Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 27- 2023. 07. 02Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-27-tól
Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
„1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 790.229 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 790.229 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 790.229 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 258.181 ezer Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 60.000 ezer Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 96.305 ezer Ft
d) B4. Működési bevételek: 17.045 ezer Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
h) B816. Központi, irányítószervi támogatás 152.943 ezer Ft
i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 205.755 ezer Ft
j) B815 Hitel igénybevétel 0 ezer Ft
k) Költségvetési bevételek összesen: 790.229 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 788.335 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.859 ezer Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 35 ezer Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 788.335 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2018. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 232.506 ezer Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38.455 ezer Ft
c) K3. Dologi kiadások: 148.450 ezer Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.787 ezer Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás): 176.397 ezer Ft
f) K6. Beruházások: 180.585 ezer Ft
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (hitel költség): 49 ezer Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 790.229 ezer Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 708.287 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 28.422 ezer Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 53.520 ezer Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 609.595 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 180.634 ezer Ft
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):
ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 464 ezer Ft,
b) felújítási kiadások 2018. évben nem kerültek tervezésre.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 13.787 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
a) települési támogatás 6.659 ezer Ft
b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer Ft,
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 6.686 ezer Ft,
d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.500 ezer Ft, melyből:
a) az általános tartalék 500 ezer Ft,
b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 10.000 ezer Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.
8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6. mellékletek tartalmazzák.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 60 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.
(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek maradványának
igénybevétele összesen: 205.755 ezer forint,
ebből működési célú 205.755 ezer forint,
3. A Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 53.520 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) működési bevételek összege: 55 ezer Ft,
b) működés célú támogatás ÁHT-n belül 813 ezer Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 47.104 ezer Ft,
c) egyéb közhatalmi bevétel 195 ezer Ft
d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53.520 ezer forint hiány.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 813 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 195 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 55 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 47.104 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) B8. Előző évi költségvetési maradvány 5.353 ezer Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 53.520 ezer Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 53.465 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 55 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 53.520 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft,
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 35.304 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.257 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 10.897 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 62 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 0 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 53.520 ezer Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 53.520 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 53.520 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 53.520 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 53.520 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 47.124 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 53.520 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft.
4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 65.045 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 64.866 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 65.045 ezer Ft
c) előző év költségvetési maradványa 179 ezer Ft
d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65.045 ezer Ft hiány.
17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 34 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 64.832 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) B8. Előző évi költségvetési maradvány 179 ezer Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 65.045 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 65.045 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.045 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 49.197 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.708 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 6.078 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 62 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 65.045 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 65.045 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.045 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.011 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65.045 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 65.045 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft.
5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 40.999 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 7.806 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 32.728 ezer Ft,
c) előző év költségvetési maradvány 465 ezer Ft
d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32.728 ezer Ft hiány.
22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 7.806 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 32.728 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Költségvetési maradvány 465 ezer Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 40.999 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 7.806 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.806 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 22.107 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.481 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 14.411 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 0 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 40.999 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.999 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.999 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.193 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 33.193 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32.728 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 33.193 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft,
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 630.665 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 630.665 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 630.665 ezer Ft.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 265.647 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 60.000 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 96.110 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 9.150 ezer Ft,
e) B4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül 0 ezer Ft
f) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
i) B8. Maradvány igénybevétele 199.758 ezer Ft
j) B15 Hitel igénybevétel 0 ezer Ft
k) Költségvetési bevételek összesen: 630.665 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 628.806 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.859 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 630.665 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 125.898 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.009 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 117.064 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.787 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 26.821 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 180.572 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Finanszírozási kiadások 149.465 ezer Ft,
i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (hitel költség): 49 ezer Ft
i) Költségvetési kiadások összesen: 630.665 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 628.806 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 859 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 390.865 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 201.842 ezer Ft.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 60 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
35. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott
illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a
költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer
forint/év/fő.
c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.
36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.”
8. Záró rendelkezések
37. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kocsisné dr. Kóródi Erika Bander József
jegyző polgármester