Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 13- 2026. 12. 30

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2025.04.13.

Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 47.073 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

a) 14.548 ezer forint személyi juttatással,

b) 1.642 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,

c) 16.479 ezer forint dologi kiadással,

d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,

e) 7.460 ezer forint egyéb működési kiadással,

f) 2.020 ezer forint fejlesztési kiadással

g) 1.060 ezer forint felújítási kiadással

h) 1.114 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,

b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,

c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,

d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 9.101 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.805 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 3.805 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.265 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Vázsnok Község Önkormányzata címrendje

Cím
száma

Cím neve

Szakfeladat neve

Szakfeladat

COFOG

Részle-
tező

1




Településüzemeltetés

Utak, hidak

999000

045160

0101

1

Temető fenntartás

960302

013320

0102

1

Közvilágítás

999000

064010

0103

1

Önk.ingatlanok hasznosítása

680001

013350

0104

1

Községgazdálkodás

999000

066020

0105

1

MF TRAKTOR

999000

011130

0106

1

Mozgókönyvtár

910501

082091

0107

1

Tel.vízell.és vízmin.véd

999000

063020

0108

2


Közfoglalkoztatás

Rövid közfoglalkoztatás

999000

041231

0201

2

Start közfoglalkoztatás

999000

041232

0201

2

Hosszabb közfoglalkoztatás

999000

041233

0201

3




Szociális ellátások

Kölcsönök nyújtása v.tér.

999000

011130

0301

3

Betegséggel kapcs.ellátások

101150

0301

3

Családi támogatások

104051

0301

3

Foglalk.kapcs.ellátások

105010

0301

3

Lakhatással kapcs.ellátások

106020

0301

3

Int.ellátottak ellátások

107060

0301

3

Egyéb nem int.ellátások

107060

0301

4

Igazgatás

Önkormányzati jogalkotás

999000

011130

0401

4

Önkorm.elsz.

999000

018010

0402

5

Falugondnoki Szolgálat

Falugondnoki Szolgálat

889928

107055

0501

6


EFOP pályázatok

EFOP-3.9.2

999000

104060

0601

6

EFOP-1.5.3

999000

104060

0602

6

VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK

999001

042120

0603

1.-6.

Vázsnok összesen

2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez2

Vázsnok Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

28 802

29 841

29 703

1

Személyi juttatások

12 973

14 548

13 969

Önkormányzatok működési támogatása

28 802

29 703

29 703

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 537

1 642

1 583

2

Felhalmozási cé támogatások áh.belül

0

0

0

3

Dologi kiadások

16 060

16 479

12 434

3

Közhatalmi bevételek

2 350

2 166

2 165

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 750

2 750

2 630

4

Működési bevételek

386

1 713

1 709

5

Egyéb működési cé kiadások

5 656

7 460

3 260

5

Felhalmozási bevételek

0

245

245

6

Beruházási kiadások

1 500

2 020

2 010

6

Működési célú átvett pénzeszközök

50

229

200

7

Felújítási kiadások

2 905

1 060

769

7

Felhalmozási cé átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési bevételek

