Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 05- 2025. 09. 05

Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.05.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 64.646.360,- forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 406 631

26 242 073

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 994 346

13 994 346

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

528 960

528 960

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

14 523 306

14 523 306

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 726 870

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

36 199 937

44 762 249

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

10 449 626

5 000 519

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

46 649 563

49 762 768

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

500 000

500 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)

2 000 000

2 000 000

120

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

161

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)

2 000 000

2 000 000

162

Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)

0

0

174

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

181

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)

2 500 000

2 500 000

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

3 546 000

3 546 000

195

Ellátási díjak (B405)

404 110

404 110

202

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)

0

0

206

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

0

0

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

0

0

217

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

3 950 110

3 950 110

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

53 099 673

56 212 878

2. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8 405 073

8 405 073

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

8 405 073

8 405 073

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

28 409

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)

8 405 073

8 433 482

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

8 405 073

8 433 482

2. melléklet a 9/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 600 000

10 750 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

450 000

450 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

197 670

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 050 000

11 397 670

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 097 860

12 097 860

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

930 000

1 085 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 027 860

13 182 860

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

23 077 860

24 580 530

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 726 138

2 726 138

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 680 000

6 406 870

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 680 000

6 406 870

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

293 000

293 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

324 000

324 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

617 000

617 000

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 458 505

5 458 505

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

137 120

187 120

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

5 595 625

5 645 625

40

Vásárolt élelmezés (K332)

1 769 840

1 769 840

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 524 756

1 524 756

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

109 200

109 200

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

546 500

546 500

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 280 133

3 280 133

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

12 826 054

12 876 054

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 095 598

4 095 598

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

9 596

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 250 000

189 120

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

7 345 598

4 294 314

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

25 468 652

24 194 238

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

0

3 250 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

0

3 250 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

518 038

838 880

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

518 038

838 880

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 587 448

2 587 448

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

40 000

88 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

193

Tartalékok (K513)

5 770 213

5 036 320

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

8 915 699

8 550 648

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

60 188 349

63 301 554

2. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 316 397

1 344 806

28

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)

1 316 397

1 344 806

39

Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)

1 316 397

1 344 806