Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 21

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.20.

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének megalkotása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.188.465 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 341.268 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 847.197 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.188.465 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 341.268 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 847.197 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 61.297 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 279.111 e Ft pénzmaradvány.

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 898.553 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 332.696 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 565.857 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 289.912 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 281.340 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 931.284 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 332.696 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 598.588 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 257.181 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 248.609 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 217.814 e Ft, az általános tartalék 213.814 e Ft, céltartalék: 4.000 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 24.170 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 42 fő, a 2025. június 30-i statisztikai állományi létszám 42,2 fő, a munkajogi állományi létszám 44,2 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyonkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési bevételek

633 713

632 225

1 488

560 351

560 351

0

561 348

560 351

997

563 564

562 567

997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

333 393

333 393

0

370 010

370 010

0

370 010

370 010

0

370 010

370 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

86 925

86 925

0

94 841

94 841

0

94 841

94 841

0

94 841

94 841

0

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

157 626

157 626

0

184 301

184 301

0

184 301

184 301

0

184 301

184 301

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

11 077

11 077

0

6 983

6 983

0

6 983

6 983

0

6 983

6 983

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

64 267

64 267

0

73 720

73 720

0

73 720

73 720

0

73 720

73 720

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

7 627

7 627

0

6 455

6 455

0

6 455

6 455

0

6 455

6 455

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

2 294

2 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

3 577

3 577

0

3 710

3 710

0

3 710

3 710

0

3 710

3 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

173

173

0

161

161

0

161

161

0

161

161

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

3 404

3 404

0

3 549

3 549

0

3 549

3 549

0

3 549

3 549

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 422

28 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

28 422

28 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

218 224

218 224

0

165 000

165 000

0

165 000

165 000

0

165 000

165 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

57 047

57 047

0

57 000

57 000

0

57 000

57 000

0

57 000

57 000

0

Értékesítési, forgalmi adók

153 112

153 112

0

103 000

103 000

0

103 000

103 000

0

103 000

103 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

8 065

8 065

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

Működési bevételek

52 186

52 186

0

25 341

25 341

0

25 341

25 341

0

27 002

27 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

94

94

0

0

0

0

0

0

0

691

691

0

Szolgáltatások ellenértéke B402

1 494

1 494

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

804

804

0

691

691

0

691

691

0

7

7

0

Tulajdonosi bevételek B404

5 352

5 352

0

4 745

4 745

0

4 745

4 745

0

4 745

4 745

0

Ellátási díjak B405

9 349

9 349

0

9 241

9 241

0

9 241

9 241

0

9 241

9 241

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

4 903

4 903

0

3 664

3 664

0

3 664

3 664

0

3 664

3 664

0

Áfa visszatérítés

1 893

1 893

0

0

0

0

0

0

0

1 278

1 278

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

4 685

4 685

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408

3

3

0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

0

0

0

Egyéb működési bevétel B411

23 609

23 609

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 876

1 876

0

Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 488

0

1 488

0

0

0

997

0

997

997

0

997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)

1 488

0

1 488

0

0

0

997

0

997

997

0

997

Finanszírozási bevételek

278 571

0

278 571

288 444

0

288 444

279 111

0

279 111

279 111

0

279 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

267 883

0

267 883

288 444

0

288 444

279 111

0

279 111

279 111

0

279 111

Államháztartáson belüli megelőlegezése

10 688

0

10 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

644 401

632 225

12 176

560 906

560 906

0

561 903

560 906

997

563 564

562 567

997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel

912 284

632 225

280 059

849 350

560 906

288 444

841 014

560 906

280 108

842 675

562 567

280 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önként vállalt feladat

1 227

1 227

0

7 868

7 868

0

7 868

7 868

0

7 868

7 868

0

ebből: kötelezően vállalt feladatok

911 057

630 998

280 059

841 482

553 038

288 444

833 146

553 038

280 108

834 807

554 699

280 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal

104 136

103 066

1 070

133 782

129 941

3 841

133 861

129 941

3 920

133 861

129 941

3 920

Záhonyi Hugóné Óvoda

170 270

167 741

2 529

211 128

205 320

5 808

211 663

205 779

5 884

211 929

206 045

5 884

Önkormányzat + Intézmények

1 186 690

903 032

283 658

1 194 260

896 167

298 093

1 186 538

896 626

289 912

1 188 465

898 553

289 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)

