Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 20Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Berkenye Község Önkormányzata és Költségvetési szervének 2024. évi költségvetése
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. számú melléklet alapján kerül megállapításra.
3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi
a)1 költségvetési kiadása 255 378 725 forintban, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz részletesen,
b)2 költségvetési bevétele 255 378 725 forintban kerül megállapításra, melyet az 2. számú melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) A Berkenyei Wunderland Óvoda és Bölcsőde 2024. évi
a)3 költségvetési kiadása 60 508 218 forintban,
b)4 költségvetési bevétele 60 508 218 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. számú melléklet tartalmaz részletesen.
4. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervére vonatkozóan a 7. számú melléklet tartalmazza.
5. § Berkenye Község Önkormányzatánál és költségvetési szervénél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet mutatja be.
6. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg. A 2024. évben a Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 38.650 Forint. A köztisztviselők éves cafetéria kerete 400.000 Forint.
7. Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 034 000 |
9 729 881 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
375 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
215 000 |
370 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 249 000 |
10 474 881 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 485 000 |
4 575 008 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 363 000 |
2 543 915 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
230 000 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 078 000 |
7 118 923 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 327 000 |
17 593 804 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 391 600 |
1 680 560 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
216 000 |
193 278 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 710 000 |
5 714 655 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 926 000 |
5 907 933 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
210 000 |
537 179 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
254 439 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
791 618 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 812 000 |
5 943 994 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 804 000 |
2 590 051 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
312 000 |
752 505 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 928 000 |
9 286 550 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
21 911 000 |
19 373 072 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
250 000 |
1 019 232 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 590 000 |
14 121 865 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
5 119 420 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 878 000 |
9 629 953 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
46 057 000 |
58 550 092 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 408 000 |
13 701 652 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
833 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
510 000 |
526 175 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 918 000 |
15 060 827 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 351 000 |
80 310 470 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 717 000 |
1 683 225 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 717 000 |
1 683 225 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 632 466 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 736 872 |
1 736 872 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 736 872 |
3 369 338 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
200 000 |
567 909 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 100 000 |
5 435 100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
9 386 869 |
64 984 735 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 423 741 |
74 357 082 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
7 000 000 |
4 103 022 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
62 984 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 431 997 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 300 000 |
1 305 945 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
10 800 000 |
6 903 948 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 050 000 |
8 793 982 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 050 000 |
2 333 876 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
14 100 000 |
11 127 858 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
121 110 341 |
193 656 947 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 935 710 |
2 935 710 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
59 982 290 |
58 786 068 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
62 918 000 |
61 721 778 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
62 918 000 |
61 721 778 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 863 887 |
18 863 887 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 334 976 |
32 233 462 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 322 600 |
26 898 300 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 961 065 |
4 961 407 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 283 665 |
31 859 707 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 532 418 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 555 190 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
173 600 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 752 528 |
90 218 264 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
2 889 923 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 752 528 |
93 108 187 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
37 781 908 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
37 781 908 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 216 000 |
8 095 755 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
27 850 000 |
35 134 379 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
169 000 |
74 850 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
28 019 000 |
35 209 229 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 045 000 |
860 479 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
35 280 000 |
44 165 463 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 746 000 |
5 220 316 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 100 000 |
1 685 551 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
4 290 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
14 148 000 |
14 226 559 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 402 000 |
5 307 117 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
