Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 05. 15

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.05.14.

[1] Somogyzsitfa Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.

[2] Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 113 719 683, - Ft bevétellel, és 113 719 683, - Ft kiadással állapítja meg. Tartalék Összege: 6 532 062,-Ft.”

2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2024. (II.8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. május 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 492 740

11 618 804

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

724 195

Béren kívüli juttatások (K1107)

450 000

351 562

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

100 000

55 179

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

14 082 740

12 789 740

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 613 112

15 441 760

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

143 164

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 000

781 305

Külső személyi juttatások (K12)

13 813 112

16 366 229

Személyi juttatások (K1)

27 895 852

29 155 969

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 040 816

2 217 042

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 000 000

4 000 000

Készletbeszerzés (K31)

5 000 000

4 000 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 000 000

1 000 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

200 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 200 000

1 200 000

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 000 000

4 500 000

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

4 000 000

3 500 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

500 000

500 000

Közüzemi díjak (K331)

7 500 000

8 500 000

Vásárolt élelmezés (K332)

4 000 000

4 000 000

Bérleti és lízing díjak(K333)

2 000 000

2 000 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 500 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 000 000

2 000 000

Egyéb szolgáltatások(K337)

3 000 000

3 000 000

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

19 500 000

21 000 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 965 630

7 209 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

400 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 065 630

7 609 000

Dologi kiadások (K3)

32 865 630

33 909 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

7 474 000

8 000 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 474 000

8 000 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

23 370

23 370

Elvonások és befizetések (K502)

23 370

23 370

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

15 000 000

14 000 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

200 000

690 000

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

ebből: háztartások (K512)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

Tartalékok (K513)

200 000

6 532 062

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 423 370

21 245 432

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 000 000

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 000 000

1 000 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

540 000

540 000

Beruházások(K6)

2 540 000

2 540 000

Ingatlanok felújítása (K71)

17 883 046

12 691 877

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 812 627

2 456 636

Felújítások (K7)

22 695 673

15 148 513

Költségvetési kiadások (K1-K8)

110 935 341

112 215 956

2. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

20 305 928

19 925 928

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

15 183 828

15 098 981

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

279 585

190 836

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 463 413

15 289 817

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 198 824

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 538 340

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

38 039 341

39 952 909

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

5 114 556

3 361 260

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

43 153 897

43 314 169

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 500 000

1 828 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

20 000 000

15 783 748

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

20 000 000

15 783 748

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

100 000

258 268

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

21 600 000

17 870 016

Tulajdonosi bevételek (B404)

259 500

1 263 402

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

Ellátási díjak (B405)

1 500 000

2 415 230

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

32

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

34 709

Egyéb működési bevételek (B411)

0

1 409 148

Működési bevételek (B4)

1 759 500

5 122 521

Költségvetési bevételek (B1-B7)

66 513 397

66 306 706

3. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 482 250

1 503 727

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

1 482 250

1 503 727

Finanszírozási kiadások (K9)

1 482 250

1 503 727

4. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

45 904 194

45 904 194

Maradvány igénybevétele (B813)

45 904 194

45 904 194

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 508 783

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

45 904 194

47 412 977

Finanszírozási bevételek (B8)

45 904 194

47 412 977

5. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

Önkormányzat

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Igazgatás

5

0

5

Falugondnok

1

1

0

Közművelődési munkatárs

1

1

0

Létszám összesen:

7

3

4

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatás

2

2

0

Létszám összesen:

2

2

0

6. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

347 595

131 350

187 418

270 040

706 472

308 337

615 705

269 695

1 174 275

22

549 406

562 206

5 122 521

2.Közhatalmi bevételek

24 743

71 577

9 067 342

71 574

1 205 151

54 552

296 276

6 000

6 762 884

19 000

245 618

45 299

17 870 016

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 606 600

3 084 251

3 206 002

3 119 036

3 119 034

3 119 036

3 048 089

3 048 178

4 333 419

3 301 280

3 048 180

2 919 804

39 952 909

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

284 142

235 961

180 628

262 665

219 565

172 956

284 142

284 142

442 562

284 142

284 142

426 213

3 361 260

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Finanszírozási bevételek

0

0

21 477

0

0

0

0

0

0

0

0

1 487 306

1 508 783

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 904 194

9.Bevételek (1-8):

########

3 523 139

########

3 723 315

5 250 222

3 654 881

4 244 212

3 608 015

########

3 604 444

4 127 346

5 440 828

113 719 683

Kiadások

10.Működési kiadások

4 328 396

4 043 315

########

5 569 117

3 824 564

6 710 921

7 067 763

4 448 709

8 645 374

3 838 472

4 557 815

########

87 995 381

11.Felújítási kiadások

0

0

1 575 997

3 448 636

791 970

199 454

1 000 000

1 977 325

0

0

0

6 155 131

15 148 513

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

356 121

2 183 879

2 540 000

13.Finanszírozási kiadások

1 482 250

0

21 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 503 727

14.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 532 062

6 532 062

15.Kiadások (10-14):

5 810 646

4 043 315

########

9 017 753

4 616 534

6 910 375

8 067 763

6 426 034

8 645 374

3 838 472

4 913 936

########

113 719 683