918 318

637 587

280 731

852 992

563 471

289 521

845 270

563 930

281 340

847 197

565 857

281 340

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

Összesen

Működési

Felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

2 157

2 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 157

2 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

101 979

100 909

1 070

133 782

129 941

3 841

133 861

129 941

3 920

133 861

129 941

3 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

485

0

485

984

0

984

1 063

0

1 063

1 063

0

1 063

Központi irányító szerv támogatása

101 494

100 909

585

132 798

129 941

2 857

132 798

129 941

2 857

132 798

129 941

2 857

Összes bevétel

104 136

103 066

1 070

133 782

129 941

3 841

133 861

129 941

3 920

133 861

129 941

3 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti Ei

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

Összesen

Működési

Felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

3 205

3 205

0

2 565

2 565

0

3 024

3 024

0

3 290

3 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

3 205

3 205

0

2 565

2 565

0

3 024

3 024

0

3 290

3 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak B405

2 048

2 048

0

2 019

2 019

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

553

553

0

546

546

0

565

565

0

565

565

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

604

604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott áfa visszatérítése B407

0

0

0

0

0

0

451

451

0

717

717

0

Egyéb működési bevételek B411

0

0

0

0

0

0

8

8

0

8

8

0

Finanszírozási bevételek

167 065

164 536

2 529

208 563

202 755

5 808

208 639

202 755

5 884

208 639

202 755

5 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

187

0

187

93

0

93

169

0

169

169

0

169

Központi irányító szerv támogatása

166 878

164 536

2 342

208 470

202 755

5 715

208 470

202 755

5 715

208 470

202 755

5 715

Összes bevétel

170 270

167 741

2 529

211 128

205 320

5 808

211 663

205 779

5 884

211 929

206 045

5 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

254 038

201 629

52 409

508 082

229 160

278 922

489 058

241 059

247 999

490 719

250 682

240 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

52 979

52 979

0

65 978

65 978

0

66 082

66 082

0

66 082

66 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

6 585

6 585

0

9 412

9 412

0

9 412

9 412

0

9 412

9 412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

110 393

110 393

0

138 760

138 760

0

139 013

139 013

0

140 106

140 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

22

22

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 433

5 433

0

6 500

6 500

0

6 500

6 500

0

6 726

6 726

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 589

1 589

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

6

6

0

102

102

0

102

102

0

102

102

0

Közüzemi díjak

15 093

15 093

0

21 466

21 466

0

21 719

21 719

0

21 719

21 719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

13 172

13 172

0

16 500

16 500

0

16 500

16 500

0

16 500

16 500

0

ebből gáz

857

857

0

3 648

3 648

0

3 782

3 782

0

3 782

3 782

0

ebből víz

1 064

1 064

0

1 318

1 318

0

1 437

1 437

0

1 437

1 437

0

Vásárolt élelmezés

32 883

32 883

0

36 200

36 200

0

36 200

36 200

0

36 200

36 200

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860

860

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

7 475

7 475

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

Egyéb szolgáltatások

22 416

22 416

0

20 000

20 000

0

19 985

19 985

0

19 926

19 926

0

Kiküldetések kiadásai

1 453

1 453

0

3 392

3 392

0

3 392

3 392

0

3 392

3 392

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

20 842

20 842

0

23 000

23 000

0

23 015

23 015

0

23 015

23 015

0

Fizetendő általános fogalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

66

0

Egyéb dologi kiadások

3 181

3 181

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

Egyéb működési célú kiadások

21 685

21 685

0

261 709

5 010

256 699

242 328

16 552

225 776

242 896

25 082

217 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

16 084

16 084

0

0

0

0

11 542

11 542

0

11 542

11 542

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

5 010

5 010

0

5 010

5 010

0

9 620

9 620

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 412

1 412

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

2 110

2 110

0

0

0

0

0

0

0

2 820

2 820

0

Tartalékok

0

0

0

256 699

0

256 699

225 776

0

225 776

217 814

0

217 814

Beruházások

34 374

0

34 374

1 280

0

1 280

1 280

0

1 280

1 280

0

1 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

23 186

0

23 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

3 993

0

3 993

1 008

0

1 008

1 008

0

1 008

1 008

0

1 008

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

7 195

0

7 195

272

0

272

272

0

272

272

0

272

Felújítás

18 035

0

18 035

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

15 514

0

15 514

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 521

0

2 521

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

Finanszírozási kiadások

379 134

376 207

2 927

341 268

332 696

8 572

351 956

343 384

8 572

351 956

343 384

8 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

268 372

265 445

2 927

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 762

10 762

0

0

0

0

10 688

10 688

0

10 688

10 688

0

Összesen

633 172

577 836

55 336

849 350

561 856

287 494

841 014

584 443

256 571

842 675

594 066

248 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből önként vállalt feladat

