Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 14- 2015. 12. 30

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről



Karácsond Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések



1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.



2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése



2. § (1) A képviselő-testület a Karácsond Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 461837 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 338936 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 461837 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: -122901 ezer forint.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              190581 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           41855 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               92600 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                  12236 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             1664 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   338936 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:335220 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3080 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 637 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 297082 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41855 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    159072 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          34097 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            88912 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          11120 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      84517 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  55046 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    29073 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         461837 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:364560 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 96640 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 637 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 377718 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 84119 ezer forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) .Kamera pályázat beruházás 8000 ezer forint,

ab) Szennyvíz elvezetés és tisztítás. beruházás 2941 ezer forint.

ac)Napelem pályázat beruházás 27205 ezer forint


b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Hivatal,Hunmyadi.u, játszótér felújítás 25273 ezer forint,


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) családi támogatás 130 ezer forint,

b) betegséggel kapcsolatos ellátás 30 ezer forint,

c) foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás 2000 ezer forint

d) lakhatással kapcsolatos ellátás 2200 ezer forint

e) ösztöndíjak 260 ezer forint

f) egyéb nem intézményi ellátás 6500 ezer forint


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 44094 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 2000 ezer forint,

b) a céltartalék 42094 ezer forint.


(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31,85fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 32,61 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 65 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  80637 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 42264 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 122901 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                   122901 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         80637 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     42264 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                          0 ezer forint,

ebből:   

      ba) működési célú                                                        0 ezer forint,

      bb) felhalmozási célú                                                    0 ezer forint.


3. Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetése



11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsondi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 37929 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 37929 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -37929 ezer forint hiány.


12. § (1) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      0 ezer forint.


(2) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


13. § (1) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    23934 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          6563 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            6942 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       190 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  300 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      37929 ezer forint.


(2) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 36992 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 300 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai  637  ezer forint.


(3) A Karácsondi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 37629 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 300 ezer forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Karácsondi Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8,28 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.


(2) A Karácsondi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  -37629 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)-300  ezer forint hiány.


(2) A Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 190. ezer forint,

b) külső finanszírozással 37739 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                         190  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                    190 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                   0 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                      

összesen:                                                                         0  ezer forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                    0 ezer forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                0 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 37739 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                          37439 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                         300 ezer forint.



4. Karácsond Általános Művelődési Központ költségvetése



16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsond Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési főösszegét 85267. ezer forintban állapítja meg.


(2) A Karácsond Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 6980 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 85267 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 78287 ezer forint hiány.


17. § (1) A  Karácsond Általános Művelődési Központ 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                             0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                          6980 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                             6980 ezer forint.


(2) A Karácsond Általános Művelődési Központ  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 5564 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1416 ezer forint,

 c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) A Karácsond Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6980 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


18. § (1) A Karácsond Általános Művelődési Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    48919 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        13305 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          23043 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       85267 ezer forint.


(2) A Karácsond Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 76600 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8667 ezer forint,

 c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


(3) A Karácsond Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 85267 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


19. § (1) A képviselő-testület a Karácsond Általános Művelődési Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18,46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  18,5 fő.


(2) A Karácsond Általános Művelődési Központnál  közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


20. § (1) A Karácsond Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  78287 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.


(2) A Karácsond Általános Művelődési Központ (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 168 ezer forint,

b) külső finanszírozással 78119 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                        168  ezer forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                    168 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                   0 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                      

összesen:                                                                        0  ezer forint,

ebből:

      ba) működési célú finanszírozás                                   0 ezer forint,

      bb) felhalmozási célú finanszírozás                               0 ezer forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78119 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           78119 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                       0 ezer forint.



5. Az önkormányzat saját költségvetése



21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 338641 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 331956 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 338641 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 6685 ezer forint (hiány/többlet).


22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              190581 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          41855 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                               92600 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   5256 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                   0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             1664 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   331956 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 330293 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1664 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: .290102 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 41855 ezer forint.


23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    86219 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        14229 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          58927 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        11120 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                    84327 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               54746 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 29073 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      338641 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 250968 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 87673 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 254823 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 83819 ezer forint.


24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :5,11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:5,11 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 65 Fő.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok



25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szervek vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.


26. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A költségvetési kiadások kiemelt bevételei és kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának joga a képviselő-testület hatásköre.


(3) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

  1. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
  2. a pénzügyi bizottság előzetes egyetértésével átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 10 %-áig, maximum 1.500.000 Ft-ig, melyről a képviselő-testületi ülésen beszámol.
  3. 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.


27. § A képviselő-testület a 28. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

  1. a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján 2015. augusztus 25-ig,
  2. b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és 2015. december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.


28. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2015. évben 38.650 Ft, a köztisztviselők 2015. évi cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft/fő.


(2) Az étkezési támogatás havi mértéke a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók esetében bruttó 5.000 Ft/fő


8. Záró rendelkezések



29. § (1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A kihirdetés a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik.


Karácsond, 2015. március 12.




Földi Csaba                                                                           Forgó Istvánné

polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetve:

2015. március 13.



Forgó Istvánné jegyző