500 000 |
1 176 739 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
2 739 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
500 000 |
1 179 478 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
4 000 000 |
6 286 570 |
|
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
25 896 000 |
38 195 591 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
7 700 000 |
10 235 900 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
7 700 000 |
10 235 900 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
152 628 528 |
223 487 049 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 399 813 |
28 579 461 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 399 813 |
28 579 461 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 312 215 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
31 399 813 |
31 891 676 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 399 813 |
31 891 676 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
0,00 |
0 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
5 537 000 |
0,00 |
0 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
5 537 000 |
0,00 |
0 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
0,00 |
2 355 600 |
|
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
4 505 000 |
|
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
864 875 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
2 580 585 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
6 600 000 |
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
16 906 060 |
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
2 355 600 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
4 505 000 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
864 875 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 580 585 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
0,00 |
6 600 000 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
16 906 060 |
|
I.1.f beszámítás |
Beszámítás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
16 906 060 |
|
I.1.4 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
1 957 827 |
|
I.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
0 |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
18 863 887 |
|
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
5 262 900 |
2,50 |
20 930 000 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
3 878 000 |
1,00 |
5 268 000 |
|
II.1. (3) |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
0,00 |
0 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
24,00 |
4 136 976 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
30 334 976 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
1 717 000 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
73810 |
60,00 |
5 091 600 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
363000 |
0,00 |
0 |
|
Bölcsödei dolg.bértámogatása |
20 514 000 |
||||
|
1.3.2,5. |
Falugondnoki szolgálat |
4479000 |
0,00 |
0 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0,00 |
||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 700 300 |
1,04 |
3 764 800 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
1 196 265 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
285 |
0,00 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
32 283 665 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 270 000 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
2 270 000 |
|
|
BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
83 752 528 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.melléklet |
|||||||||||
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6+K7 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Berkenye Község Önkormányzata |
15 327 000 |
1 391 600 |
64 351 000 |
1 717 000 |
13423741 |
96210341 |
10 800 000 |
14100000 |
24900000 |
62 918 000 |
184028341 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 397 000 |
633 000 |
9 853 000 |
11486867 |
29369869 |
10 800 000 |
14100000 |
24900000 |
0 |
54269 869 |
|
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
497 000 |
497 000 |
0 |
0 |
497 000 |
||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 736 872 |
1 736 872 |
0 |
2 935 710 |
4 672 582 |
||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
59 982 290 |
59 982 290 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
2 585 000 |
||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 160 000 |
4 160 000 |
0 |
0 |
4 160 000 |
||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 Közvilágítás |
8 675 000 |
8 675 000 |
0 |
0 |
8 675 000 |
||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
1 564 000 |
18 600 |
1 500 000 |
3 082 600 |
0 |
0 |
3 082 600 |
||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
980 000 |
115 000 |
6 197 000 |
7 292 000 |
0 |
0 |
7 292 000 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
643 000 |
643 000 |
0 |
0 |
643 000 |
||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
081030 Sporttevékenység működtetése |
322 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
546 000 |
227 000 |
773 000 |
0 |
0 |
0 |
773 000 |
||||
|
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
273 000 |
249 000 |
522 000 |
522 000 |
|||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 567 000 |
625 000 |
4 030 000 |
9 222 000 |
0 |
0 |
9 222 000 |
||||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
25 243 000 |
25 243 000 |
0 |
0 |
0 |
25 243 000 |
|||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
170 000 |
1 717 000 |
200 000 |
2 087 000 |
0 |
0 |
0 |
2 087 000 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Berkenye Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évre |
||
|
6. melléklet |
||
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Berkenye Község Önkormányzata |
24 900 000 Ft |
|
Posta épületének felújítása |
2 000 000 Ft |
|
|
járda felújítás (Rákóczi, Holvég) |
2 000 000 Ft |
|
|
összekötő szórt köves út felújítása (Hársas-Ifjúság) |
5 000 000 Ft |
|
|
hivatal mosdók felújítása |
1 500 000 Ft |
|
|
állomás felújítása |
2 000 000 Ft |
|
|
támfal (Kossuth út) |
6 000 000 Ft |
|
|
Kuris Ház tulajdon |
3 000 000 Ft |
|
|
kamera rendszer bővítés |
800 000 Ft |
|
|
játszótér bővítés |
1 000 000 Ft |
|
|
iskola felújítása |
1 600 000 Ft |
|
|
2 |
Berkenyei Wunderland Óvoda és Bölcsőde |
790 000 Ft |
|
óvodai nevelés tárgyi eszköz park fejlesztés |
445 000 Ft |
|
|
bölcsődei nevelés tárgyi eszköz park fejlesztés |
345 000 Ft |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
|||
|---|---|---|---|
|
7. melléklet |
|||
|
adatok főben |
|||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
|
1 |
BERKENYE Község Önkormányzata ebből: |
8,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodás 066010 Zöldterület kezelés |
2,00 |
||
|
082064 Múzeumi közművelődési tevékenység 082044 Könyvtári szolgáltatások |
2,00 |
||
|
082091 Közművelődés |