3 202

3 202

0

2 310

2 310

0

2 310

2 310

0

2 310

2 310

0

ebből kötelező feladat

629 970

574 634

55 336

847 040

559 546

287 494

838 704

582 133

256 571

840 365

591 756

248 609

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

103 073

102 489

584

133 782

130 925

2 857

133 861

131 004

2 857

133 861

131 004

2 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

77 951

77 951

0

96 699

96 699

0

96 699

96 699

0

96 699

96 699

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

10 395

10 395

0

13 936

13 936

0

13 936

13 936

0

13 936

13 936

0

Dologi kiadások

14 143

14 143

0

20 290

20 290

0

20 369

20 369

0

20 369

20 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

191

191

0

250

250

0

250

250

0

500

500

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 261

1 261

0

2 000

2 000

0

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

4 291

4 291

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

469

469

0

560

560

0

560

560

0

560

560

0

Közüzemi díjak

1 664

1 664

0

3 010

3 010

0

3 010

3 010

0

3 010

3 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

853

853

0

1 200

1 200

0

1 200

1 200

0

1 200

1 200

0

ebből gáz

670

670

0

1 610

1 610

0

1 610

1 610

0

1 610

1 610

0

ebből víz

141

141

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

9

9

0

100

100

0

100

100

0

200

200

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

968

968

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Egyéb szolgáltatások

2 329

2 329

0

4 000

4 000

4 000

4 000

0

3 650

3 650

0

Kiküldetések kiadásai

394

394

0

770

770

0

770

770

0

770

770

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 472

2 472

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

95

95

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

584

0

584

2 857

0

2 857

2 857

0

2 857

2 857

0

2 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

1 470

0

1 470

1 470

0

1 470

1 470

0

1 470

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

460

460

780

0

780

780

0

780

780

0

780

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

124

0

124

607

0

607

607

0

607

607

0

607

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

103 073

102 489

584

133 782

130 925

2 857

133 861

131 004

2 857

133 861

131 004

2 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

I. sz. módosítás

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

170 101

167 759

2 342

211 128

205 413

5 715

211 663

205 948

5 715

211 929

206 214

5 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

105 310

105 310

0

130 070

130 070

0

130 070

130 070

0

130 070

130 070

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

14 203

14 203

0

16 875

16 875

0

16 875

16 875

0

16 875

16 875

0

Dologi kiadások

48 246

48 246

0

58 468

58 468

0

59 003

59 003

0

59 269

59 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

643

643

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 263

2 263

0

3 000

3 000

0

3 535

3 535

0

3 801

3 801

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

449

449

0

550

550

0

550

550

0

550

550

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

87

87

0

110

110

0

110

110

0

165

165

0

Közüzemi díjak

5 207

5 207

0

7 190

7 190

0

7 190

7 190

0

7 190

7 190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

1 214

1 214

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

ebből gáz

3 228

3 228

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

ebből víz

765

765

0

990

990

0

990

990

0

990

990

0

Vásárolt élelmezés

21 672

21 672

0

23 500

23 500

0

23 500

23 500

0

23 500

23 500

0

Bérleti és lízingdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

5 750

5 750

0

5 500

5 500

0

5 500

5 500

0

5 445

5 445

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

931

931

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

Egyéb szolgáltatások

1 867

1 867

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

Kiküldetések kiadásai

396

396

0

518

518

0

518

518

0

518

518

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

8 924

8 924

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

12 000

12 000

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

57

57

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

2 342

0

2 342

5 715

0

5 715

5 715

0

5 715

5 715

0

5 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

500

0

500

500

0

500

500

0