31 588

34 193

34 022

Költségvetési kiadások

43 381

45 960

36 653

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

-

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-11 792

-11 766

-2 631

8

Finanszírozási bevételek

12 906

12 880

12 880

9

Finanszírozási kiadások

1 114

1 114

1 114

Maradvány igénybevétele

11 792

11 792

11 792

Bevételek összesen

44 495

47 073

46 902

Kiadások összesen

44 495

47 073

37 767

Finanszírozás egyenlege

0

0

9 135

Finanszírozás egyenlege

-

-

-

3. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1.3 Településüzemeltetés

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

385

1 408

1 405

99,81%

5

Felhalmozási bevételek

0

230

230

100,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

385

1 638

1 635

99,83%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

385

1 638

1 635

99,83%

1

Személyi juttatások

2 921

3 596

3 235

89,95%

2

Munkaadót terhelő járulékok

358

358

288

80,52%

3

Dologi kiadások

8 787

8 539

5 585

65,40%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

2 211

2 291

2 290

99,95%

6

Beruházási kiadások

1 500

1 850

1 829

98,84%

7

Felújítási kiadások

2 905

742

452

60,89%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

18 682

17 376

13 678

78,72%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

18 682

17 376

13 678

78,72%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-18 297

-15 739

-12 043

76,52%

2.4 Közfoglalkoztatás

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

0

0,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

0

0

0

0,00%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

0

0

0

0,00%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

0

0

0

0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

3.5 Szociális ellátások

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

50

50

20

40,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

50

50

20

40,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

50

50

20

40,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

2 950

3 270

3 063

93,67%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 750

2 750

2 630

95,63%

5

Egyéb működési célú kiadások

150

170

170

100,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

5 850

6 190

5 863

94,71%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

5 850

6 190

5 863

94,71%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-5 800

-6 140

-5 843

95,16%

4.6 Igazgatás

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

28 802

29 841

29 703

99,54%

1

Önkormányzatok működési támogatása

28 802

29 703

29 703

100,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

2 350

2 166

2 165

99,94%

4

Működési bevételek

1

305

304

99,69%

5

Felhalmozási bevételek

0

15

15

100,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

179

180

100,65%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

31 153

32 506

32 367

99,57%

8

Finanszírozási bevételek

12 310

12 284

12 284

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

11 196

11 196

11 196

100,00%

Bevételek összesen

43 464

44 790

44 652

99,69%

1

Személyi juttatások

5 274

6 277

6 122

97,52%

2

Munkaadót terhelő járulékok

609

714

679

95,14%

3

Dologi kiadások

1 856

1 887

1 543

81,76%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

3 265

4 710

542

11,50%

6

Beruházási kiadások

0

50

42

84,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

11 004

13 638

8 927

65,46%

9

Finanszírozási kiadások

1 114

1 114

1 114

100,00%

Kiadások összesen

12 118

14 752

10 041

68,07%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

11 196

11 170

11 170

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

31 346

30 038

34 610

115,22%

5.7 Falugondnoki szolgálat

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

5

Falugondnoki Szolgálat

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

0

0,00%

1

Személyi juttatások

4 778

4 675

4 612

98,66%

2

Munkaadót terhelő járulékok

570

570

615

107,89%

3

Dologi kiadások

1 870

2 290

2 243

97,95%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

30

30

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

120

139

115,83%

7

Felújítási kiadások

0

318

318

99,84%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

7 248

8 003

7 927

99,05%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

7 248

8 003

7 927

99,05%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-7 248

-8 003

-7 927

99,05%

6.8 EFOP pályázatok

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

6

EFOP pályázatok

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

596

596

596

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

596

596

596

100,00%

Bevételek összesen

596

596

596

100,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

597

493

0

0,00%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

259

258

99,68%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

597

752

258

34,33%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

597

752

258

34,33%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

596

596

596

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-1

-156

338

-216,42%

7.9 Vázsnok összesen

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés


Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Vázsnok összesen

1

Működési célú támogatások áh.belül

28 802

29 841

29 703

99,54%

1

Önkormányzatok működési támogatása

28 802

29 703

29 703

100,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

2 350

2 166

2 165

99,94%

4

Működési bevételek

386

1 713

1 709

99,79%

5

Felhalmozási bevételek

0

245

245

100,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

50

229

200

87,41%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

31 588

34 193

34 022

99,50%

8

Finanszírozási bevételek

12 906

12 880

12 880

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

11 792

11 792

11 792

100,00%

Bevételek összesen

44 495

47 073

46 902

99,64%

1

Személyi juttatások

12 973

14 548

13 969

96,02%

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 537

1 642

1 583

96,38%

3

Dologi kiadások

16 060

16 479

12 434

75,45%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 750

2 750

2 630

95,63%

5

Egyéb működési célú kiadások

5 656

7 460

3 260

43,70%

6

Beruházási kiadások

1 500

2 020

2 010

99,48%

7

Felújítási kiadások

2 905

1 060

769

72,58%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

43 381

45 960

36 653

79,75%

9

Finanszírozási kiadások

1 114

1 114

1 114

100,00%

Kiadások összesen

44 495

47 073

37 767

80,23%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

11 792

11 766

11 766

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

9 135

0,00%

4. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

1.10 Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

28 802

29 841

29 703

01

Bérjellegű kiadások

14 510

16 190

15 551

02

Közhatalmi bevételek

1 750

2 166

2 165

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

16 060

16 479

12 434

03

Egyéb működési bevételek

386

1 713

1 709

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

2 750

2 750

2 630

04

Működési célú átvett pénzeszközök

50

229

200

04

Egyéb működési célú kiadások

2 391

3 292

3 260

05

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

9 101

10 045

10 045

05

Finanszírozási kiadások

1 114

1 114

1 114

06

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

3 265

4 168

Összesen

40 090

43 993

43 822

Összesen

40 090

43 993

34 988

Működési egyensúly

OK

OK

8 834

Működési egyensúly

OK

OK

2.11 Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

01

Beruházási kiadások

1 500

2 020

2 010

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

2 905

1 060

769

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

600

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

245

245

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

3 805

2 835

2 835

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

0

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

4 405

3 080

3 080

Összesen

4 405

3 080

2 779

Felhalmozási egyensúly

OK

OK

301

Működési egyensúly

OK

OK

5. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

1.12 Fejlesztési kiadások

I.

Szakfeladat neve

Fejlesztési (beruházási) feladatok

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Községgazdálkodás

Padok , szeméttároló vásárlása, talajfúró, áramfejlesztő

1 200 000

1 350 000

1 346 146

2

Mozgókönyvtár

Közműv tányér, pohár

0

100 000

93 653

3

Önkormányzati jogalkotás

Monitor

0

40 000

33 070

4

Falugondnoki Szolgálat

Telefon

0

100 000

109 441

5

ÁFA

300 000

430 000

427 224

Felhalmozási kiadások összesen :

1 500 000

2 020 000

2 009 534

2.13 Felújítási kiadások

II.

Szakfeladat neve

Felújítási kiadások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Utak, hidak

Belső út felújítás

1 750 000

356 000

355 772

2

Önk.ingatlanok hasznosítása

Kultúr tároló burkolás

450 000

0

0

3

Tel.vízell.és vízmin.véd

Eszközhasználati díj felhasználása

220 000

204 000

0

4

Falugondnoki Szolgálat

Falubusz kocsibeálló felújítás

0

250 000

250 000

5

ÁFA

485 000

250 000

163 557

Felújítási kiadások összesen :

2 905 000

1 060 000

769 329

6. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez14

Támogatások, pénzeszköz-átadások kiadásai (forintban)

I.A.

Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Palénak mozgóra

2 211 000

2 291 000

2 289 881

2

Tám. Szolg. Tám

100 000

120 000

120 000

3

Háztartásoknak tatarozás

50 000

50 000

50 000

4

Mecsek-Dráva tagdíj

0

11 100

11 100

5

DRV 2024

0

343 600

343 600

6

DRV visszafizetés

0

186 980

186 980

7

EFOP 392 visszafizetés

0

259 000

258 164

8

Falugondnok i egyesület tám.

30 000

30 000

0

Összesen

2 391 000

3 291 680

3 259 725

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0

7. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Állami támogatások

124

Vázsnok

Támogatás címe

összeg (FT/fő)

összeg

KIEG
(09115)

ÖSSZ


Közös hivatal

alaplétszám


6 633 500

1.1.1.1.

0


0

0

0

Korrekció

0

Beszámítás után

6 756 361

0

0


Településüzemeltetés

Zöldterület (ha alapú)

26 000

1.1.1.2.

28,3

735 800

0

735 800

Beszámítás után

1 075 674

0

1 075 674

Közvilágítás

6 633 000

1.1.1.3.1.

0

2 445 500

0

2 445 500

Beszámítás után

2 445 500

0

2 445 500

Köztemető

2 042 210

1.1.1.4.

0

0

0

0

Beszámítás után

0

0

0

Közutak

3 728 410

1.1.1.5.

1

576 730

0

576 730

Beszámítás után

843 128

0

843 128

Település igazg.,komm. feladatok

2 800

1.1.1.6.

