Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 03- 2019. 02. 28Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III.11..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 03- 2019. 02. 28
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 379 439 122 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 200 194 672 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 13 994 300 Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel 53 315 406 Ft
d) intézményi működési bevétel, 56 226 538 Ft
e) felhalmozási bevétel 10 533 484 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 27 081 803 Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 32 087 219 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 26 099 546 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek Ft
gf) finanszírozási bevétele Ft
gg) ÁH-n belüli megelőlegezések 5 987 673 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 358 506 134 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 382 988 Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 10 550 000 Ft.
(települési támogatás)
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 342 644 638 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 36 794 484 Ft.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi ön-kormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 321 634 243 Ft
aa) személyi juttatások: 102 815 977 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 25 136 573 Ft
ac) dologi kiadások: 140 893 569 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 550 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 42 238 124 Ft
b) felhalmozási költségvetés 46 010 819 Ft
ba) beruházások, 39 082 021 Ft
bb) felújítások 6 928 798 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 11 794 060 Ft
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 794 060 Ft
(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 349 897 134 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 991 988 Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer, civil szervezetek műk támogatása)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 10 550 000 Ft.
(települési támogatás)
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
(9) Az önkormányzat által, a hulladékgazdálkodás körében lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 e Ft
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32 fő.
(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 5 000 e Ft, általános tartalék 1 000 e Ft.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. . § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76 963 643 forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 69 993 333 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 1 096 161 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ........................ Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ....................... Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ........................ Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel 20 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 509 307 Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 5 344 842 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik Ft
gb) kölcsönFt
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 5 344 842 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 76 963 643 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 76 963 643 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról ahelyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 75 724 731 Ft
aa) személyi juttatások: 45 710 976 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 623 226 Ft
ac) dologi kiadások: 17 390 529 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1 238 912 Ft
ba) beruházások, 1 238 912 Ft
bb) felújítások Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 76 963 643 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 371 852 203 forintban állapítja meg
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 199 098 511 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 13 994 300 Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik
c) közhatalmi bevétel 53 295 406 Ft
d) intézményi működési bevétel, 55 643 326 Ft
e) felhalmozási bevétel 3 593 460 Ft
e) felhalmozási bevétel 10 533 484 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 27 081 803 Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek 26 199 673 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön ……….. Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 20 212 000 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek: Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
gg) ÁH-n belüli megelőlegezések 5 987 673 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 350 919 215 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 382 988 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 10 550 000 Ft.
(4) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 335 057 719 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 36 794 484 Ft.”
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 238 213 524 Ft
aa) személyi juttatások: 52 949 232 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 364 499 Ft
ac) dologi kiadások: 121 111 669 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 550 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 42 238 124 Ft
IK, Közös Hivatal működési támogatás 77 072 712 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 44 771 907 Ft
ba) beruházások, 37 843 109 Ft
bb) felújítások 6 928 798 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 11 794 060 Ft
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 794 060 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 342 310 215 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 991 988 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 10 550 000 Ft.”
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 7 695 988 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 7 079 379 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ........................ Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel Ft
d) intézményi működési bevétel, 73 905 Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz …………... Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek 542 704 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. Ft
gb) kölcsön ………….. Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 542 704 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. Ft
ge) egyéb bevételek: ………….. Ft
gf) finanszírozási bevételek ………... Ft
(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:7 695 988 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 7 695 988 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam-
Háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-
ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a
helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 7 695 988 Ft
aa) személyi juttatások: 4 155 769 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 148 848 Ft
ac) dologi kiadások: 2 391 371 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: Ft
b) felhalmozási költségvetés:Ft
ba) beruházások, Ft
bb) felújítások Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök Ft
cd) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 695 988 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.
(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása, értékpapír vásárlása, értékesítése, és visszavásárlási jogának gyakorlása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a képviselő-testület jogosult.
24. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
P.H.
Baranya István dr Girst Julianna
polgármester jegyző