500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

1 844

0

1 844

4 000

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

498

0

498

1 215

0

1 215

1 215

0

1 215

1 215

0

1 215

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

170 101

167 759

2 342

211 128

205 413

5 715

211 663

205 948

5 715

211 929

206 214

5 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

2024. évi teljesítési adatok

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Költségvetési kiadások

527 212

471 877

55 335

852 992

565 498

287 494

834 582

578 011

256 571

836 509

587 900

248 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

236 240

236 240

0

292 747

292 747

0

292 851

292 851

0

292 851

292 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO

31 183

31 183

0

40 223

40 223

0

40 223

40 223

0

40 223

40 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

172 782

172 782

0

217 518

217 518

0

218 385

218 385

0

219 744

219 744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

856

856

0

1 350

1 350

0

1 350

1 350

0

1 600

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

8 957

8 957

0

11 500

11 500

0

12 114

12 114

0

12 606

12 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 329

6 329

0

6 750

6 750

0

6 750

6 750

0

6 750

6 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

562

562

0

772

772

0

772

772

0

827

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak

21 964

21 964

0

31 666

31 666

0

31 919

31 919

0

31 919

31 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

15 239

15 239

0

19 200

19 200

0

19 200

19 200

0

19 200

19 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből gáz

4 755

4 755

0

9 958

9 958

0

10 092

10 092

0

10 092

10 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből víz

1 970

1 970

0

2 508

2 508

0

2 627

2 627

0

2 627

2 627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

54 555

54 555

0

59 700

59 700

0

59 700

59 700

0

59 700

59 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860

860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

13 234

13 234

0

20 600

20 600

0

20 600

20 600

0

20 645

20 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 899

1 899

0

13 500

13 500

0

13 500

13 500

0

13 500

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

26 612

26 612

0

27 000

27 000

0

26 985

26 985

0

26 576

26 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 243

2 243

0

4 680

4 680

0

4 680

4 680

0

4 680

4 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

32 238

32 238

0

38 200

38 200

0

38 215

38 215

0

38 215

38 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

3 333

3 333

0

1 800

1 800

0

1 800

1 800

0

1 800

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

9 987

9 987

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

21 685

21 685

0

261 709

5 010

256 699

242 328

16 552

225 776

242 896

25 082

217 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

16 084

16 084

0

0

0

0

11 542

11 542

0

11 542

11 542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

5 010

5 010

0

5 010

5 010

0

9 620

9 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 412

1 412

0

0

0

0

0

0

0

1 100

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

2 110

2 110

0

0

0

0

0

0

0

2 820

2 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

256 699

0

256 699

225 776

0

225 776

217 814

0

217 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

37 300

0

37 300

9 852

0

9 852

9 852

0

9 852

9 852

0

9 852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

23 186

0

23 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

0

0

0

1 970

0

1 970

1 970

0

1 970

1 970

0

1 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

6 297

0

6 297

5 788

0

5 788

5 788

0

5 788

5 788

0

5 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

7 817

0

7 817

2 094

0

2 094

2 094

0

2 094

2 094

0

2 094

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás

18 035

0

18 035

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

20 943

0

20 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

15 514

0

15 514

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

16 491

0

16 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 521

0

2 521

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

4 452

0

4 452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

379 134

376 207

2 927

341 268

332 696

8 572

351 956

343 384

8 572

