |
4 139 841 |
4 139 841 |
8 266 565 |
8 266 565 |
8 266 565 |
8 266 565 |
8 266 562 |
71 257 661 |
||
|
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
32 720 422 |
32 720 422 |
32 720 422 |
32 720 422 |
32 720 422 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 914 |
33 268 918 |
396 484 512 |
||
|
7./ Beruházási kiadások |
47 343 393 |
42 033 393 |
41 680 785 |
45 014 118 |
45 014 118 |
45 014 118 |
45 014 118 |
45 014 118 |
45 014 121 |
401 142 282 |
|||||
|
8.Felújítások |
11 180 622 |
3 572 500 |
7 603 307 |
3 572 500 |
10 366 667 |
10 366 667 |
10 366 667 |
10 366 964 |
67 395 894 |
||||||
|
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
|
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 111 226 |
3 832 |
6 115 058 |
||||||||||||
|
11./ Pénzügyi lízing kiadásai |
84 207 |
84 207 |
84 207 |
95 398 |
348 019 |
||||||||||
|
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 567 942 |
12 567 942 |
|||||||||||||
|
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
||||||||||||||
|
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 968 875 |
86 400 933 |
86 599 915 |
132 519 499 |
148 612 112 |
133 159 305 |
140 527 281 |
140 619 362 |
148 848 529 |
147 413 529 |
147 413 529 |
147 413 824 |
1 558 496 693 |
||
|
III. Egyenleg |
56 663 987 |
46 045 409 |
81 007 849 |
24 270 705 |
244 011 065 |
188 773 194 |
127 247 367 |
65 629 455 |
75 320 001 |
124 309 205 |
62 154 751 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Ssz. |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig |
Összesen (3+…+8) |
|||
|
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt) |
1 |
118 000 000 |
91 000 000 |
91 000 000 |
91 000 000 |
391 000 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
2 |
0 |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
1 060 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
2 740 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
||||
|
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
||||
|
Sajátbevételek (1+…+7) |
8 |
127 060 000 |
91 560 000 |
91 560 000 |
91 560 000 |
401 740 000 |
|
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
9 |
63 530 000 |
45 780 000 |
45 780 000 |
45 780 000 |
200 870 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
3 915 444 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
13 077 541 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
3 263 878 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
12 425 975 |
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
||||
|
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
651 566 |
0 |
0 |
0 |
651 566 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
0 |
||||
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
||||
|
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
||||
|
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt) |
20 |
0 |
||||
|
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
||||
|
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
||||
|
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
0 |
||||
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
||||
|
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
3 915 444 |
3 158 832 |
3 053 786 |
2 949 479 |
13 077 541 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
59 614 556 |
42 621 168 |
42 726 214 |
42 830 521 |
187 792 459 |
9. melléklet a 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
|
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2023.évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi teljesítés |
Jogcím |
Projekt terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|
1. |
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
100% támogatás előfinanszírozott |
300 000 000 |
0 |
Beruházás |
300 000 000 |
2 803 739 |
10 145 046 |
275 265 418 |
11 785 797 |
0 |
||
|
2. |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 |
100% támogatás előfinanszírozott |
41 402 000 |
0 |
Beruházás |
41 402 000 |
0 |
0 |
41 402 000 |
0 |
|||
|
10. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 |
100% támogatás előfinanszírozott |
400 000 000 |
0 |
Beruházás |
400 000 000 |
1 270 000 |
2 800 000 |
10 103 600 |
11 926 859 |
0 |
373 899 541 |
|
|
4. |
"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása |
100% támogatás előfinanszírozott |
Felújítás |
20 030 502 |
20 030 502 |
||||||||
|
5. |
"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat |
100% támogatás előfinanszírozott |
Dologi |
2 956 621 |
2 956 621 |
0 |
|||||||
|
6. |
MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása |
4.999.997,- Ft támogatás; 2.237.980 ,- Ft önerő |
Felújítás |
7 249 996 |
7 249 996 |
||||||||
|
7. |
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat |
100% támogatás előfinanszírozott |
Dologi |
17 600 930 |
2 000 000 |
15 600 930 |
|||||||
|
8. |
Összesen |
741 402 000 |
0 |
0 |
741 402 000 |
1 270 000 |
5 603 739 |
20 248 646 |
287 192 277 |
53 187 797 |
373 899 541 |
||