124

6 600 000

0

6 600 000

Beszámítás után

9 648 614

0

9 648 614

Lakott külterület

2 550

1.1.1.7.

13

33 150

0

33 150

Beszámítás után

48 462

0

48 462

Önk.működési támogatása

-

1.1.1.

-

10 391 180

0

10 391 180

Összes beszámítás

-

-

3 670 198

0

3 670 198

Polgármesteri ill.tám.

-

1.1.4.

1 721 578

0

1 721 578

Közvilágítás kieg.

1.1.1.3.2.

0

0

0

Önk.működési támogatása (beszámítás után)

-

1.1.

0

15 782 956

0

15 782 956

Köznevelési feladatok összesen

1.2.

0

0

0

Pénzbeni és term.szoc.ell.

1.3.1.

124

4 107 668

0

4 107 668

Falugondnoki szolgálat

6 047 200

1.3.2.5.

1

6 047 200

0

6 047 200

Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen

1.3.

10 154 868

0

10 154 868

Étkezte- tés

Bértámogatás

3 620 000

1.4.1.1.

0

0

0

0

Üzemeltetési tám.

-

1.4.1.2.

0

0

0

0

Szünidei étkeztetés

342

1.4.2.

0

76 380

0

76 380

Étkeztetések összesen

-

1.4.

-

76 380

0

76 380

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 213

1.5.2.

0

2 270 000

0

2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN


-


-


28 284 204


0


28 284 204

Szolidaritási hozzájárulás

-

4.

-

0

0

8. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez15

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Adóbevételek

2 350 000

2 165 995

2 164 748

1

Magánszemélyek kommunális adója bev

550 000

604 000

603 516

2

Állandó jelleggel végzett tevékenység ut

1 800 000

1 545 000

1 544 803

3

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

0

16 995

16 429

II.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

1

Közhatalmi bevételek összesen

2 350 000

2 165 995

2 164 748

Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)

1 175 000

1 082 998

1 082 374

9. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez16

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Ingatlan értékesítés 289 hrsz

0

150 000

50 000

2

Ingatlan értékesítés 289 hrsz

0

0

100 000

3

Pótkocsi értékesítés

0

80 000

80 000

4

Számítógép értékesítése

0

15 000

15 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

245 000

245 000

Felhalmozási átvett bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Felhalmozási átvett pénzeszközök

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez17

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

28 802 404

29 703 219

29 703 219

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támog

15 782 956

15 782 956

15 782 956

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm

10 154 868

10 423 027

10 423 027

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad

76 380

60 990

60 990

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá

2 270 000

2 772 606

2 772 606

5

Szoc tüzifa

518 200

320 040

320 040

6

DRV 2024

0

343 600

343 600

II.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1

Támogatások összesen

28 802 404

29 840 512

29 703 219

11. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez18

Az önkormányzat tartalékai (forintban)

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)

3 264 642

4 168 463

Összesen

3 264 642

4 168 463

12. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Vázsnok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Ssz.

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

Ssz.

Megnevezés

2024

2025

2026

2027

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

28 802

19 000

19 500

19 900

1

Személyi juttatások

12 973

7 800

8 000

8 200

Önkormányzatok működési támogatása

28 802

18 000

18 500

18 900

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 537

2 100

2 200

2 400

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0

3

Dologi kiadások

16 060

6 800

7 000

7 100

3

Közhatalmi bevételek

2 350

1 600

1 800

2 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 750

800

850

900

4

Működési bevételek

386

700

700

700

5

Egyéb működési célú kiadások

5 656

3 300

3 500

3 700

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

6

Beruházási kiadások

1 500

600

550

400

6

Működési célú átvett pénzeszközök

50

100

100

100

7

Felújítási kiadások

2 905

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

31 588

21 400

22 100

22 700

Költségvetési kiadások

43 381

21 400

22 100

22 700

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

0

0

0

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-11 792

-

-

-

8

Finanszírozási bevételek

12 906

0

0

0

9

Finanszírozási kiadások

1 114

0

0

0

Maradvány igénybevétele

11 792

0

0

0

Bevételek összesen

44 495

21 400

22 100

22 700

Kiadások összesen

44 495

21 400

22 100

22 700

Finanszírozás egyenlege

0

0

0

0

Finanszírozás egyenlege

-

-

-

-

13. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési év álláshelyei címenként

Cím
sz.