2,00 |
||
|
2 |
Óvoda |
7,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4,00 |
||
|
104031 Bölcsődei ellátás |
3,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
15,00 |
||
|
Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva |
|||
|
1 |
BERKENYE Község Önkormányzata ebből: |
8,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
polgármester |
1,00 |
|
|
munkavállaló |
1,00 |
||
|
082091 Közművelődés |
alkalmazott |
2,00 |
|
|
082064 Múzeumi közművelődési tevékenység |
alkalmazott megbízási díjjal |
1,00 |
|
|
082044 Könyvtár szolgáltatások |
alkalmazott megbízási díjjal |
1,00 |
|
|
066020 Községgazdálkodás |
alkalmazott megbízási díjjal |
1,00 |
|
|
066010 Zöldterület kezelés |
alkalmazott megbízási díjjal |
1,00 |
|
|
3 |
Óvoda |
7,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
intézményvezető |
1,00 |
|
|
óvodapedagógus |
1,00 |
||
|
dajka |
1,00 |
||
|
egyéb foglalkoztatott |
1,00 |
||
|
104031 Bölcsődei ellátás |
kisgyermeknevelő |
3,00 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
15,00 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
BERKENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
Berkenyei Wunderland Óvoda és Bölcsőde |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Berkenye Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2024. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9. melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 377 |
6 979 381 |
83 752 528 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 640 000 |
17 640 000 |
35 280 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
2 214 666 |
1534666 |
2 214 670 |
2 214 670 |
25 896 000 |
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2200000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
7700000 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 651 |
2 616 652 |
31 399 813 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
12 310 694 |
12 310 694 |
29 950 694 |
12 310 694 |
12 310 694 |
12 310 694 |
12 310 694 |
12 310 694 |
29 950 694 |
12 310 694 |
12 310 698 |
12 310 703 |
184 028 341 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
1 277 250 |
15 327 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 966 |
115 974 |
1 391 600 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 583 |
5 362 587 |
64 351 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
144 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
143 000 |
1 717 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
586978 |
1 166 978 |
1 166 978 |
1 166 983 |
13423741 |
|
K6 |
Beruházások |
10 800 000 |
10 800 000 |
|||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
14100000 |
24900000 |
|||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
2 935 710 |
2 935 710 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 524 |
4 998 526 |
59 982 290 |
|
KIADÁSOK |
16 000 011 |
13 064 301 |
13 064 301 |
13 064 301 |
23 864 301 |
13 064 301 |
13 064 301 |
13 065 301 |
25 564 301 |
13 064 301 |
13 064 301 |
13 064 320 |
184 028 341 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
-3 689 317 |
-753 607 |
16 886 393 |
-753 607 |
-11 553 607 |
-753 607 |
-753 607 |
-754 607 |
4 386 393 |
-753 607 |
-753 603 |
-753 617 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
-3 689 317 |
-4 442 924 |
12 443 469 |
11 689 862 |
136 255 |
-617 352 |
-1 370 959 |
-2 125 566 |
2 260 827 |
1 507 220 |
753 617 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 199 000 |
38 908 470 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 863 928 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 |
426 353 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
770 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
735 000 |
741 600 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
136 882 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 854 000 |
42 847 233 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
40 854 000 |
42 847 233 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 207 000 |
5 033 533 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
591 000 |
212 892 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 784 000 |
913 379 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 375 000 |
1 126 271 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
65 000 |
66 920 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
90 000 |
66 920 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
886 000 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
407 000 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
154 000 |
423 544 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 447 000 |
423 544 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 635 000 |
7 506 109 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
330 000 |
34 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
238 000 |
327 340 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
346 000 |
286 293 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 996 000 |
8 577 286 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 492 000 |
2 468 866 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
194 129 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 502 000 |
2 662 995 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 983 000 |
12 433 472 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
123 614 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
620 000 |
29 126 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
170 000 |
41 240 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
790 000 |
193 980 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
60 834 000 |
60 508 218 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
530 000 |
992 289 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
145 000 |
267 931 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
280 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 220 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
5 220 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
675 000 |
1 545 440 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
675 000 |
1 545 440 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
176 710 |
176 710 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
176 710 |
176 710 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 982 290 |
58 786 068 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
60 159 000 |
58 962 778 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
60 159 000 |
58 962 778 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés a) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdés b) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés b) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (7) bekezdés b) pontja a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Berkenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.