351 956

343 384

8 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

268 372

265 445

2 927

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

341 268

332 696

8 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 762

10 762

0

0

0

0

10 688

10 688

0

10 688

10 688

0

Összesen

906 346

848 084

58 262

1 194 260

898 194

296 066

1 186 538

921 395

265 143

1 188 465

931 284

257 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül

637 974

582 639

55 335

852 992

565 498

287 494

845 270

588 699

256 571

847 197

598 588

248 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

644 401

632 225

12 176

560 906

560 906

0

561 903

560 906

997

563 564

562 567

997

Összes kiadás tartalék nélkül

633 172

577 836

55 336

592 651

561 856

30 795

615 238

584 443

30 795

624 861

594 066

30 795

Költségvetési hiány/maradvány

11 229

54 389

-43 160

-31 745

-950

-30 795

-53 335

-23 537

-29 798

-61 297

-31 499

-29 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

0

0

47 977

643

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

9 785

0

33 845

277 641

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

0

15 697

Központi költségvetési befizetések

0

0

0

11 542

Támogatási finanszírozási műveletek

366 299

0

0

310 701

Polgárvédelmi honvédelmi feladatok

0

0

405

0

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

0

0

4 070

0

Út, autópálya építés

0

0

0

Közutak, hidak üzemeltetése

0

0

635

Közvilágítás

0

0

15 354

Településfejlesztési projektek

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

4 040

0

2 540

0

Város és község gazdálkodás

3 549

0

23 613

0

Család és nővédelem

691

0

691

0

Ifjúság és egészségügy gondozás

161

0

192

0

Fertőző betegségek megelőzése

0

0

0

0

Járó betegek szakellátása

0

0

100

0

Ügyeleti ellátás

0

0

0

0

Könyvtár

0

0

565

637

Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása

300

0

17 872

0

Nemzetiségi feladatok támogatása

0

0

1 000

0

Szabadidő-sport

0

0

0

0

Civil szervezetek támogatása

0

0

2 820

0

Gyermek étkezés

11 041

0

62 840

0

Munkahelyi étkezés

1 701

0

697

0

Egyházak támogatása

0

0

320

0

Gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

0

Intézményen kívüli étkezés

0

0

30

0

Egyéb szociális és tb. ellátás

0

0

0

9 100

Lakáshoz jutási támogatás

0

997

0

0

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

0

0

248

900

adóbevételek

165 000

0

0

0

Pénzmaradvány

0

279 111

0

0

Összesen:

562 567

280 108

215 814

626 861

Mindösszesen:

842 675

842 675

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

131 003

2 858

OGY, Önkormányzati választás

Támogatási finanszírozási műveletek

129 940

2 858

Összesen:

129 940

Pénzmaradvány

1 063

Összesen:

129 940

3 921

131 003

2 858

Mindösszesen:

133 861

133 861

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

2 565

23 500

Óvodai nevelés szakmai feladatai

120 936

SNI óvodai nevelés

1 675

Nemzetiségi óvodai nevelés

23 200

Óvodai nevelés működési feladatai

725

42 618

Támogatási finanszírozási műveletek

202 755

5 715

Összesen:

206 045

211 929

0

Pénzmaradvány

169

0

Összesen:

206 045

5 884

211 929

0

Mindösszesen:

211 929

211 929

5. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások

2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre K 512 e Ft

Szervezet

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

240

0

0

400

Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület

300

0

0

500

Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület

600

0

0

700

Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

340

0

0

450

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

350

0

0

350

Szigetcsépi Petanque Egyesület

0

0

0

100

Összesen

1830

0

0

2 500

Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás

Tököli Református Egyházközség

200

0

0

200

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

80

0

0

120

Összesen

280

0

0

320

0

0

0

2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft

Szervezet

2024. évi teljesítés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

100

0

0

100

Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás

0

0

0

0

Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek

Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

712

0

0

400

Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat

600

0

0

600

Összesen

1412

0

0

1 100

0

0

0

6. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Céltartalék (Barátság újta pályázati támogatás)