Cím neve

Álláshelyek

Jelleg

1

Településüzemeltetés

0,5

közművelődés (0,5)

2

Közfoglalkoztatás

0 fő közcélú

3

Szociális ellátások

4

Igazgatás

1

polgármester

5

Falugondnoki Szolgálat

1

falugondnok

Összesen

2,5

Ebből részleges

0

14. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Áthúzódó feladatok a 2024-2027. intervallumban (ezer forintban)

Ssz

Feladat

2024

2025

2026

2027

1

Közvilágítás karbantartási díja

360

360

360

360

2

ÁFA

200

3

Fejlesztési keret (utak 2000, Tároló 600)

2 600

4

Közművelődés

960

5

Megelőlegezés vissza ÁHT

1 114

6

EFOP 392

103

7

EFOP 153

493

Összesen

5 830

360

360

360

15. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.

Bevételek

Előirányzat

Várható bevételek havi forgalma

Összesen

01.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


01


Működési célú támogatások

Eredeti

4 500

2 000

2 000

2 000

1 000

2 000

2 000

3 358

3 000

2 444

2 000

2 500

28 802

Módosított

0

Teljesítés

0


02

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0


03


Közhatalmi bevételek

Eredeti

1 300

200

850

2 350

Módosított

0

Teljesítés

0


04


Működési bevételek

Eredeti

100

100

86

100

386

Módosított

0

Teljesítés

0


05


Felhalmozási bevételek

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0


06

Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti

50

50

Módosított

0

Teljesítés

0


07

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0


08

Kötségvetési bevételek (01+…+07)

Eredeti

4 500

2 000

3 400

2 000

1 000

2 300

2 000

3 358

3 936

2 544

2 050

2 500

31 588

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


09


Finanszírozási bevételek

Eredeti

11 792

1 115

12 907

Módosított

0

Teljesítés

0


10


Összes bevétel (08+09)

Eredeti

16 292

2 000

3 400

2 000

1 000

2 300

2 000

3 358

3 936

2 544

2 050

3 615

44 495

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Kiadások

Ssz.

Kiadások

Előirányzat

Várható kiadások havi forgalma

Összesen

01.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


11


Személyi juttatás

Eredeti

990

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 090

1 083

12 973

Módosított

0

Teljesítés

0


12


Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti

100

100

100

100

100

100

100

100

85

459

78

115

1 537

Módosított

0

Teljesítés

0


13


Dologi kiadás

Eredeti

1 350

900

2 000

900

900

2 000

2 000

900

900

1 229

900

2 081

16 060

Módosított

0

Teljesítés

0


14


Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti

200

200

200

200

500

200

200

130

90

200

630

2 750

Módosított

0

Teljesítés

0


15


Egyéb működési célú kiadások

Eredeti

439

439

600

439

439

700

439

498

638

409

616

5 656

Módosított

0

Teljesítés

0


16


Működési kiadások (11+…+15)

Eredeti

2 879

2 729

3 990

2 729

2 729

4 390

3 390

2 729

2 703

3 506

2 677

4 525

38 976

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


17

Felhalmozási és felújítási kiadások

Eredeti

1 000

500

2 000

905

4 405

Módosított

0

Teljesítés

0


18


Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0


19

Költségvetési kiadások (17+…+18)

Eredeti

2 879

2 729

3 990

3 729

2 729

4 890

5 390

2 729

3 608

3 506

2 677

4 525

43 381

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20


Finanszírozási kiadások

Eredeti

1 114

1 114

Módosított

0

Teljesítés

0


21

Összes kiadás (19+20)

Eredeti

3 993

2 729

3 990

3 729

2 729

4 890

5 390

2 729

3 608

3 506

2 677

4 525

44 495

Módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A 2. § a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet 3. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet 4. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet 5. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet 6. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet 7. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 10. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.