ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI 2/2021.(II.15.) RENDELETE

Erdőtelek Község Polgármesterének 2/2021 (II.15.) rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Erdőtelek Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.


2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1 020 434 038,- forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 923 939 635,-forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1 020 434 038,- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  - 96 494 403 forint, melynek fedezetét az előző évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               288.300.466 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatás                                                         548.982.314 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     30.100.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        24.467.285 forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               32.089.570 forint,

f) B8. Finanszírozási bevétel                                                                      96 494 403 forint

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     1 020 434 038 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 837 858 219 forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 182 575 819 forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport       374.957.321,- forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 645 476 717,- forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-f) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     209 267 096 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     38 211 666 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            143 755 743 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          56 969 206 forint,

e) K5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                            2 964 815 forint,

e) K6. Beruházás                                                                                        306.242 995 forint,

f) K9 Finanszírozási kiadások                                                                   263 022 517 forint

g) Költségvetési kiadások összesen:                                                      1 020 434 038 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:           464 285 544 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 556 748 494 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      451 168 526 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 569 265 512 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-g) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.


5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj              150.000 forint

b) Egyéb települési támogatás.................             10.803.104 forint

c) Köztemetés..........................................              1.300.000 forint

d) Temetési segély...................................              1.250.000 forint

e) Egyéb nem intézményi ellátások ........             43 466.102 forint


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 54 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 60 fő.


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal


8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 74.031.641,- forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 74.031.641 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  74.031.641 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.


9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevétel                                                                             200 000 forint,

b) B8. Finanszírozási bevétel                                                                73 831 641 forint

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                     74 031 641 forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 74 031 641 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 200 000 forint,


10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   50.615.479 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  7.426.162 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         15.690.000 forint,

d) Beruházási kiadás                                                                                   300.000 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                      74.031.641 forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 74.031.641 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 74.031.641 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.


(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.


12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.

 4. A Gondozási Központ és Konyha


13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 91 193 592 forintban állapítja meg.


(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 91 193 592 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  91 193 592 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint.


14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                     9 321 827 forint,

b) B8. Finanszírozási bevétel                                                                81 871 765 forint

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                     91 193 592 forint.


(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 91 193 592 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,


(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 91 193 592 forint.


15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   38 440 404 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    5 518 384 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         47 234 804 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      91 193 592  forint.


(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 91 193 592 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 91 193 592 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.


(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.


17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés  határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Böldcsőde


18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 88 326 066 forintban állapítja meg.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 88 326 066 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  88 326 066 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.


19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B8. Finanszírozási bevétel                                                                 88 316 066 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                     88 326 066 forint.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 88 326 066 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 88 326 066 forint.


20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   65 096 284 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 039 282forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         13 190 500 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      88 326 066 forint.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 88 326 066 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 88 326 066 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

 – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.


22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.

 6. Művelődési Ház és Könyvtár


23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 10 429 737 forintban állapítja meg.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:   10 429 737 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:    10 429 737 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.


24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:                                                                     700 000 forint,

b) B8. Finanszírozási bevétel                                                                9 729 737 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                   10 429 737 forint.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:        9 729 737 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 700 000 forint.


(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9 144 737 forint.


25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        6 438 300 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        951 437 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             3 040 000 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                       10 429 737 forint.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 10 429 737 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.


(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 10 429 737 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.


27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 Forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése


28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 756 453 002 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 661 243 599 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 756 453 002 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 95 209 403 forint, melynek fedezetét az előző évi költségvetési maradvány terhére biztosítja.


29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                288 300 466 forint,

b) B2. Felhalmozási bevétel                                                                     298 906 815 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     30 100 000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        31 159 428 forint,

e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               15 045 600 forint,

f) B8. Finanszírozási bevétel                                                                      92 940 693 forint,

g) Költségvetési bevételek összesen:                                                       756 453 002 forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:          603 877 183 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 152 565 819 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 756 453 002 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.


30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       54 652 629 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      15 156 181 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              57 144 659 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          56 969 206 forint,

e) K5.:Átadott pénzeszköz                                                                      254 455 314 forint,

f) K6 – Beruházások                                                                                 305 942 995 forint

g) K9 – Finanszírozási kiadás                                                                     11 532 018 forint

f) Költségvetési kiadások összesen:                                                         756 453 002  forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:              659 733 056  forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:      96 719 946 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      438 977 989 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 317 475 013 forint.


31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj                    150.000 forint,

a) Egyéb települési támogatás                                   15 054 456 forint,

a) Köztemetés                                                              1 000 000 forint,

a) Temetési segély                                                       1 250 000 forint,

e) Egyéb nem intézményi ellátás                               43 466 102 forint.


32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 44 fő.


33. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 95 209 402 forint.


(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2021. évi többletének felhasználása belső finanszírozással történik.


(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2021. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására 250 205 499 forint összegben– történik. 


8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2021 évi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza


9. Adósságot keletkeztető ügylet


36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.


37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.



10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.


 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.

b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.


44. § (1) 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2021. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet  megemelve, 55 000,- forintban állapít meg.

b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt az illetményalap ötszöröse.

c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.

d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 50 %-a,

e) Valamennyi közalkalmazott, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkáltatói döntés alapján 7.500 Ft pénzbeni juttatást állapít meg januártól december 31-ig,

f) Szintén munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók további 10.000 Ft pénzbeni juttatásával terveztünk januártól december 31-ig. Az önkormányzati brigád dolgozói esetében (7fő) ez az összeg 22.500 Ft.


(2) A Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsődében a bölcsődei ellátás 2021. 01. 01-től december 31-ig térítésmentesen kerül biztosításra.


45 § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. sz.  melléklet tartalmazza.



11. Záró rendelkezések



46. § E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.




Erdőtelek, 2021. február 10.    



P.H.


.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Erdőtelek, 2021. február 15.

P.H.


                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     Jegyző