0

0

4 000

Általános tartalék

256 699

225 776

213 814

ebből: Környezetvédelmi alap

22 031

22 062

24 170

Összesen

256 699

225 776

217 814

7. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2025.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

79 350

70 000

9 350

02 hó

70 000

70 000

9 350

03 hó

61 664

61 664

9 350

04 hó

70 000

70 000

9 350

05 hó

70 000

70 000

9 350

06 hó

71 661

71 661

9 350

07 hó

70 000

70 000

9 350

08 hó

70 000

70 000

9 350

09 hó

70 000

70 000

9 350

10 hó

70 000

70 000

9 350

11 hó

70 000

70 000

9 350

12 hó

70 000

79 350

0

összesen:

842 675

842 675

-

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

12 782

11 000

6 501

02 hó

11 000

11 000

6 501

03 hó

11 079

11 079

6 501

04 hó

11 000

11 000

6 501

05 hó

11 000

11 000

6 501

06 hó

11 000

11 000

6 501

07 hó

11 000

11 000

6 501

08 hó

11 000

11 000

6 501

09 hó

11 000

11 000

6 501

10 hó

11 000

11 000

6 501

11 hó

11 000

11 000

6 501

12 hó

11 000

12 782

0

összesen:

133 861

133 861

-

Záhonyi Hugóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

24 128

17 000

14 495

02 hó

17 000

17 000

14 495

03 hó

17 535

17 535

14 495

04 hó

17 000

17 000

14 495

05 hó

17 000

17 000

14 495

06 hó

17 266

17 266

14 495

07 hó

17 000

17 000

14 495

08 hó

17 000

17 000

14 495

09 hó

17 000

17 000

14 495

10 hó

17 000

17 000

14 495

11 hó

17 000

17 000

14 495

12 hó

17 000

24 128

0

összesen:

211 929

211 929

-

8. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai

Jogviszony

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám 2025.06.30.

Munkajogi állományi létszám 2025.06.30.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Egyéb tiszteletdíjas jogviszony

nem releváns

nem releváns

4

nem releváns

nem releváns

4

nem releváns

nem releváns

4

Választott tiszteletdíjas jogviszony

nem releváns

nem releváns

7

nem releváns

nem releváns

7

nem releváns

nem releváns

7

Közalkalmazotti jogviszony

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Munkaviszony

3

2

5

3

2

5

3

2

5

Közfoglalkoztattási jogviszony

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Összesen:

18

18

18

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai

Jogviszony

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám 2025.06.30

Munkajogi állományi létszám 2025.06.30.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Közszolgálati jogviszony

8

0

8

8,2

0

8,2

8,2

0

8,2

Munkaviszony

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Összesen:

9

9,2

9,2

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai

Jogviszony

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám 2025.06.30

Munkajogi állományi létszám 2025.06.30.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

összesen

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

15

0

15

15

0

15

17

0

17

Összesen:

15

15

17

9. melléklet a 9/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.06.30.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.06.30.

OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy

24 928 403 db

Tényleges bekerülési értéke

33 565 907 Ft.

Piaci ár/árfolyam

2,199972 Ft/db

Piaci érték 2025.06.30.

54.841.789 Ft.

Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.06.30-ig

megnevezés

kamat

periódus

lekötött összeg

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

1 hónap
2025.01.13-2025.02.12-ig

120.000.000 Ft.
kamat: 333.372 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

1 hónap
2025.03.03-2025.04.02-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

1 hónap
2025.04.08-2025.05.08-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38%

1 hónap
2025.05.19-2025.06.18-ig

160.000.000 Ft.
kamat: 444.496 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38%

1 hónap
2025.06.26-2025.07.26-ig

160.000.000 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét


3,3 %

6 hónap
09.05-03.04.

100.000.000 Ft.
kamat: 1.960.767 Ft.

Rövid lejáratú lekötött betét

3,38 %

6 hónap
2025.03.04.-
2025. 08.31.

100.000.000 Ft.